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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx组装试验机项目立项申请报告年产xxx组装试验机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入33945.24万元,同比增长17.48%(5049.57万元)。其中,主营业业务组装试验机生产及销售收入为30406.66万元,占营业总收入的89.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7364.33万元,较去年同期相比增长1018.69万元,增长率16.05%;实现净利润5523.25万元,较去年同期相比增长1148.77万元,增长率26.26%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx组装试验机项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积40173.41平方米(折合约60.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.76%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度173.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40173.41平方米,建筑物基底占地面积20793.76平方米,总建筑面积46199.42平方米,其中:规划建设主体工程30788.70平方米,项目规划绿化面积3565.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费3688.53万元。(七)节能分析“年产xxx组装试验机项目建设项目”,年用电量1310236.70千瓦时,年总用水量17700.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.54吨标准煤/年。达产年综合节能量60.12吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13958.64万元,其中:固定资产投资10440.87万元,占项目总投资的74.80%;流动资金3517.77万元,占项目总投资的25.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31630.00万元,总成本费用24248.22万元,税金及附加282.88万元,利润总额7381.78万元,利税总额8682.84万元,税后净利润5536.34万元,达产年纳税总额3146.50万元;达产年投资利润率52.88%,投资利税率62.20%,投资回报率39.66%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位489个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区组装试验机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区组装试验机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx组装试验机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位489个,达产年纳税总额3146.50万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.88%,投资利税率62.20%,全部投资回报率39.66%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40173.4160.23亩1.1容积率1.151.2建筑系数51.76%1.3投资强度万元/亩173.351.4基底面积平方米20793.761.5总建筑面积平方米46199.421.6绿化面积平方米3565.73绿化率7.72%2总投资万元13958.642.1固定资产投资万元10440.872.1.1土建工程投资万元3647.192.1.1.1土建工程投资占比万元26.13%2.1.2设备投资万元3688.532.1.2.1设备投资占比26.42%2.1.3其它投资万元3105.152.1.3.1其它投资占比22.25%2.1.4固定资产投资占比74.80%2.2流动资金万元3517.772.2.1流动资金占比25.20%3收入万元31630.004总成本万元24248.225利润总额万元7381.786净利润万元5536.347所得税万元1.158增值税万元1018.189税金及附加万元282.8810纳税总额万元3146.5011利税总额万元8682.8412投资利润率52.88%13投资利税率62.20%14投资回报率39.66%15回收期年4.0216设备数量台(套)14217年用电量千瓦时1310236.7018年用水量立方米17700.7619总能耗吨标准煤162.5420节能率29.55%21节能量吨标准煤60.1222员工数量人489第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、要推进工业化和信息化有机融合,强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组,推动龙头骨干企业做强做大,努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强,大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项目方面,要进一步解放思想,强化全盘谋划,加强顶层设计,改革创新思路,切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产业的基础,而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。中国制造2025列举了十大重点领域,其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。因此,现代产业虽然技术含量和附加值都较高,代表了产业发展方向,但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。传统产业改造和转型升级,也绝不是放弃传统产业。在传统产业体系内,除了有低水平生产技术外,也有先进生产技术、高附加值环节。纺织服装是传统产业,但前期高端设计是其高附加值环节。而且,有些低技术传统产业通过改造提升,推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸,使传统产业不再“传统”,在现代产业体系中仍能发挥重要作用。普通种植业是传统农业,而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。反过来,高新技术产业也有劳动密集型加工环节,如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。而且,强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业,实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”,就会在实践中出现“产业空洞化”现象。大力发展实体经济,传统产业不能丢。去产能、去库存,淘汰的是落后过剩产能,不是淘汰传统产业。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.76%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度173.