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文档简介
泓域咨询MACRO/ 采煤机投资项目立项申请报告采煤机投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18915.13万元,同比增长21.06%(3290.30万元)。其中,主营业业务采煤机生产及销售收入为16235.63万元,占营业总收入的85.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5206.36万元,较去年同期相比增长890.32万元,增长率20.63%;实现净利润3904.77万元,较去年同期相比增长357.55万元,增长率10.08%。二、项目概况(一)项目名称采煤机投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积34310.48平方米(折合约51.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.72%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度183.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34310.48平方米,建筑物基底占地面积25636.79平方米,总建筑面积50436.41平方米,其中:规划建设主体工程40270.41平方米,项目规划绿化面积3949.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费3534.85万元。(七)节能分析“采煤机投资项目建设项目”,年用电量942299.65千瓦时,年总用水量20432.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.56吨标准煤/年。达产年综合节能量43.48吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12372.35万元,其中:固定资产投资9461.87万元,占项目总投资的76.48%;流动资金2910.48万元,占项目总投资的23.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21394.00万元,总成本费用16100.90万元,税金及附加224.85万元,利润总额5293.10万元,利税总额6248.03万元,税后净利润3969.83万元,达产年纳税总额2278.21万元;达产年投资利润率42.78%,投资利税率50.50%,投资回报率32.09%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位408个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区采煤机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区采煤机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“采煤机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位408个,达产年纳税总额2278.21万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.78%,投资利税率50.50%,全部投资回报率32.09%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34310.4851.44亩1.1容积率1.471.2建筑系数74.72%1.3投资强度万元/亩183.941.4基底面积平方米25636.791.5总建筑面积平方米50436.411.6绿化面积平方米3949.32绿化率7.83%2总投资万元12372.352.1固定资产投资万元9461.872.1.1土建工程投资万元3652.182.1.1.1土建工程投资占比万元29.52%2.1.2设备投资万元3534.852.1.2.1设备投资占比28.57%2.1.3其它投资万元2274.842.1.3.1其它投资占比18.39%2.1.4固定资产投资占比76.48%2.2流动资金万元2910.482.2.1流动资金占比23.52%3收入万元21394.004总成本万元16100.905利润总额万元5293.106净利润万元3969.837所得税万元1.478增值税万元730.089税金及附加万元224.8510纳税总额万元2278.2111利税总额万元6248.0312投资利润率42.78%13投资利税率50.50%14投资回报率32.09%15回收期年4.6216设备数量台(套)7817年用电量千瓦时942299.6518年用水量立方米20432.4219总能耗吨标准煤117.5620节能率20.90%21节能量吨标准煤43.4822员工数量人408第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.72%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度183.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18125.2118125.2140270.4140270.413207.651.1主要生产车间10875.1310875.1324162.2524162.251988.741.2辅助生产车间5800.075800.0712886.5312886.531026.451.3其他生产车间1450.021450.022335.682335.68192.462仓储工程3845.523845.526607.906607.90382.792.1成品贮存961.38961.381651.971651.9795.702.2原料仓储1999.671999.673436.113436.11199.052.3辅助材料仓库884.47884.471519.821519.8288.043供配电工程205.09205.09205.09205.0913.373.1供配电室205.09205.09205.09205.0913.374给排水工程235.86235.86235.86235.8611.964.1给排水235.86235.86235.86235.8611.965服务性工程2435.502435.502435.502435.50141.095.1办公用房1191.711191.711191.711191.7156.795.2生活服务1243.791243.791243.791243.7978.826消防及环保工程687.07687.07687.07687.0744.786.1消防环保工程687.07687.07687.07687.0744.787项目总图工程102.55102.55102.55102.55-235.787.1场地及道路硬化6462.751503.941503.947.2场区围墙1503.946462.756462.757.3安全保卫室102.55102.55102.55102.558绿化工程2466.2786.32合计25636.7950436.4150436.413652.18六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11063.28万元,占计划投资的89.42%。其中:完成固定资产投资7096.65万元,占总投资的64.15%;完成流动资金投资3966.63,占总投资的35.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11063.281.1完成比例89.42%2完成固定资产投资万元7096.652.1完成比例64.15%3完成流动资金投资万元3966.633.1完成比例35.85%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员408人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2771.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元1489.102工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元356.263企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元103.784品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元185.645其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.735.3年工资额万元150.806职工工资总额万元11921.35五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9461.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3652.183534.85183.949461.871.1工程费用万元3652.183534.8514831.831.1.1建筑工程费用万元3652.183652.1829.52%1.1.2设备购置及安装费万元3534.853534.8528.57%1.2工程建设其他费用万元2274.842274.8418.39%1.2.1无形资产万元1285.691285.691.3预备费万元989.15989.151.3.1基本预备费万元573.95573.951.3.2涨价预备费万元415.20415.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元9461.879461.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2910.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14831.836403.7010359.3514831.8314831.8314831.831.1应收账款万元4449.552002.303559.644449.554449.554449.551.2存货万元6674.323003.455339.466674.326674.326674.321.2.1原辅材料万元2002.30901.031601.842002.302002.302002.301.2.2燃料动力万元100.1145.0580.09100.11100.11100.111.2.3在产品万元3070.191381.582456.153070.193070.193070.191.2.4产成品万元1501.72675.771201.381501.721501.721501.721.3现金万元3707.961668.582966.373707.963707.963707.962流动负债万元11921.355364.619537.0811921.3511921.3511921.352.1应付账款万元11921.355364.619537.0811921.3511921.3511921.353流动资金万元2910.481309.722328.382910.482910.482910.484铺底流动资金万元970.15436.57776.13970.15970.15970.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12372.35万元,其中:固定资产投资9461.87万元,占项目总投资的76.48%;流动资金2910.48万元,占项目总投资的23.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3652.18万元,占项目总投资的29.52%;设备购置费3534.85万元,占项目总投资的28.57%;其它投资2274.84万元,占项目总投资的18.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9461.87+2910.48=12372.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9461.8776.48%1.1项目建设投资万元9461.8776.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2910.4823.52%3总投资万元万元12372.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9627.30万元,总成本9516.10万元,利润总额111.20万元,净利润176.67万元,增值税328.54万元,税金及附加83.40万元,所得税27.80万元;第二年收入17115.20万元,总成本14840.33万元,利润总额2274.87万元,净利润1706.15万元,增值税584.06万元,税金及附加207.33万元,所得税568.72万元;第三年生产负荷100%,收入21394.00万元,总成本16100.90万元,利润总额5293.10万元,净利润3969.83万元,增值税730.08万元,税金及附加224.85万元,所得税1323.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21394.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=730.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9627.3017115.2021394.0021394.0021394.001.1采煤机万元9627.3017115.2021394.0021394.0021394.002现价增加值万元3080.745476.866846.08684
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