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文档简介
泓域咨询MACRO/ 偏光树脂镜片投资项目立项申请报告偏光树脂镜片投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15287.71万元,同比增长9.44%(1318.61万元)。其中,主营业业务偏光树脂镜片生产及销售收入为12850.88万元,占营业总收入的84.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3129.73万元,较去年同期相比增长626.43万元,增长率25.02%;实现净利润2347.30万元,较去年同期相比增长475.29万元,增长率25.39%。二、项目概况(一)项目名称偏光树脂镜片投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积36444.88平方米(折合约54.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.44%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度175.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36444.88平方米,建筑物基底占地面积22027.29平方米,总建筑面积47742.79平方米,其中:规划建设主体工程36960.74平方米,项目规划绿化面积2529.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4647.91万元。(七)节能分析“偏光树脂镜片投资项目建设项目”,年用电量629935.57千瓦时,年总用水量19848.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.12吨标准煤/年。达产年综合节能量33.91吨标准煤/年,项目总节能率26.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12151.39万元,其中:固定资产投资9565.28万元,占项目总投资的78.72%;流动资金2586.11万元,占项目总投资的21.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23249.00万元,总成本费用18576.74万元,税金及附加223.11万元,利润总额4672.26万元,利税总额5539.82万元,税后净利润3504.20万元,达产年纳税总额2035.63万元;达产年投资利润率38.45%,投资利税率45.59%,投资回报率28.84%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位475个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区偏光树脂镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区偏光树脂镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“偏光树脂镜片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位475个,达产年纳税总额2035.63万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.45%,投资利税率45.59%,全部投资回报率28.84%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36444.8854.64亩1.1容积率1.311.2建筑系数60.44%1.3投资强度万元/亩175.061.4基底面积平方米22027.291.5总建筑面积平方米47742.791.6绿化面积平方米2529.72绿化率5.30%2总投资万元12151.392.1固定资产投资万元9565.282.1.1土建工程投资万元4044.742.1.1.1土建工程投资占比万元33.29%2.1.2设备投资万元4647.912.1.2.1设备投资占比38.25%2.1.3其它投资万元872.632.1.3.1其它投资占比7.18%2.1.4固定资产投资占比78.72%2.2流动资金万元2586.112.2.1流动资金占比21.28%3收入万元23249.004总成本万元18576.745利润总额万元4672.266净利润万元3504.207所得税万元1.318增值税万元644.459税金及附加万元223.1110纳税总额万元2035.6311利税总额万元5539.8212投资利润率38.45%13投资利税率45.59%14投资回报率28.84%15回收期年4.9716设备数量台(套)12017年用电量千瓦时629935.5718年用水量立方米19848.1619总能耗吨标准煤79.1220节能率26.72%21节能量吨标准煤33.9122员工数量人475第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.44%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度175.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15573.2915573.2936960.7436960.743444.421.1主要生产车间9343.979343.9722176.4422176.442135.541.2辅助生产车间4983.454983.4511827.4411827.441102.211.3其他生产车间1245.861245.862143.722143.72206.672仓储工程3304.093304.097008.337008.33474.992.1成品贮存826.02826.021752.081752.08118.752.2原料仓储1718.131718.133644.333644.33246.992.3辅助材料仓库759.94759.941611.921611.92109.253供配电工程176.22176.22176.22176.2213.443.1供配电室176.22176.22176.22176.2213.444给排水工程202.65202.65202.65202.6512.024.1给排水202.65202.65202.65202.6512.025服务性工程2092.592092.592092.592092.59141.835.1办公用房909.06909.06909.06909.0669.275.2生活服务1183.531183.531183.531183.5366.476消防及环保工程590.33590.33590.33590.3345.016.1消防环保工程590.33590.33590.33590.3345.017项目总图工程88.1188.1188.1188.11-174.807.1场地及道路硬化5742.31949.62949.627.2场区围墙949.625742.315742.317.3安全保卫室88.1188.1188.1188.118绿化工程2509.4687.83合计22027.2947742.7947742.794044.74六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7399.69万元,占计划投资的60.90%。其中:完成固定资产投资4715.71万元,占总投资的63.73%;完成流动资金投资2683.98,占总投资的36.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7399.691.1完成比例60.90%2完成固定资产投资万元4715.712.1完成比例63.73%3完成流动资金投资万元2683.983.1完成比例36.27%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员475人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3231.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元1909.902工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元473.383企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.173.3年工资额万元134.474品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元208.215其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.835.3年工资额万元152.476职工工资总额万元11589.51五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9565.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4044.744647.91175.069565.281.1工程费用万元4044.744647.9114175.621.1.1建筑工程费用万元4044.744044.7433.29%1.1.2设备购置及安装费万元4647.914647.9138.25%1.2工程建设其他费用万元872.63872.637.18%1.2.1无形资产万元397.63397.631.3预备费万元475.00475.001.3.1基本预备费万元231.35231.351.3.2涨价预备费万元243.65243.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元9565.289565.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2586.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14175.6210972.3811924.0914175.6214175.6214175.621.1应收账款万元4252.692551.613402.154252.694252.694252.691.2存货万元6379.033827.425103.226379.036379.036379.031.2.1原辅材料万元1913.711148.231530.971913.711913.711913.711.2.2燃料动力万元95.6957.4176.5595.6995.6995.691.2.3在产品万元2934.351760.612347.482934.352934.352934.351.2.4产成品万元1435.28861.171148.231435.281435.281435.281.3现金万元3543.912126.342835.123543.913543.913543.912流动负债万元11589.516953.719271.6111589.5111589.5111589.512.1应付账款万元11589.516953.719271.6111589.5111589.5111589.513流动资金万元2586.111551.672068.892586.112586.112586.114铺底流动资金万元862.03517.22689.63862.03862.03862.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12151.39万元,其中:固定资产投资9565.28万元,占项目总投资的78.72%;流动资金2586.11万元,占项目总投资的21.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4044.74万元,占项目总投资的33.29%;设备购置费4647.91万元,占项目总投资的38.25%;其它投资872.63万元,占项目总投资的7.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9565.28+2586.11=12151.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9565.2878.72%1.1项目建设投资万元9565.2878.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2586.1121.28%3总投资万元万元12151.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13949.40万元,总成本1168.34万元,利润总额12781.06万元,净利润192.18万元,增值税386.67万元,税金及附加9585.80万元,所得税3195.26万元;第二年收入18599.20万元,总成本1458.97万元,利润总额17140.23万元,净利润12855.17万元,增值税515.56万元,税金及附加207.65万元,所得税4285.06万元;第三年生产负荷100%,收入23249.00万元,总成本18576.74万元,利润总额4672.26万元,净利润3504.20万元,增值税644.45万元,税金及附加223.11万元,所得税1168.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23249.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=644.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13949.4018599.2023249.0023249.0023249.001.1偏光树脂镜片万元13949.4018599.2023249.0023249.0023249.002现价增加值万元4463.815951.747439.687439.687439.
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