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文档简介
泓域咨询MACRO/ 竹木机械投资项目立项申请报告竹木机械投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入4504.17万元,同比增长21.62%(800.61万元)。其中,主营业业务竹木机械生产及销售收入为4154.53万元,占营业总收入的92.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1182.92万元,较去年同期相比增长179.59万元,增长率17.90%;实现净利润887.19万元,较去年同期相比增长153.48万元,增长率20.92%。二、项目概况(一)项目名称竹木机械投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积25826.24平方米(折合约38.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.63%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度191.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25826.24平方米,建筑物基底占地面积20048.91平方米,总建筑面积36415.00平方米,其中:规划建设主体工程28606.66平方米,项目规划绿化面积2685.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3183.07万元。(七)节能分析“竹木机械投资项目建设项目”,年用电量891771.36千瓦时,年总用水量7469.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.24吨标准煤/年。达产年综合节能量47.25吨标准煤/年,项目总节能率29.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8480.19万元,其中:固定资产投资7397.46万元,占项目总投资的87.23%;流动资金1082.73万元,占项目总投资的12.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8674.00万元,总成本费用6748.52万元,税金及附加135.17万元,利润总额1925.48万元,利税总额2326.23万元,税后净利润1444.11万元,达产年纳税总额882.12万元;达产年投资利润率22.71%,投资利税率27.43%,投资回报率17.03%,全部投资回收期7.37年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区竹木机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区竹木机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“竹木机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位167个,达产年纳税总额882.12万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.71%,投资利税率27.43%,全部投资回报率17.03%,全部投资回收期7.37年,固定资产投资回收期7.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25826.2438.72亩1.1容积率1.411.2建筑系数77.63%1.3投资强度万元/亩191.051.4基底面积平方米20048.911.5总建筑面积平方米36415.001.6绿化面积平方米2685.41绿化率7.37%2总投资万元8480.192.1固定资产投资万元7397.462.1.1土建工程投资万元2787.532.1.1.1土建工程投资占比万元32.87%2.1.2设备投资万元3183.072.1.2.1设备投资占比37.54%2.1.3其它投资万元1426.862.1.3.1其它投资占比16.83%2.1.4固定资产投资占比87.23%2.2流动资金万元1082.732.2.1流动资金占比12.77%3收入万元8674.004总成本万元6748.525利润总额万元1925.486净利润万元1444.117所得税万元1.418增值税万元265.589税金及附加万元135.1710纳税总额万元882.1211利税总额万元2326.2312投资利润率22.71%13投资利税率27.43%14投资回报率17.03%15回收期年7.3716设备数量台(套)12717年用电量千瓦时891771.3618年用水量立方米7469.6019总能耗吨标准煤110.2420节能率29.40%21节能量吨标准煤47.2522员工数量人167第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.63%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度191.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14174.5814174.5828606.6628606.662408.791.1主要生产车间8504.758504.7517164.0017164.001493.451.2辅助生产车间4535.874535.879154.139154.13770.811.3其他生产车间1133.971133.971659.191659.19144.532仓储工程3007.343007.345075.425075.42310.812.1成品贮存751.84751.841268.861268.8677.702.2原料仓储1563.821563.822639.222639.22161.622.3辅助材料仓库691.69691.691167.351167.3571.493供配电工程160.39160.39160.39160.3911.053.1供配电室160.39160.39160.39160.3911.054给排水工程184.45184.45184.45184.459.884.1给排水184.45184.45184.45184.459.885服务性工程1904.651904.651904.651904.65116.645.1办公用房930.59930.59930.59930.5969.685.2生活服务974.06974.06974.06974.0649.786消防及环保工程537.31537.31537.31537.3137.026.1消防环保工程537.31537.31537.31537.3137.027项目总图工程80.2080.2080.2080.20-177.777.1场地及道路硬化5390.081000.211000.217.2场区围墙1000.215390.085390.087.3安全保卫室80.2080.2080.2080.208绿化工程2031.8071.11合计20048.9136415.0036415.002787.53六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4736.20万元,占计划投资的55.85%。其中:完成固定资产投资3455.83万元,占总投资的72.97%;完成流动资金投资1280.37,占总投资的27.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4736.201.1完成比例55.85%2完成固定资产投资万元3455.832.1完成比例72.97%3完成流动资金投资万元1280.373.1完成比例27.03%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员167人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元540.832工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元161.093企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元52.904品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元68.605其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.565.3年工资额万元54.566职工工资总额万元5840.07五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7397.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2787.533183.07191.057397.461.1工程费用万元2787.533183.076922.801.1.1建筑工程费用万元2787.532787.5332.87%1.1.2设备购置及安装费万元3183.073183.0737.54%1.2工程建设其他费用万元1426.861426.8616.83%1.2.1无形资产万元706.68706.681.3预备费万元720.18720.181.3.1基本预备费万元379.85379.851.3.2涨价预备费万元340.33340.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元7397.467397.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1082.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6922.802715.624633.526922.806922.806922.801.1应收账款万元2076.84934.581661.472076.842076.842076.841.2存货万元3115.261401.872492.213115.263115.263115.261.2.1原辅材料万元934.58420.56747.66934.58934.58934.581.2.2燃料动力万元46.7321.0337.3846.7346.7346.731.2.3在产品万元1433.02644.861146.421433.021433.021433.021.2.4产成品万元700.93315.42560.75700.93700.93700.931.3现金万元1730.70778.821384.561730.701730.701730.702流动负债万元5840.072628.034672.065840.075840.075840.072.1应付账款万元5840.072628.034672.065840.075840.075840.073流动资金万元1082.73487.23866.181082.731082.731082.734铺底流动资金万元360.91162.41288.73360.91360.91360.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8480.19万元,其中:固定资产投资7397.46万元,占项目总投资的87.23%;流动资金1082.73万元,占项目总投资的12.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2787.53万元,占项目总投资的32.87%;设备购置费3183.07万元,占项目总投资的37.54%;其它投资1426.86万元,占项目总投资的16.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7397.46+1082.73=8480.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7397.4687.23%1.1项目建设投资万元7397.4687.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1082.7312.77%3总投资万元万元8480.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3903.30万元,总成本9274.89万元,利润总额-5371.59万元,净利润117.65万元,增值税119.51万元,税金及附加-4028.69万元,所得税-1342.90万元;第二年收入6939.20万元,总成本14381.64万元,利润总额-7442.44万元,净利润-5581.83万元,增值税212.46万元,税金及附加128.80万元,所得税-1860.61万元;第三年生产负荷100%,收入8674.00万元,总成本6748.52万元,利润总额1925.48万元,净利润1444.11万元,增值税265.58万元,税金及附加135.17万元,所得税481.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8674.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=265.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3903.306939.208674.008674.008674.001.1竹木机械万元3903.306939.208674.008674.008674.002现价增加值万元1249.062220.542775.682775
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