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泓域咨询MACRO/ 吹制玻璃投资项目立项申请报告吹制玻璃投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10695.19万元,同比增长22.09%(1935.03万元)。其中,主营业业务吹制玻璃生产及销售收入为10116.29万元,占营业总收入的94.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2284.23万元,较去年同期相比增长399.50万元,增长率21.20%;实现净利润1713.17万元,较去年同期相比增长244.71万元,增长率16.66%。二、项目概况(一)项目名称吹制玻璃投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积36251.45平方米(折合约54.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.03%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度173.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36251.45平方米,建筑物基底占地面积21399.23平方米,总建筑面积36251.45平方米,其中:规划建设主体工程24479.08平方米,项目规划绿化面积2078.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3733.40万元。(七)节能分析“吹制玻璃投资项目建设项目”,年用电量613662.37千瓦时,年总用水量9774.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.25吨标准煤/年。达产年综合节能量20.27吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10576.76万元,其中:固定资产投资9416.68万元,占项目总投资的89.03%;流动资金1160.08万元,占项目总投资的10.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10666.00万元,总成本费用8223.77万元,税金及附加185.43万元,利润总额2442.23万元,利税总额2964.52万元,税后净利润1831.67万元,达产年纳税总额1132.85万元;达产年投资利润率23.09%,投资利税率28.03%,投资回报率17.32%,全部投资回收期7.27年,提供就业职位180个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区吹制玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区吹制玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“吹制玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位180个,达产年纳税总额1132.85万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.09%,投资利税率28.03%,全部投资回报率17.32%,全部投资回收期7.27年,固定资产投资回收期7.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作试点城市有关工作,对产融合作实施严格准入和监管,促进城市聚合各类资源,探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下,创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务,促进民营企业改造升级。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36251.4554.35亩1.1容积率1.001.2建筑系数59.03%1.3投资强度万元/亩173.261.4基底面积平方米21399.231.5总建筑面积平方米36251.451.6绿化面积平方米2078.99绿化率5.73%2总投资万元10576.762.1固定资产投资万元9416.682.1.1土建工程投资万元2726.272.1.1.1土建工程投资占比万元25.78%2.1.2设备投资万元3733.402.1.2.1设备投资占比35.30%2.1.3其它投资万元2957.012.1.3.1其它投资占比27.96%2.1.4固定资产投资占比89.03%2.2流动资金万元1160.082.2.1流动资金占比10.97%3收入万元10666.004总成本万元8223.775利润总额万元2442.236净利润万元1831.677所得税万元1.008增值税万元336.869税金及附加万元185.4310纳税总额万元1132.8511利税总额万元2964.5212投资利润率23.09%13投资利税率28.03%14投资回报率17.32%15回收期年7.2716设备数量台(套)7917年用电量千瓦时613662.3718年用水量立方米9774.1919总能耗吨标准煤76.2520节能率27.88%21节能量吨标准煤20.2722员工数量人180第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.03%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度173.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15129.2615129.2624479.0824479.082025.031.1主要生产车间9077.569077.5614687.4514687.451255.521.2辅助生产车间4841.364841.367833.317833.31648.011.3其他生产车间1210.341210.341419.791419.79121.502仓储工程3209.883209.887652.047652.04460.372.1成品贮存802.47802.471913.011913.01115.092.2原料仓储1669.141669.143979.063979.06239.392.3辅助材料仓库738.27738.271759.971759.97105.893供配电工程171.19171.19171.19171.1911.593.1供配电室171.19171.19171.19171.1911.594给排水工程196.87196.87196.87196.8710.364.1给排水196.87196.87196.87196.8710.365服务性工程2032.932032.932032.932032.93122.315.1办公用房1144.291144.291144.291144.2962.285.2生活服务888.64888.64888.64888.6465.736消防及环保工程573.50573.50573.50573.5038.826.1消防环保工程573.50573.50573.50573.5038.827项目总图工程85.6085.6085.6085.60-23.067.1场地及道路硬化5354.331216.941216.947.2场区围墙1216.945354.335354.337.3安全保卫室85.6085.6085.6085.608绿化工程2309.9180.85合计21399.2336251.4536251.452726.27六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8993.17万元,占计划投资的85.03%。其中:完成固定资产投资6440.92万元,占总投资的71.62%;完成流动资金投资2552.25,占总投资的28.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8993.171.1完成比例85.03%2完成固定资产投资万元6440.922.1完成比例71.62%3完成流动资金投资万元2552.253.1完成比例28.38%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员180人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元581.562工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元151.403企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元44.424品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元77.665其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.405.3年工资额万元74.426职工工资总额万元6031.22五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9416.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2726.273733.40173.269416.681.1工程费用万元2726.273733.407191.301.1.1建筑工程费用万元2726.272726.2725.78%1.1.2设备购置及安装费万元3733.403733.4035.30%1.2工程建设其他费用万元2957.012957.0127.96%1.2.1无形资产万元1595.221595.221.3预备费万元1361.791361.791.3.1基本预备费万元694.38694.381.3.2涨价预备费万元667.41667.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元9416.689416.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1160.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7191.305279.406081.037191.307191.307191.301.1应收账款万元2157.391402.301618.042157.392157.392157.391.2存货万元3236.092103.462427.063236.093236.093236.091.2.1原辅材料万元970.83631.04728.12970.83970.83970.831.2.2燃料动力万元48.5431.5536.4148.5448.5448.541.2.3在产品万元1488.60967.591116.451488.601488.601488.601.2.4产成品万元728.12473.28546.09728.12728.12728.121.3现金万元1797.831168.591348.371797.831797.831797.832流动负债万元6031.223920.294523.426031.226031.226031.222.1应付账款万元6031.223920.294523.426031.226031.226031.223流动资金万元1160.08754.05870.061160.081160.081160.084铺底流动资金万元386.69251.35290.02386.69386.69386.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10576.76万元,其中:固定资产投资9416.68万元,占项目总投资的89.03%;流动资金1160.08万元,占项目总投资的10.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2726.27万元,占项目总投资的25.78%;设备购置费3733.40万元,占项目总投资的35.30%;其它投资2957.01万元,占项目总投资的27.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9416.68+1160.08=10576.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9416.6889.03%1.1项目建设投资万元9416.6889.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1160.0810.97%3总投资万元万元10576.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6932.90万元,总成本10960.36万元,利润总额-4027.46万元,净利润171.28万元,增值税218.96万元,税金及附加-3020.60万元,所得税-1006.87万元;第二年收入7999.50万元,总成本12295.83万元,利润总额-4296.33万元,净利润-3222.25万元,增值税252.65万元,税金及附加175.32万元,所得税-1074.08万元;第三年生产负荷100%,收入10666.00万元,总成本8223.77万元,利润总额2442.23万元,净利润1831.67万元,增值税336.86万元,税金及附加185.43万元,所得税610.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10666.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=336.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6932.907999.5010666.0010666.0010666.001.1吹制玻璃万元6932.907999.5010666.0010666.0010666.002现价增加值万元2218.532559.84341

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