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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx激光粒度测定仪项目立项申请报告年产xx激光粒度测定仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入26984.79万元,同比增长14.85%(3488.58万元)。其中,主营业业务激光粒度测定仪生产及销售收入为25387.18万元,占营业总收入的94.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6692.95万元,较去年同期相比增长868.83万元,增长率14.92%;实现净利润5019.71万元,较去年同期相比增长519.54万元,增长率11.54%。二、项目概况(一)项目名称年产xx激光粒度测定仪项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积56701.67平方米(折合约85.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.22%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度170.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56701.67平方米,建筑物基底占地面积40949.95平方米,总建筑面积78815.32平方米,其中:规划建设主体工程57412.52平方米,项目规划绿化面积6051.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费4511.46万元。(七)节能分析“年产xx激光粒度测定仪项目建设项目”,年用电量1308283.91千瓦时,年总用水量18095.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.34吨标准煤/年。达产年综合节能量51.27吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19121.09万元,其中:固定资产投资14524.81万元,占项目总投资的75.96%;流动资金4596.28万元,占项目总投资的24.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34573.00万元,总成本费用27433.63万元,税金及附加344.98万元,利润总额7139.37万元,利税总额8469.09万元,税后净利润5354.53万元,达产年纳税总额3114.56万元;达产年投资利润率37.34%,投资利税率44.29%,投资回报率28.00%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位702个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区激光粒度测定仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区激光粒度测定仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx激光粒度测定仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位702个,达产年纳税总额3114.56万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.34%,投资利税率44.29%,全部投资回报率28.00%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56701.6785.01亩1.1容积率1.391.2建筑系数72.22%1.3投资强度万元/亩170.861.4基底面积平方米40949.951.5总建筑面积平方米78815.321.6绿化面积平方米6051.67绿化率7.68%2总投资万元19121.092.1固定资产投资万元14524.812.1.1土建工程投资万元6485.142.1.1.1土建工程投资占比万元33.92%2.1.2设备投资万元4511.462.1.2.1设备投资占比23.59%2.1.3其它投资万元3528.212.1.3.1其它投资占比18.45%2.1.4固定资产投资占比75.96%2.2流动资金万元4596.282.2.1流动资金占比24.04%3收入万元34573.004总成本万元27433.635利润总额万元7139.376净利润万元5354.537所得税万元1.398增值税万元984.749税金及附加万元344.9810纳税总额万元3114.5611利税总额万元8469.0912投资利润率37.34%13投资利税率44.29%14投资回报率28.00%15回收期年5.0716设备数量台(套)16317年用电量千瓦时1308283.9118年用水量立方米18095.2119总能耗吨标准煤162.3420节能率29.79%21节能量吨标准煤51.2722员工数量人702第二章 建设背景一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.22%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度170.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28951.6128951.6157412.5257412.525196.471.1主要生产车间17370.9717370.9734447.5134447.513221.811.2辅助生产车间9264.529264.5218372.0118372.011662.871.3其他生产车间2316.132316.133329.933329.93311.792仓储工程6142.496142.4913911.8213911.82915.762.1成品贮存1535.621535.623477.953477.95228.942.2原料仓储3194.093194.097234.157234.15476.202.3辅助材料仓库1412.771412.773199.723199.72210.623供配电工程327.60327.60327.60327.6024.263.1供配电室327.60327.60327.60327.6024.264给排水工程376.74376.74376.74376.7421.704.1给排水376.74376.74376.74376.7421.705服务性工程3890.253890.253890.253890.25256.085.1办公用房1930.021930.021930.021930.02139.125.2生活服务1960.231960.231960.231960.23148.276消防及环保工程1097.461097.461097.461097.4681.276.1消防环保工程1097.461097.461097.461097.4681.277项目总图工程163.80163.80163.80163.80-164.957.1场地及道路硬化10677.452046.972046.977.2场区围墙2046.9710677.4510677.457.3安全保卫室163.80163.80163.80163.808绿化工程4415.85154.55合计40949.9578815.3278815.326485.14六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16295.87万元,占计划投资的85.22%。其中:完成固定资产投资10805.79万元,占总投资的66.31%;完成流动资金投资5490.08,占总投资的33.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16295.871.1完成比例85.22%2完成固定资产投资万元10805.792.1完成比例66.31%3完成流动资金投资万元5490.083.1完成比例33.69%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员702人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4771.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元2432.002工程技术人员工资2.1平均人数人1052.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元575.713企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元223.564品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元289.125其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元7.725.3年工资额万元253.076职工工资总额万元21623.11五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14524.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6485.144511.46170.8614524.811.1工程费用万元6485.144511.4626219.391.1.1建筑工程费用万元6485.146485.1433.92%1.1.2设备购置及安装费万元4511.464511.4623.59%1.2工程建设其他费用万元3528.213528.2118.45%1.2.1无形资产万元1466.381466.381.3预备费万元2061.832061.831.3.1基本预备费万元878.83878.831.3.2涨价预备费万元1183.001183.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元14524.8114524.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4596.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26219.3917139.7420084.5026219.3926219.3926219.391.1应收账款万元7865.825112.785899.367865.827865.827865.821.2存货万元11798.737669.178849.0411798.7311798.7311798.731.2.1原辅材料万元3539.622300.752654.713539.623539.623539.621.2.2燃料动力万元176.98115.04132.74176.98176.98176.981.2.3在产品万元5427.423527.824070.565427.425427.425427.421.2.4产成品万元2654.711725.561991.042654.712654.712654.711.3现金万元6554.854260.654916.146554.856554.856554.852流动负债万元21623.1114055.0216217.3321623.1121623.1121623.112.1应付账款万元21623.1114055.0216217.3321623.1121623.1121623.113流动资金万元4596.282987.583447.214596.284596.284596.284铺底流动资金万元1532.08995.861149.071532.081532.081532.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19121.09万元,其中:固定资产投资14524.81万元,占项目总投资的75.96%;流动资金4596.28万元,占项目总投资的24.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6485.14万元,占项目总投资的33.92%;设备购置费4511.46万元,占项目总投资的23.59%;其它投资3528.21万元,占项目总投资的18.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14524.81+4596.28=19121.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14524.8175.96%1.1项目建设投资万元14524.8175.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4596.2824.04%3总投资万元万元19121.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22472.45万元,总成本14066.62万元,利润总额8405.83万元,净利润303.62万元,增值税640.08万元,税金及附加6304.37万元,所得税2101.46万元;第二年收入25929.75万元,总成本15715.86万元,利润总额10213.89万元,净利润7660.42万元,增值税738.56万元,税金及附加315.43万元,所得税2553.47万元;第三年生产负荷100%,收入34573.00万元,总成本27433.63万元,利润总额7139.37万元,净利润5354.53万元,增值税984.74万元,税金及附加344.98万元,所得税1784.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34573.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=984.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22472.4525929.7534573.0034573.0034573.001.1激光粒度测定仪万元22472.4525929.7534573.0034573.0034573.002现价增加值万元7191.188297.5211063.3611063.
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