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泓域咨询MACRO/ 竹藤棕草制品加工机械投资项目立项申请报告竹藤棕草制品加工机械投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13764.35万元,同比增长14.14%(1704.82万元)。其中,主营业业务竹藤棕草制品加工机械生产及销售收入为12306.54万元,占营业总收入的89.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3194.92万元,较去年同期相比增长377.94万元,增长率13.42%;实现净利润2396.19万元,较去年同期相比增长442.18万元,增长率22.63%。二、项目概况(一)项目名称竹藤棕草制品加工机械投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积36244.78平方米(折合约54.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.77%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度172.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36244.78平方米,建筑物基底占地面积23838.19平方米,总建筑面积57266.75平方米,其中:规划建设主体工程43128.87平方米,项目规划绿化面积3729.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3125.03万元。(七)节能分析“竹藤棕草制品加工机械投资项目建设项目”,年用电量1011704.84千瓦时,年总用水量15251.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.64吨标准煤/年。达产年综合节能量48.86吨标准煤/年,项目总节能率29.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11711.79万元,其中:固定资产投资9373.11万元,占项目总投资的80.03%;流动资金2338.68万元,占项目总投资的19.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19288.00万元,总成本费用15198.44万元,税金及附加212.67万元,利润总额4089.56万元,利税总额4866.31万元,税后净利润3067.17万元,达产年纳税总额1799.14万元;达产年投资利润率34.92%,投资利税率41.55%,投资回报率26.19%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位401个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心竹藤棕草制品加工机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心竹藤棕草制品加工机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“竹藤棕草制品加工机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位401个,达产年纳税总额1799.14万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.92%,投资利税率41.55%,全部投资回报率26.19%,全部投资回收期5.32年,固定资产投资回收期5.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36244.7854.34亩1.1容积率1.581.2建筑系数65.77%1.3投资强度万元/亩172.491.4基底面积平方米23838.191.5总建筑面积平方米57266.751.6绿化面积平方米3729.09绿化率6.51%2总投资万元11711.792.1固定资产投资万元9373.112.1.1土建工程投资万元4277.182.1.1.1土建工程投资占比万元36.52%2.1.2设备投资万元3125.032.1.2.1设备投资占比26.68%2.1.3其它投资万元1970.902.1.3.1其它投资占比16.83%2.1.4固定资产投资占比80.03%2.2流动资金万元2338.682.2.1流动资金占比19.97%3收入万元19288.004总成本万元15198.445利润总额万元4089.566净利润万元3067.177所得税万元1.588增值税万元564.089税金及附加万元212.6710纳税总额万元1799.1411利税总额万元4866.3112投资利润率34.92%13投资利税率41.55%14投资回报率26.19%15回收期年5.3216设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1011704.8418年用水量立方米15251.8619总能耗吨标准煤125.6420节能率29.61%21节能量吨标准煤48.8622员工数量人401第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.77%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度172.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16853.6016853.6043128.8743128.873543.361.1主要生产车间10112.1610112.1625877.3225877.322196.881.2辅助生产车间5393.155393.1513801.2413801.241133.881.3其他生产车间1348.291348.292501.472501.47212.602仓储工程3575.733575.739189.629189.62549.092.1成品贮存893.93893.932297.412297.41137.272.2原料仓储1859.381859.384778.604778.60285.532.3辅助材料仓库822.42822.422113.612113.61126.293供配电工程190.71190.71190.71190.7112.823.1供配电室190.71190.71190.71190.7112.824给排水工程219.31219.31219.31219.3111.474.1给排水219.31219.31219.31219.3111.475服务性工程2264.632264.632264.632264.63135.315.1办公用房926.80926.80926.80926.8061.775.2生活服务1337.831337.831337.831337.8361.646消防及环保工程638.86638.86638.86638.8642.946.1消防环保工程638.86638.86638.86638.8642.947项目总图工程95.3595.3595.3595.35-93.977.1场地及道路硬化6295.851237.941237.947.2场区围墙1237.946295.856295.857.3安全保卫室95.3595.3595.3595.358绿化工程2176.0276.16合计23838.1957266.7557266.754277.18六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8317.90万元,占计划投资的71.02%。其中:完成固定资产投资5807.83万元,占总投资的69.82%;完成流动资金投资2510.07,占总投资的30.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8317.901.1完成比例71.02%2完成固定资产投资万元5807.832.1完成比例69.82%3完成流动资金投资万元2510.073.1完成比例30.18%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员401人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2731.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1521.422工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元328.533企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元97.564品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元179.605其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元143.456职工工资总额万元12147.55五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9373.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4277.183125.03172.499373.111.1工程费用万元4277.183125.0314486.231.1.1建筑工程费用万元4277.184277.1836.52%1.1.2设备购置及安装费万元3125.033125.0326.68%1.2工程建设其他费用万元1970.901970.9016.83%1.2.1无形资产万元1173.981173.981.3预备费万元796.92796.921.3.1基本预备费万元438.02438.021.3.2涨价预备费万元358.90358.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元9373.119373.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2338.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14486.234823.3710765.2114486.2314486.2314486.231.1应收账款万元4345.871738.353042.114345.874345.874345.871.2存货万元6518.802607.524563.166518.806518.806518.801.2.1原辅材料万元1955.64782.261368.951955.641955.641955.641.2.2燃料动力万元97.7839.1168.4597.7897.7897.781.2.3在产品万元2998.651199.462099.052998.652998.652998.651.2.4产成品万元1466.73586.691026.711466.731466.731466.731.3现金万元3621.561448.622535.093621.563621.563621.562流动负债万元12147.554859.028503.2812147.5512147.5512147.552.1应付账款万元12147.554859.028503.2812147.5512147.5512147.553流动资金万元2338.68935.471637.082338.682338.682338.684铺底流动资金万元779.55311.82545.69779.55779.55779.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11711.79万元,其中:固定资产投资9373.11万元,占项目总投资的80.03%;流动资金2338.68万元,占项目总投资的19.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4277.18万元,占项目总投资的36.52%;设备购置费3125.03万元,占项目总投资的26.68%;其它投资1970.90万元,占项目总投资的16.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9373.11+2338.68=11711.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9373.1180.03%1.1项目建设投资万元9373.1180.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2338.6819.97%3总投资万元万元11711.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7715.20万元,总成本18126.75万元,利润总额-10411.55万元,净利润172.05万元,增值税225.63万元,税金及附加-7808.66万元,所得税-2602.89万元;第二年收入13501.60万元,总成本27856.27万元,利润总额-14354.67万元,净利润-10766.00万元,增值税394.86万元,税金及附加192.36万元,所得税-3588.67万元;第三年生产负荷100%,收入19288.00万元,总成本15198.44万元,利润总额4089.56万元,净利润3067.17万元,增值税564.08万元,税金及附加212.67万元,所得税1022.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19288.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=564.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7715.2013501.6019288.0019288.0019288.001.1竹藤棕草制品加工机械万元7715.2013501.6019288.0019288.0019288.002现价增加值万元2468.864320.516172.166172.166172.163

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