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文档简介
泓域咨询MACRO/ 生化制品投资项目立项申请报告生化制品投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7828.13万元,同比增长30.20%(1815.77万元)。其中,主营业业务生化制品生产及销售收入为6954.06万元,占营业总收入的88.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2035.95万元,较去年同期相比增长321.97万元,增长率18.79%;实现净利润1526.96万元,较去年同期相比增长216.93万元,增长率16.56%。二、项目概况(一)项目名称生化制品投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积20910.45平方米(折合约31.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.71%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度193.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20910.45平方米,建筑物基底占地面积15622.20平方米,总建筑面积33247.62平方米,其中:规划建设主体工程23941.95平方米,项目规划绿化面积1676.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费2815.87万元。(七)节能分析“生化制品投资项目建设项目”,年用电量1341888.07千瓦时,年总用水量7279.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.54吨标准煤/年。达产年综合节能量64.38吨标准煤/年,项目总节能率29.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7225.53万元,其中:固定资产投资6072.81万元,占项目总投资的84.05%;流动资金1152.72万元,占项目总投资的15.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8408.00万元,总成本费用6328.79万元,税金及附加118.06万元,利润总额2079.21万元,利税总额2484.06万元,税后净利润1559.41万元,达产年纳税总额924.65万元;达产年投资利润率28.78%,投资利税率34.38%,投资回报率21.58%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位153个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区生化制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区生化制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“生化制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位153个,达产年纳税总额924.65万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.78%,投资利税率34.38%,全部投资回报率21.58%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20910.4531.35亩1.1容积率1.591.2建筑系数74.71%1.3投资强度万元/亩193.711.4基底面积平方米15622.201.5总建筑面积平方米33247.621.6绿化面积平方米1676.80绿化率5.04%2总投资万元7225.532.1固定资产投资万元6072.812.1.1土建工程投资万元2978.142.1.1.1土建工程投资占比万元41.22%2.1.2设备投资万元2815.872.1.2.1设备投资占比38.97%2.1.3其它投资万元278.802.1.3.1其它投资占比3.86%2.1.4固定资产投资占比84.05%2.2流动资金万元1152.722.2.1流动资金占比15.95%3收入万元8408.004总成本万元6328.795利润总额万元2079.216净利润万元1559.417所得税万元1.598增值税万元286.799税金及附加万元118.0610纳税总额万元924.6511利税总额万元2484.0612投资利润率28.78%13投资利税率34.38%14投资回报率21.58%15回收期年6.1316设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1341888.0718年用水量立方米7279.9919总能耗吨标准煤165.5420节能率29.24%21节能量吨标准煤64.3822员工数量人153第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.71%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度193.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11044.9011044.9023941.9523941.952359.051.1主要生产车间6626.946626.9414365.1714365.171462.611.2辅助生产车间3534.373534.377661.427661.42754.901.3其他生产车间883.59883.591388.631388.63141.542仓储工程2343.332343.336048.696048.69433.452.1成品贮存585.83585.831512.171512.17108.362.2原料仓储1218.531218.533145.323145.32225.392.3辅助材料仓库538.97538.971391.201391.2099.693供配电工程124.98124.98124.98124.9810.083.1供配电室124.98124.98124.98124.9810.084给排水工程143.72143.72143.72143.729.014.1给排水143.72143.72143.72143.729.015服务性工程1484.111484.111484.111484.11106.355.1办公用房713.06713.06713.06713.0644.635.2生活服务771.05771.05771.05771.0547.886消防及环保工程418.67418.67418.67418.6733.756.1消防环保工程418.67418.67418.67418.6733.757项目总图工程62.4962.4962.4962.49-17.697.1场地及道路硬化4317.70918.36918.367.2场区围墙918.364317.704317.707.3安全保卫室62.4962.4962.4962.498绿化工程1261.2444.14合计15622.2033247.6233247.622978.14六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6431.99万元,占计划投资的89.02%。其中:完成固定资产投资4605.99万元,占总投资的71.61%;完成流动资金投资1826.00,占总投资的28.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6431.991.1完成比例89.02%2完成固定资产投资万元4605.992.1完成比例71.61%3完成流动资金投资万元1826.003.1完成比例28.39%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员153人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1041.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元429.382工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元127.913企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元43.264品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元65.895其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.455.3年工资额万元48.936职工工资总额万元3949.29五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6072.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2978.142815.87193.716072.811.1工程费用万元2978.142815.875102.011.1.1建筑工程费用万元2978.142978.1441.22%1.1.2设备购置及安装费万元2815.872815.8738.97%1.2工程建设其他费用万元278.80278.803.86%1.2.1无形资产万元125.64125.641.3预备费万元153.16153.161.3.1基本预备费万元84.6284.621.3.2涨价预备费万元68.5468.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元6072.816072.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1152.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5102.012062.484252.785102.015102.015102.011.1应收账款万元1530.60612.241071.421530.601530.601530.601.2存货万元2295.90918.361607.132295.902295.902295.901.2.1原辅材料万元688.77275.51482.14688.77688.77688.771.2.2燃料动力万元34.4413.7824.1134.4434.4434.441.2.3在产品万元1056.11422.45739.281056.111056.111056.111.2.4产成品万元516.58206.63361.60516.58516.58516.581.3现金万元1275.50510.20892.851275.501275.501275.502流动负债万元3949.291579.722764.503949.293949.293949.292.1应付账款万元3949.291579.722764.503949.293949.293949.293流动资金万元1152.72461.09806.901152.721152.721152.724铺底流动资金万元384.24153.70268.97384.24384.24384.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7225.53万元,其中:固定资产投资6072.81万元,占项目总投资的84.05%;流动资金1152.72万元,占项目总投资的15.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2978.14万元,占项目总投资的41.22%;设备购置费2815.87万元,占项目总投资的38.97%;其它投资278.80万元,占项目总投资的3.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6072.81+1152.72=7225.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6072.8184.05%1.1项目建设投资万元6072.8184.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1152.7215.95%3总投资万元万元7225.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3363.20万元,总成本6662.76万元,利润总额-3299.56万元,净利润97.41万元,增值税114.72万元,税金及附加-2474.67万元,所得税-824.89万元;第二年收入5885.60万元,总成本10236.91万元,利润总额-4351.31万元,净利润-3263.48万元,增值税200.75万元,税金及附加107.73万元,所得税-1087.83万元;第三年生产负荷100%,收入8408.00万元,总成本6328.79万元,利润总额2079.21万元,净利润1559.41万元,增值税286.79万元,税金及附加118.06万元,所得税519.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8408.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=286.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3363.205885.608408.008408.008408.001.1生化制品万元3363.205885.608408.008408.008408.002现价增加值万元1076.221883.392690
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