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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx双通道血凝分析仪项目立项申请报告年产xx双通道血凝分析仪项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14182.38万元,同比增长25.89%(2916.40万元)。其中,主营业业务双通道血凝分析仪生产及销售收入为12599.39万元,占营业总收入的88.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3456.88万元,较去年同期相比增长845.98万元,增长率32.40%;实现净利润2592.66万元,较去年同期相比增长279.08万元,增长率12.06%。二、项目概况(一)项目名称年产xx双通道血凝分析仪项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积33996.99平方米(折合约50.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.59%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度165.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33996.99平方米,建筑物基底占地面积22298.63平方米,总建筑面积57114.94平方米,其中:规划建设主体工程41882.95平方米,项目规划绿化面积4355.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2800.38万元。(七)节能分析“年产xx双通道血凝分析仪项目建设项目”,年用电量1103485.69千瓦时,年总用水量18858.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.23吨标准煤/年。达产年综合节能量45.74吨标准煤/年,项目总节能率24.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11183.42万元,其中:固定资产投资8431.97万元,占项目总投资的75.40%;流动资金2751.45万元,占项目总投资的24.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23381.00万元,总成本费用18205.19万元,税金及附加221.66万元,利润总额5175.81万元,利税总额6111.37万元,税后净利润3881.86万元,达产年纳税总额2229.51万元;达产年投资利润率46.28%,投资利税率54.65%,投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位361个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷双通道血凝分析仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷双通道血凝分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx双通道血凝分析仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位361个,达产年纳税总额2229.51万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.28%,投资利税率54.65%,全部投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33996.9950.97亩1.1容积率1.681.2建筑系数65.59%1.3投资强度万元/亩165.431.4基底面积平方米22298.631.5总建筑面积平方米57114.941.6绿化面积平方米4355.57绿化率7.63%2总投资万元11183.422.1固定资产投资万元8431.972.1.1土建工程投资万元4480.702.1.1.1土建工程投资占比万元40.07%2.1.2设备投资万元2800.382.1.2.1设备投资占比25.04%2.1.3其它投资万元1150.892.1.3.1其它投资占比10.29%2.1.4固定资产投资占比75.40%2.2流动资金万元2751.452.2.1流动资金占比24.60%3收入万元23381.004总成本万元18205.195利润总额万元5175.816净利润万元3881.867所得税万元1.688增值税万元713.909税金及附加万元221.6610纳税总额万元2229.5111利税总额万元6111.3712投资利润率46.28%13投资利税率54.65%14投资回报率34.71%15回收期年4.3816设备数量台(套)8317年用电量千瓦时1103485.6918年用水量立方米18858.1819总能耗吨标准煤137.2320节能率24.92%21节能量吨标准煤45.7422员工数量人361第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.59%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度165.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15765.1315765.1341882.9541882.953614.321.1主要生产车间9459.089459.0825129.7725129.772240.881.2辅助生产车间5044.845044.8413402.5413402.541156.581.3其他生产车间1261.211261.212429.212429.21216.862仓储工程3344.793344.799900.799900.79621.382.1成品贮存836.20836.202475.202475.20155.342.2原料仓储1739.291739.295148.415148.41323.122.3辅助材料仓库769.30769.302277.182277.18142.923供配电工程178.39178.39178.39178.3912.603.1供配电室178.39178.39178.39178.3912.604给排水工程205.15205.15205.15205.1511.274.1给排水205.15205.15205.15205.1511.275服务性工程2118.372118.372118.372118.37132.955.1办公用房867.96867.96867.96867.9662.505.2生活服务1250.411250.411250.411250.4173.846消防及环保工程597.60597.60597.60597.6042.196.1消防环保工程597.60597.60597.60597.6042.197项目总图工程89.1989.1989.1989.19-16.847.1场地及道路硬化5832.50933.89933.897.2场区围墙933.895832.505832.507.3安全保卫室89.1989.1989.1989.198绿化工程1795.2362.83合计22298.6357114.9457114.944480.70六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6790.29万元,占计划投资的60.72%。其中:完成固定资产投资4169.97万元,占总投资的61.41%;完成流动资金投资2620.32,占总投资的38.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6790.291.1完成比例60.72%2完成固定资产投资万元4169.972.1完成比例61.41%3完成流动资金投资万元2620.323.1完成比例38.59%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员361人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元1310.252工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元353.983企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元99.834品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元154.785其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.505.3年工资额万元131.766职工工资总额万元14094.05五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8431.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4480.702800.38165.438431.971.1工程费用万元4480.702800.3816845.501.1.1建筑工程费用万元4480.704480.7040.07%1.1.2设备购置及安装费万元2800.382800.3825.04%1.2工程建设其他费用万元1150.891150.8910.29%1.2.1无形资产万元603.53603.531.3预备费万元547.36547.361.3.1基本预备费万元251.70251.701.3.2涨价预备费万元295.66295.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元8431.978431.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2751.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16845.5010488.0411122.0316845.5016845.5016845.501.1应收账款万元5053.653284.873790.245053.655053.655053.651.2存货万元7580.484927.315685.367580.487580.487580.481.2.1原辅材料万元2274.141478.191705.612274.142274.142274.141.2.2燃料动力万元113.7173.9185.28113.71113.71113.711.2.3在产品万元3487.022266.562615.273487.023487.023487.021.2.4产成品万元1705.611108.651279.211705.611705.611705.611.3现金万元4211.382737.393158.534211.384211.384211.382流动负债万元14094.059161.1310570.5414094.0514094.0514094.052.1应付账款万元14094.059161.1310570.5414094.0514094.0514094.053流动资金万元2751.451788.442063.592751.452751.452751.454铺底流动资金万元917.14596.15687.86917.14917.14917.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11183.42万元,其中:固定资产投资8431.97万元,占项目总投资的75.40%;流动资金2751.45万元,占项目总投资的24.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4480.70万元,占项目总投资的40.07%;设备购置费2800.38万元,占项目总投资的25.04%;其它投资1150.89万元,占项目总投资的10.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8431.97+2751.45=11183.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8431.9775.40%1.1项目建设投资万元8431.9775.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2751.4524.60%3总投资万元万元11183.42二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15197.65万元,总成本4192.49万元,利润总额11005.16万元,净利润191.67万元,增值税464.04万元,税金及附加8253.87万元,所得税2751.29万元;第二年收入17535.75万元,总成本4684.71万元,利润总额12851.04万元,净利润9638.28万元,增值税535.42万元,税金及附加200.24万元,所得税3212.76万元;第三年生产负荷100%,收入23381.00万元,总成本18205.19万元,利润总额5175.81万元,净利润3881.86万元,增值税713.90万元,税金及附加221.66万元,所得税1293.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23381.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=713.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15197.6517535.7523381.0023381.0023381.001.1双通道血凝分析仪万元15197.6517535.7523381.0023381.0023381.002现价增加值万元4863.255611.447481.927481.9274
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