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泓域咨询MACRO/ 石油化工液位计投资项目立项申请报告石油化工液位计投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入19019.30万元,同比增长25.09%(3815.39万元)。其中,主营业业务石油化工液位计生产及销售收入为16733.64万元,占营业总收入的87.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4078.90万元,较去年同期相比增长372.25万元,增长率10.04%;实现净利润3059.18万元,较去年同期相比增长336.68万元,增长率12.37%。二、项目概况(一)项目名称石油化工液位计投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积59162.90平方米(折合约88.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.64%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度185.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59162.90平方米,建筑物基底占地面积35284.75平方米,总建筑面积94069.01平方米,其中:规划建设主体工程59765.93平方米,项目规划绿化面积6566.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费6057.67万元。(七)节能分析“石油化工液位计投资项目建设项目”,年用电量1359707.23千瓦时,年总用水量18632.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.70吨标准煤/年。达产年综合节能量59.27吨标准煤/年,项目总节能率22.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19647.54万元,其中:固定资产投资16485.78万元,占项目总投资的83.91%;流动资金3161.76万元,占项目总投资的16.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28455.00万元,总成本费用21937.78万元,税金及附加344.52万元,利润总额6517.22万元,利税总额7760.67万元,税后净利润4887.91万元,达产年纳税总额2872.76万元;达产年投资利润率33.17%,投资利税率39.50%,投资回报率24.88%,全部投资回收期5.52年,提供就业职位494个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园石油化工液位计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园石油化工液位计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“石油化工液位计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位494个,达产年纳税总额2872.76万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.17%,投资利税率39.50%,全部投资回报率24.88%,全部投资回收期5.52年,固定资产投资回收期5.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59162.9088.70亩1.1容积率1.591.2建筑系数59.64%1.3投资强度万元/亩185.861.4基底面积平方米35284.751.5总建筑面积平方米94069.011.6绿化面积平方米6566.28绿化率6.98%2总投资万元19647.542.1固定资产投资万元16485.782.1.1土建工程投资万元7043.812.1.1.1土建工程投资占比万元35.85%2.1.2设备投资万元6057.672.1.2.1设备投资占比30.83%2.1.3其它投资万元3384.302.1.3.1其它投资占比17.23%2.1.4固定资产投资占比83.91%2.2流动资金万元3161.762.2.1流动资金占比16.09%3收入万元28455.004总成本万元21937.785利润总额万元6517.226净利润万元4887.917所得税万元1.598增值税万元898.939税金及附加万元344.5210纳税总额万元2872.7611利税总额万元7760.6712投资利润率33.17%13投资利税率39.50%14投资回报率24.88%15回收期年5.5216设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1359707.2318年用水量立方米18632.0119总能耗吨标准煤168.7020节能率22.19%21节能量吨标准煤59.2722员工数量人494第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.64%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度185.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24946.3224946.3259765.9359765.934922.751.1主要生产车间14967.7914967.7935859.5635859.563052.111.2辅助生产车间7982.827982.8219125.1019125.101575.281.3其他生产车间1995.711995.713466.423466.42295.372仓储工程5292.715292.7122297.0022297.001335.662.1成品贮存1323.181323.185574.255574.25333.922.2原料仓储2752.212752.2111594.4411594.44694.542.3辅助材料仓库1217.321217.325128.315128.31307.203供配电工程282.28282.28282.28282.2819.023.1供配电室282.28282.28282.28282.2819.024给排水工程324.62324.62324.62324.6217.024.1给排水324.62324.62324.62324.6217.025服务性工程3352.053352.053352.053352.05200.805.1办公用房1864.501864.501864.501864.5095.515.2生活服务1487.551487.551487.551487.55113.156消防及环保工程945.63945.63945.63945.6363.736.1消防环保工程945.63945.63945.63945.6363.737项目总图工程141.14141.14141.14141.14369.687.1场地及道路硬化9756.531904.721904.727.2场区围墙1904.729756.539756.537.3安全保卫室141.14141.14141.14141.148绿化工程3290.02115.15合计35284.7594069.0194069.017043.81六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11178.82万元,占计划投资的56.90%。其中:完成固定资产投资6960.15万元,占总投资的62.26%;完成流动资金投资4218.67,占总投资的37.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11178.821.1完成比例56.90%2完成固定资产投资万元6960.152.1完成比例62.26%3完成流动资金投资万元4218.673.1完成比例37.74%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员494人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3361.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元1538.392工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元404.683企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元150.414品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元213.695其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元162.456职工工资总额万元16702.82五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16485.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7043.816057.67185.8616485.781.1工程费用万元7043.816057.6719864.581.1.1建筑工程费用万元7043.817043.8135.85%1.1.2设备购置及安装费万元6057.676057.6730.83%1.2工程建设其他费用万元3384.303384.3017.23%1.2.1无形资产万元1473.181473.181.3预备费万元1911.121911.121.3.1基本预备费万元808.26808.261.3.2涨价预备费万元1102.861102.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元16485.7816485.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3161.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19864.587730.6315216.4419864.5819864.5819864.581.1应收账款万元5959.372383.754171.565959.375959.375959.371.2存货万元8939.063575.626257.348939.068939.068939.061.2.1原辅材料万元2681.721072.691877.202681.722681.722681.721.2.2燃料动力万元134.0953.6393.86134.09134.09134.091.2.3在产品万元4111.971644.792878.384111.974111.974111.971.2.4产成品万元2011.29804.521407.902011.292011.292011.291.3现金万元4966.151986.463476.304966.154966.154966.152流动负债万元16702.826681.1311691.9716702.8216702.8216702.822.1应付账款万元16702.826681.1311691.9716702.8216702.8216702.823流动资金万元3161.761264.702213.233161.763161.763161.764铺底流动资金万元1053.91421.57737.741053.911053.911053.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19647.54万元,其中:固定资产投资16485.78万元,占项目总投资的83.91%;流动资金3161.76万元,占项目总投资的16.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7043.81万元,占项目总投资的35.85%;设备购置费6057.67万元,占项目总投资的30.83%;其它投资3384.30万元,占项目总投资的17.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16485.78+3161.76=19647.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16485.7883.91%1.1项目建设投资万元16485.7883.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3161.7616.09%3总投资万元万元19647.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11382.00万元,总成本17798.09万元,利润总额-6416.09万元,净利润279.80万元,增值税359.57万元,税金及附加-4812.07万元,所得税-1604.02万元;第二年收入19918.50万元,总成本26788.42万元,利润总额-6869.92万元,净利润-5152.44万元,增值税629.25万元,税金及附加312.16万元,所得税-1717.48万元;第三年生产负荷100%,收入28455.00万元,总成本21937.78万元,利润总额6517.22万元,净利润4887.91万元,增值税898.93万元,税金及附加344.52万元,所得税1629.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28455.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=898.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11382.0019918.5028455.0028455.0028455.001.1石油化工液位计万元11382.0019918.5028455.0028455.0028455.002现价增加值万元3642.246373.9

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