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泓域咨询MACRO/ 谷物收割机项目立项说明及投资计划谷物收割机项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入6321.62万元,同比增长33.81%(1597.34万元)。其中,主营业业务谷物收割机生产及销售收入为5264.38万元,占营业总收入的83.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1341.91万元,较去年同期相比增长334.54万元,增长率33.21%;实现净利润1006.43万元,较去年同期相比增长203.76万元,增长率25.39%。二、项目概况(一)项目名称谷物收割机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积13086.54平方米(折合约19.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.33%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度181.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13086.54平方米,建筑物基底占地面积10381.55平方米,总建筑面积18452.02平方米,其中:规划建设主体工程12597.09平方米,项目规划绿化面积928.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1311.52万元。(七)节能分析“谷物收割机项目建设项目”,年用电量413990.21千瓦时,年总用水量5720.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.37吨标准煤/年。达产年综合节能量14.49吨标准煤/年,项目总节能率22.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4780.52万元,其中:固定资产投资3557.69万元,占项目总投资的74.42%;流动资金1222.83万元,占项目总投资的25.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9272.00万元,总成本费用7415.70万元,税金及附加83.07万元,利润总额1856.30万元,利税总额2195.41万元,税后净利润1392.22万元,达产年纳税总额803.18万元;达产年投资利润率38.83%,投资利税率45.92%,投资回报率29.12%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地谷物收割机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地谷物收割机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“谷物收割机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额803.18万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.83%,投资利税率45.92%,全部投资回报率29.12%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13086.5419.62亩1.1容积率1.411.2建筑系数79.33%1.3投资强度万元/亩181.331.4基底面积平方米10381.551.5总建筑面积平方米18452.021.6绿化面积平方米928.20绿化率5.03%2总投资万元4780.522.1固定资产投资万元3557.692.1.1土建工程投资万元1479.572.1.1.1土建工程投资占比万元30.95%2.1.2设备投资万元1311.522.1.2.1设备投资占比27.43%2.1.3其它投资万元766.602.1.3.1其它投资占比16.04%2.1.4固定资产投资占比74.42%2.2流动资金万元1222.832.2.1流动资金占比25.58%3收入万元9272.004总成本万元7415.705利润总额万元1856.306净利润万元1392.227所得税万元1.418增值税万元256.049税金及附加万元83.0710纳税总额万元803.1811利税总额万元2195.4112投资利润率38.83%13投资利税率45.92%14投资回报率29.12%15回收期年4.9316设备数量台(套)6117年用电量千瓦时413990.2118年用水量立方米5720.4219总能耗吨标准煤51.3720节能率22.57%21节能量吨标准煤14.4922员工数量人176第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.33%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度181.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7339.767339.7612597.0912597.091111.101.1主要生产车间4403.864403.867558.257558.25688.881.2辅助生产车间2348.722348.724031.074031.07355.551.3其他生产车间587.18587.18730.63730.6366.672仓储工程1557.231557.233805.703805.70244.132.1成品贮存389.31389.31951.42951.4261.032.2原料仓储809.76809.761978.961978.96126.952.3辅助材料仓库358.16358.16875.31875.3156.153供配电工程83.0583.0583.0583.055.993.1供配电室83.0583.0583.0583.055.994给排水工程95.5195.5195.5195.515.364.1给排水95.5195.5195.5195.515.365服务性工程986.25986.25986.25986.2563.275.1办公用房533.48533.48533.48533.4836.275.2生活服务452.77452.77452.77452.7737.376消防及环保工程278.23278.23278.23278.2320.086.1消防环保工程278.23278.23278.23278.2320.087项目总图工程41.5341.5341.5341.53-11.817.1场地及道路硬化2766.33442.21442.217.2场区围墙442.212766.332766.337.3安全保卫室41.5341.5341.5341.538绿化工程1184.3241.45合计10381.5518452.0218452.021479.57六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3141.64万元,占计划投资的65.72%。其中:完成固定资产投资2105.33万元,占总投资的67.01%;完成流动资金投资1036.31,占总投资的32.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3141.641.1完成比例65.72%2完成固定资产投资万元2105.332.1完成比例67.01%3完成流动资金投资万元1036.313.1完成比例32.99%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元526.762工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元169.433企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元52.704品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元74.925其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.985.3年工资额万元38.466职工工资总额万元5939.65五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3557.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1479.571311.52181.333557.691.1工程费用万元1479.571311.527162.481.1.1建筑工程费用万元1479.571479.5730.95%1.1.2设备购置及安装费万元1311.521311.5227.43%1.2工程建设其他费用万元766.60766.6016.04%1.2.1无形资产万元411.05411.051.3预备费万元355.55355.551.3.1基本预备费万元164.95164.951.3.2涨价预备费万元190.60190.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元3557.693557.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1222.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7162.484495.275300.607162.487162.487162.481.1应收账款万元2148.741396.681719.002148.742148.742148.741.2存货万元3223.122095.032578.493223.123223.123223.121.2.1原辅材料万元966.94628.51773.55966.94966.94966.941.2.2燃料动力万元48.3531.4338.6848.3548.3548.351.2.3在产品万元1482.64963.711186.111482.641482.641482.641.2.4产成品万元725.20471.38580.16725.20725.20725.201.3现金万元1790.621163.901432.501790.621790.621790.622流动负债万元5939.653860.774751.725939.655939.655939.652.1应付账款万元5939.653860.774751.725939.655939.655939.653流动资金万元1222.83794.84978.261222.831222.831222.834铺底流动资金万元407.61264.95326.09407.61407.61407.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4780.52万元,其中:固定资产投资3557.69万元,占项目总投资的74.42%;流动资金1222.83万元,占项目总投资的25.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1479.57万元,占项目总投资的30.95%;设备购置费1311.52万元,占项目总投资的27.43%;其它投资766.60万元,占项目总投资的16.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3557.69+1222.83=4780.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3557.6974.42%1.1项目建设投资万元3557.6974.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1222.8325.58%3总投资万元万元4780.52二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6026.80万元,总成本17874.90万元,利润总额-11848.10万元,净利润72.32万元,增值税166.43万元,税金及附加-8886.08万元,所得税-2962.03万元;第二年收入7417.60万元,总成本21266.71万元,利润总额-13849.11万元,净利润-10386.83万元,增值税204.83万元,税金及附加76.93万元,所得税-3462.28万元;第三年生产负荷100%,收入9272.00万元,总成本7415.70万元,利润总额1856.30万元,净利润1392.22万元,增值税256.04万元,税金及附加83.07万元,所得税464.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9272.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=256.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6026.807417.609272.009272.009272.001.1谷物收割机万元6026.807417.609272.009272.009272.002现价增加值万元1928.582373.6

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