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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新型磨具材料项目立项说明及投资计划新型磨具材料项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10662.30万元,同比增长33.23%(2659.22万元)。其中,主营业业务新型磨具材料生产及销售收入为9996.41万元,占营业总收入的93.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2578.44万元,较去年同期相比增长579.20万元,增长率28.97%;实现净利润1933.83万元,较去年同期相比增长202.14万元,增长率11.67%。二、项目概况(一)项目名称新型磨具材料项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43955.30平方米(折合约65.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.53%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度191.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43955.30平方米,建筑物基底占地面积31880.78平方米,总建筑面积46153.07平方米,其中:规划建设主体工程27882.35平方米,项目规划绿化面积3298.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费3628.01万元。(七)节能分析“新型磨具材料项目建设项目”,年用电量685183.09千瓦时,年总用水量10503.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.11吨标准煤/年。达产年综合节能量31.48吨标准煤/年,项目总节能率27.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15246.74万元,其中:固定资产投资12629.08万元,占项目总投资的82.83%;流动资金2617.66万元,占项目总投资的17.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19158.00万元,总成本费用14816.60万元,税金及附加247.68万元,利润总额4341.40万元,利税总额5187.89万元,税后净利润3256.05万元,达产年纳税总额1931.84万元;达产年投资利润率28.47%,投资利税率34.03%,投资回报率21.36%,全部投资回收期6.18年,提供就业职位261个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区新型磨具材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区新型磨具材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新型磨具材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位261个,达产年纳税总额1931.84万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.47%,投资利税率34.03%,全部投资回报率21.36%,全部投资回收期6.18年,固定资产投资回收期6.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43955.3065.90亩1.1容积率1.051.2建筑系数72.53%1.3投资强度万元/亩191.641.4基底面积平方米31880.781.5总建筑面积平方米46153.071.6绿化面积平方米3298.87绿化率7.15%2总投资万元15246.742.1固定资产投资万元12629.082.1.1土建工程投资万元3487.812.1.1.1土建工程投资占比万元22.88%2.1.2设备投资万元3628.012.1.2.1设备投资占比23.80%2.1.3其它投资万元5513.262.1.3.1其它投资占比36.16%2.1.4固定资产投资占比82.83%2.2流动资金万元2617.662.2.1流动资金占比17.17%3收入万元19158.004总成本万元14816.605利润总额万元4341.406净利润万元3256.057所得税万元1.058增值税万元598.819税金及附加万元247.6810纳税总额万元1931.8411利税总额万元5187.8912投资利润率28.47%13投资利税率34.03%14投资回报率21.36%15回收期年6.1816设备数量台(套)16317年用电量千瓦时685183.0918年用水量立方米10503.0019总能耗吨标准煤85.1120节能率27.63%21节能量吨标准煤31.4822员工数量人261第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.53%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度191.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22539.7122539.7127882.3527882.352317.791.1主要生产车间13523.8313523.8316729.4116729.411437.031.2辅助生产车间7212.717212.718922.358922.35741.691.3其他生产车间1803.181803.181617.181617.18139.072仓储工程4782.124782.1211875.9711875.97717.982.1成品贮存1195.531195.532968.992968.99179.502.2原料仓储2486.702486.706175.506175.50373.352.3辅助材料仓库1099.891099.892731.472731.47165.143供配电工程255.05255.05255.05255.0517.353.1供配电室255.05255.05255.05255.0517.354给排水工程293.30293.30293.30293.3015.524.1给排水293.30293.30293.30293.3015.525服务性工程3028.673028.673028.673028.67183.105.1办公用房1645.051645.051645.051645.05100.225.2生活服务1383.621383.621383.621383.62108.606消防及环保工程854.40854.40854.40854.4058.116.1消防环保工程854.40854.40854.40854.4058.117项目总图工程127.52127.52127.52127.5253.047.1场地及道路硬化8435.101698.581698.587.2场区围墙1698.588435.108435.107.3安全保卫室127.52127.52127.52127.528绿化工程3569.22124.92合计31880.7846153.0746153.073487.81六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8232.13万元,占计划投资的53.99%。其中:完成固定资产投资5974.55万元,占总投资的72.58%;完成流动资金投资2257.58,占总投资的27.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8232.131.1完成比例53.99%2完成固定资产投资万元5974.552.1完成比例72.58%3完成流动资金投资万元2257.583.1完成比例27.42%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员261人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元957.842工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元222.633企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元70.594品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元125.075其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.875.3年工资额万元66.046职工工资总额万元11986.26五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12629.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3487.813628.01191.6412629.081.1工程费用万元3487.813628.0114603.921.1.1建筑工程费用万元3487.813487.8122.88%1.1.2设备购置及安装费万元3628.013628.0123.80%1.2工程建设其他费用万元5513.265513.2636.16%1.2.1无形资产万元2857.922857.921.3预备费万元2655.342655.341.3.1基本预备费万元1496.141496.141.3.2涨价预备费万元1159.201159.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元12629.0812629.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2617.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14603.928838.1310787.2014603.9214603.9214603.921.1应收账款万元4381.182628.713285.884381.184381.184381.181.2存货万元6571.763943.064928.826571.766571.766571.761.2.1原辅材料万元1971.531182.921478.651971.531971.531971.531.2.2燃料动力万元98.5859.1573.9398.5898.5898.581.2.3在产品万元3023.011813.812267.263023.013023.013023.011.2.4产成品万元1478.65887.191108.981478.651478.651478.651.3现金万元3650.982190.592738.243650.983650.983650.982流动负债万元11986.267191.768989.6911986.2611986.2611986.262.1应付账款万元11986.267191.768989.6911986.2611986.2611986.263流动资金万元2617.661570.601963.242617.662617.662617.664铺底流动资金万元872.54523.53654.41872.54872.54872.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15246.74万元,其中:固定资产投资12629.08万元,占项目总投资的82.83%;流动资金2617.66万元,占项目总投资的17.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3487.81万元,占项目总投资的22.88%;设备购置费3628.01万元,占项目总投资的23.80%;其它投资5513.26万元,占项目总投资的36.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12629.08+2617.66=15246.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12629.0882.83%1.1项目建设投资万元12629.0882.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2617.6617.17%3总投资万元万元15246.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11494.80万元,总成本4935.81万元,利润总额6558.99万元,净利润218.94万元,增值税359.29万元,税金及附加4919.24万元,所得税1639.75万元;第二年收入14368.50万元,总成本5917.85万元,利润总额8450.65万元,净利润6337.99万元,增值税449.11万元,税金及附加229.71万元,所得税2112.66万元;第三年生产负荷100%,收入19158.00万元,总成本14816.60万元,利润总额4341.40万元,净利润3256.05万元,增值税598.81万元,税金及附加247.68万元,所得税1085.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19158.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=598.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11494.8014368.5019158.0019158.0019158.001.1新型磨具材料万元11494.8014368.5019158.0019158.0019158.002现价增加值万元3678.344597.926130.56
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