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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx自吸污水泵项目立项申请报告年产xx自吸污水泵项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入7496.19万元,同比增长23.95%(1448.37万元)。其中,主营业业务自吸污水泵生产及销售收入为6661.07万元,占营业总收入的88.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1655.76万元,较去年同期相比增长211.79万元,增长率14.67%;实现净利润1241.82万元,较去年同期相比增长241.11万元,增长率24.09%。二、项目概况(一)项目名称年产xx自吸污水泵项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积12966.48平方米(折合约19.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.49%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度192.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12966.48平方米,建筑物基底占地面积8621.41平方米,总建筑面积20876.03平方米,其中:规划建设主体工程14920.11平方米,项目规划绿化面积1416.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1649.61万元。(七)节能分析“年产xx自吸污水泵项目建设项目”,年用电量902837.14千瓦时,年总用水量5164.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.40吨标准煤/年。达产年综合节能量35.18吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4797.67万元,其中:固定资产投资3746.09万元,占项目总投资的78.08%;流动资金1051.58万元,占项目总投资的21.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7676.00万元,总成本费用5828.31万元,税金及附加82.45万元,利润总额1847.69万元,利税总额2184.99万元,税后净利润1385.77万元,达产年纳税总额799.22万元;达产年投资利润率38.51%,投资利税率45.54%,投资回报率28.88%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心自吸污水泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心自吸污水泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx自吸污水泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额799.22万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.51%,投资利税率45.54%,全部投资回报率28.88%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12966.4819.44亩1.1容积率1.611.2建筑系数66.49%1.3投资强度万元/亩192.701.4基底面积平方米8621.411.5总建筑面积平方米20876.031.6绿化面积平方米1416.43绿化率6.78%2总投资万元4797.672.1固定资产投资万元3746.092.1.1土建工程投资万元1647.242.1.1.1土建工程投资占比万元34.33%2.1.2设备投资万元1649.612.1.2.1设备投资占比34.38%2.1.3其它投资万元449.242.1.3.1其它投资占比9.36%2.1.4固定资产投资占比78.08%2.2流动资金万元1051.582.2.1流动资金占比21.92%3收入万元7676.004总成本万元5828.315利润总额万元1847.696净利润万元1385.777所得税万元1.618增值税万元254.859税金及附加万元82.4510纳税总额万元799.2211利税总额万元2184.9912投资利润率38.51%13投资利税率45.54%14投资回报率28.88%15回收期年4.9616设备数量台(套)7517年用电量千瓦时902837.1418年用水量立方米5164.0019总能耗吨标准煤111.4020节能率27.44%21节能量吨标准煤35.1822员工数量人133第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.49%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度192.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6095.346095.3414920.1114920.111295.011.1主要生产车间3657.203657.208952.078952.07802.911.2辅助生产车间1950.511950.514774.444774.44414.401.3其他生产车间487.63487.63865.37865.3777.702仓储工程1293.211293.213871.353871.35244.382.1成品贮存323.30323.30967.84967.8461.092.2原料仓储672.47672.472013.102013.10127.082.3辅助材料仓库297.44297.44890.41890.4156.213供配电工程68.9768.9768.9768.974.903.1供配电室68.9768.9768.9768.974.904给排水工程79.3279.3279.3279.324.384.1给排水79.3279.3279.3279.324.385服务性工程819.03819.03819.03819.0351.705.1办公用房491.13491.13491.13491.1322.985.2生活服务327.90327.90327.90327.9028.706消防及环保工程231.05231.05231.05231.0516.416.1消防环保工程231.05231.05231.05231.0516.417项目总图工程34.4934.4934.4934.491.637.1场地及道路硬化2237.94474.87474.877.2场区围墙474.872237.942237.947.3安全保卫室34.4934.4934.4934.498绿化工程823.5928.83合计8621.4120876.0320876.031647.24六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3908.47万元,占计划投资的81.47%。其中:完成固定资产投资2699.12万元,占总投资的69.06%;完成流动资金投资1209.35,占总投资的30.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3908.471.1完成比例81.47%2完成固定资产投资万元2699.122.1完成比例69.06%3完成流动资金投资万元1209.353.1完成比例30.94%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员133人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元425.772工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元116.443企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元30.364品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元61.845其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.405.3年工资额万元42.866职工工资总额万元4200.25五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3746.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1647.241649.61192.703746.091.1工程费用万元1647.241649.615251.831.1.1建筑工程费用万元1647.241647.2434.33%1.1.2设备购置及安装费万元1649.611649.6134.38%1.2工程建设其他费用万元449.24449.249.36%1.2.1无形资产万元224.32224.321.3预备费万元224.92224.921.3.1基本预备费万元98.0898.081.3.2涨价预备费万元126.84126.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元3746.093746.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1051.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5251.833632.923541.295251.835251.835251.831.1应收账款万元1575.551024.111102.881575.551575.551575.551.2存货万元2363.321536.161654.332363.322363.322363.321.2.1原辅材料万元709.00460.85496.30709.00709.00709.001.2.2燃料动力万元35.4523.0424.8135.4535.4535.451.2.3在产品万元1087.13706.63760.991087.131087.131087.131.2.4产成品万元531.75345.64372.22531.75531.75531.751.3现金万元1312.96853.42919.071312.961312.961312.962流动负债万元4200.252730.162940.174200.254200.254200.252.1应付账款万元4200.252730.162940.174200.254200.254200.253流动资金万元1051.58683.53736.111051.581051.581051.584铺底流动资金万元350.52227.84245.37350.52350.52350.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4797.67万元,其中:固定资产投资3746.09万元,占项目总投资的78.08%;流动资金1051.58万元,占项目总投资的21.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1647.24万元,占项目总投资的34.33%;设备购置费1649.61万元,占项目总投资的34.38%;其它投资449.24万元,占项目总投资的9.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3746.09+1051.58=4797.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3746.0978.08%1.1项目建设投资万元3746.0978.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1051.5821.92%3总投资万元万元4797.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4989.40万元,总成本18827.07万元,利润总额-13837.67万元,净利润71.74万元,增值税165.65万元,税金及附加-10378.25万元,所得税-3459.42万元;第二年收入5373.20万元,总成本19959.11万元,利润总额-14585.91万元,净利润-10939.43万元,增值税178.39万元,税金及附加73.27万元,所得税-3646.48万元;第三年生产负荷100%,收入7676.00万元,总成本5828.31万元,利润总额1847.69万元,净利润1385.77万元,增值税254.85万元,税金及附加82.45万元,所得税461.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7676.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=254.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4989.405373.207676.007676.007676.001.1自吸污水泵万元4989.405373.207676.007676.007676.002现价增加值万元1596.611719.422456.3
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