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文档简介

泓域咨询MACRO/ 年产xx输送换向阀项目立项申请报告年产xx输送换向阀项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8237.69万元,同比增长25.96%(1697.86万元)。其中,主营业业务输送换向阀生产及销售收入为7208.06万元,占营业总收入的87.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1700.05万元,较去年同期相比增长325.71万元,增长率23.70%;实现净利润1275.04万元,较去年同期相比增长199.07万元,增长率18.50%。二、项目概况(一)项目名称年产xx输送换向阀项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积15307.65平方米(折合约22.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度193.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15307.65平方米,建筑物基底占地面积12031.81平方米,总建筑面积26023.00平方米,其中:规划建设主体工程17049.96平方米,项目规划绿化面积2023.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1906.23万元。(七)节能分析“年产xx输送换向阀项目建设项目”,年用电量430263.41千瓦时,年总用水量6492.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.43吨标准煤/年。达产年综合节能量16.87吨标准煤/年,项目总节能率29.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5842.26万元,其中:固定资产投资4433.48万元,占项目总投资的75.89%;流动资金1408.78万元,占项目总投资的24.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11410.00万元,总成本费用9091.04万元,税金及附加99.61万元,利润总额2318.96万元,利税总额2738.43万元,税后净利润1739.22万元,达产年纳税总额999.21万元;达产年投资利润率39.69%,投资利税率46.87%,投资回报率29.77%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位194个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷输送换向阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷输送换向阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx输送换向阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位194个,达产年纳税总额999.21万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.69%,投资利税率46.87%,全部投资回报率29.77%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15307.6522.95亩1.1容积率1.701.2建筑系数78.60%1.3投资强度万元/亩193.181.4基底面积平方米12031.811.5总建筑面积平方米26023.001.6绿化面积平方米2023.51绿化率7.78%2总投资万元5842.262.1固定资产投资万元4433.482.1.1土建工程投资万元2211.792.1.1.1土建工程投资占比万元37.86%2.1.2设备投资万元1906.232.1.2.1设备投资占比32.63%2.1.3其它投资万元315.462.1.3.1其它投资占比5.40%2.1.4固定资产投资占比75.89%2.2流动资金万元1408.782.2.1流动资金占比24.11%3收入万元11410.004总成本万元9091.045利润总额万元2318.966净利润万元1739.227所得税万元1.708增值税万元319.869税金及附加万元99.6110纳税总额万元999.2111利税总额万元2738.4312投资利润率39.69%13投资利税率46.87%14投资回报率29.77%15回收期年4.8616设备数量台(套)11417年用电量千瓦时430263.4118年用水量立方米6492.6019总能耗吨标准煤53.4320节能率29.89%21节能量吨标准煤16.8722员工数量人194第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度193.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8506.498506.4917049.9617049.961594.051.1主要生产车间5103.895103.8910229.9810229.98988.311.2辅助生产车间2722.082722.085455.995455.99510.101.3其他生产车间680.52680.52988.90988.9095.642仓储工程1804.771804.775832.485832.48396.582.1成品贮存451.19451.191458.121458.1299.142.2原料仓储938.48938.483032.893032.89206.222.3辅助材料仓库415.10415.101341.471341.4791.213供配电工程96.2596.2596.2596.257.363.1供配电室96.2596.2596.2596.257.364给排水工程110.69110.69110.69110.696.594.1给排水110.69110.69110.69110.696.595服务性工程1143.021143.021143.021143.0277.725.1办公用房660.14660.14660.14660.1442.175.2生活服务482.88482.88482.88482.8845.266消防及环保工程322.45322.45322.45322.4524.676.1消防环保工程322.45322.45322.45322.4524.677项目总图工程48.1348.1348.1348.1357.097.1场地及道路硬化3318.22526.87526.877.2场区围墙526.873318.223318.227.3安全保卫室48.1348.1348.1348.138绿化工程1363.7947.73合计12031.8126023.0026023.002211.79六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3893.64万元,占计划投资的66.65%。其中:完成固定资产投资2888.26万元,占总投资的74.18%;完成流动资金投资1005.38,占总投资的25.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3893.641.1完成比例66.65%2完成固定资产投资万元2888.262.1完成比例74.18%3完成流动资金投资万元1005.383.1完成比例25.82%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员194人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1321.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元753.592工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元195.473企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元62.314品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元84.415其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元58.096职工工资总额万元5517.64五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4433.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2211.791906.23193.184433.481.1工程费用万元2211.791906.236926.421.1.1建筑工程费用万元2211.792211.7937.86%1.1.2设备购置及安装费万元1906.231906.2332.63%1.2工程建设其他费用万元315.46315.465.40%1.2.1无形资产万元148.69148.691.3预备费万元166.77166.771.3.1基本预备费万元68.5568.551.3.2涨价预备费万元98.2298.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元4433.484433.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1408.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6926.422909.285520.326926.426926.426926.421.1应收账款万元2077.93831.171662.342077.932077.932077.931.2存货万元3116.891246.762493.513116.893116.893116.891.2.1原辅材料万元935.07374.03748.05935.07935.07935.071.2.2燃料动力万元46.7518.7037.4046.7546.7546.751.2.3在产品万元1433.77573.511147.021433.771433.771433.771.2.4产成品万元701.30280.52561.04701.30701.30701.301.3现金万元1731.61692.641385.281731.611731.611731.612流动负债万元5517.642207.064414.115517.645517.645517.642.1应付账款万元5517.642207.064414.115517.645517.645517.643流动资金万元1408.78563.511127.021408.781408.781408.784铺底流动资金万元469.59187.84375.67469.59469.59469.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5842.26万元,其中:固定资产投资4433.48万元,占项目总投资的75.89%;流动资金1408.78万元,占项目总投资的24.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2211.79万元,占项目总投资的37.86%;设备购置费1906.23万元,占项目总投资的32.63%;其它投资315.46万元,占项目总投资的5.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4433.48+1408.78=5842.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4433.4875.89%1.1项目建设投资万元4433.4875.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1408.7824.11%3总投资万元万元5842.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4564.00万元,总成本8643.75万元,利润总额-4079.75万元,净利润76.58万元,增值税127.94万元,税金及附加-3059.81万元,所得税-1019.94万元;第二年收入9128.00万元,总成本14854.04万元,利润总额-5726.04万元,净利润-4294.53万元,增值税255.89万元,税金及附加91.94万元,所得税-1431.51万元;第三年生产负荷100%,收入11410.00万元,总成本9091.04万元,利润总额2318.96万元,净利润1739.22万元,增值税319.86万元,税金及附加99.61万元,所得税579.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11410.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=319.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4564.009128.0011410.0011410.0011410.001.1输送换向阀万元4564.009128.0011410.0011410.0011410.002现价增加值万元1460.482920.9636

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