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14701.1914701.1930788.7030788.702673.661.1主要生产车间8820.718820.7118473.2218473.221657.671.2辅助生产车间4704.384704.389852.389852.38855.571.3其他生产车间1176.101176.101785.741785.74160.422仓储工程3119.063119.0610016.9710016.97632.632.1成品贮存779.76779.762504.242504.24158.162.2原料仓储1621.911621.915208.825208.82328.972.3辅助材料仓库717.38717.382303.902303.90145.503供配电工程166.35166.35166.35166.3511.823.1供配电室166.35166.35166.35166.3511.824给排水工程191.30191.30191.30191.3010.574.1给排水191.30191.30191.30191.3010.575服务性工程1975.411975.411975.411975.41124.765.1办公用房920.41920.41920.41920.4170.095.2生活服务1055.001055.001055.001055.0074.576消防及环保工程557.27557.27557.27557.2739.596.1消防环保工程557.27557.27557.27557.2739.597项目总图工程83.1883.1883.1883.1888.617.1场地及道路硬化5553.35912.20912.207.2场区围墙912.205553.355553.357.3安全保卫室83.1883.1883.1883.188绿化工程1872.8565.55合计20793.7646199.4246199.423647.19六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12659.67万元,占计划投资的90.69%。其中:完成固定资产投资9870.77万元,占总投资的77.97%;完成流动资金投资2788.90,占总投资的22.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12659.671.1完成比例90.69%2完成固定资产投资万元9870.772.1完成比例77.97%3完成流动资金投资万元2788.903.1完成比例22.03%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员489人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3331.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元1456.412工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元453.993企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元123.534品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元228.495其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元184.876职工工资总额万元20495.91五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10440.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3647.193688.53173.3510440.871.1工程费用万元3647.193688.5324013.681.1.1建筑工程费用万元3647.193647.1926.13%1.1.2设备购置及安装费万元3688.533688.5326.42%1.2工程建设其他费用万元3105.153105.1522.25%1.2.1无形资产万元1247.691247.691.3预备费万元1857.461857.461.3.1基本预备费万元902.29902.291.3.2涨价预备费万元955.17955.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元10440.8710440.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3517.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24013.6811862.9116587.2624013.6824013.6824013.681.1应收账款万元7204.104322.465403.087204.107204.107204.101.2存货万元10806.166483.698104.6210806.1610806.1610806.161.2.1原辅材料万元3241.851945.112431.393241.853241.853241.851.2.2燃料动力万元162.0997.26121.57162.09162.09162.091.2.3在产品万元4970.832982.503728.134970.834970.834970.831.2.4产成品万元2431.391458.831823.542431.392431.392431.391.3现金万元6003.423602.054502.576003.426003.426003.422流动负债万元20495.9112297.5515371.9320495.9120495.9120495.912.1应付账款万元20495.9112297.5515371.9320495.9120495.9120495.913流动资金万元3517.772110.662638.333517.773517.773517.774铺底流动资金万元1172.58703.55879.441172.581172.581172.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13958.64万元,其中:固定资产投资10440.87万元,占项目总投资的74.80%;流动资金3517.77万元,占项目总投资的25.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3647.19万元,占项目总投资的26.13%;设备购置费3688.53万元,占项目总投资的26.42%;其它投资3105.15万元,占项目总投资的22.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10440.87+3517.77=13958.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10440.8774.80%1.1项目建设投资万元10440.8774.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3517.7725.20%3总投资万元万元13958.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18978.00万元,总成本10849.93万元,利润总额8128.07万元,净利润234.00万元,增值税610.91万元,税金及附加6096.05万元,所得税2032.02万元;第二年收入23722.50万元,总成本12983.76万元,利润总额10738.74万元,净利润8054.06万元,增值税763.63万元,税金及附加252.33万元,所得税2684.68万元;第三年生产负荷100%,收入31630.00万元,总成本24248.22万元,利润总额7381.78万元,净利润5536.34万元,增值税1018.18万元,税金及附加282.88万元,所得税1845.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31630.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1018.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18978.0023722.5031630.0031630.0031630.001.1组装试验机万元18978.0023722.5031630.0031630.0031630.002现价增加值万元6072.967591.2010121.6010121.601
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