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文档简介
泓域咨询MACRO/ S耐高温PET薄膜项目立项申请报告S耐高温PET薄膜项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入46092.07万元,同比增长33.91%(11673.14万元)。其中,主营业业务S耐高温PET薄膜生产及销售收入为37828.65万元,占营业总收入的82.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9839.13万元,较去年同期相比增长825.85万元,增长率9.16%;实现净利润7379.35万元,较去年同期相比增长1147.34万元,增长率18.41%。二、项目概况(一)项目名称S耐高温PET薄膜项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积57141.89平方米(折合约85.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.04%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度179.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57141.89平方米,建筑物基底占地面积44593.53平方米,总建筑面积95998.38平方米,其中:规划建设主体工程62756.62平方米,项目规划绿化面积7240.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费7597.64万元。(七)节能分析“S耐高温PET薄膜项目建设项目”,年用电量1162069.21千瓦时,年总用水量39016.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.15吨标准煤/年。达产年综合节能量38.85吨标准煤/年,项目总节能率21.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22089.05万元,其中:固定资产投资15352.92万元,占项目总投资的69.50%;流动资金6736.13万元,占项目总投资的30.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46611.00万元,总成本费用36955.42万元,税金及附加388.38万元,利润总额9655.58万元,利税总额11375.76万元,税后净利润7241.68万元,达产年纳税总额4134.07万元;达产年投资利润率43.71%,投资利税率51.50%,投资回报率32.78%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位747个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区S耐高温PET薄膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区S耐高温PET薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“S耐高温PET薄膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位747个,达产年纳税总额4134.07万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.71%,投资利税率51.50%,全部投资回报率32.78%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57141.8985.67亩1.1容积率1.681.2建筑系数78.04%1.3投资强度万元/亩179.211.4基底面积平方米44593.531.5总建筑面积平方米95998.381.6绿化面积平方米7240.88绿化率7.54%2总投资万元22089.052.1固定资产投资万元15352.922.1.1土建工程投资万元8125.082.1.1.1土建工程投资占比万元36.78%2.1.2设备投资万元7597.642.1.2.1设备投资占比34.40%2.1.3其它投资万元-369.802.1.3.1其它投资占比-1.67%2.1.4固定资产投资占比69.50%2.2流动资金万元6736.132.2.1流动资金占比30.50%3收入万元46611.004总成本万元36955.425利润总额万元9655.586净利润万元7241.687所得税万元1.688增值税万元1331.809税金及附加万元388.3810纳税总额万元4134.0711利税总额万元11375.7612投资利润率43.71%13投资利税率51.50%14投资回报率32.78%15回收期年4.5516设备数量台(套)15717年用电量千瓦时1162069.2118年用水量立方米39016.2119总能耗吨标准煤146.1520节能率21.70%21节能量吨标准煤38.8522员工数量人747第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.04%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度179.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31527.6331527.6362756.6262756.625842.731.1主要生产车间18916.5818916.5837653.9737653.973622.491.2辅助生产车间10088.8410088.8420082.1220082.121869.671.3其他生产车间2522.212522.213639.883639.88350.562仓储工程6689.036689.0321607.1421607.141463.022.1成品贮存1672.261672.265401.785401.78365.752.2原料仓储3478.303478.3011235.7111235.71760.772.3辅助材料仓库1538.481538.484969.644969.64336.493供配电工程356.75356.75356.75356.7527.183.1供配电室356.75356.75356.75356.7527.184给排水工程410.26410.26410.26410.2624.314.1给排水410.26410.26410.26410.2624.315服务性工程4236.394236.394236.394236.39286.855.1办公用房2132.682132.682132.682132.68121.155.2生活服务2103.712103.712103.712103.71154.026消防及环保工程1195.111195.111195.111195.1191.046.1消防环保工程1195.111195.111195.111195.1191.047项目总图工程178.37178.37178.37178.37229.667.1场地及道路硬化12227.482409.952409.957.2场区围墙2409.9512227.4812227.487.3安全保卫室178.37178.37178.37178.378绿化工程4579.75160.29合计44593.5395998.3895998.388125.08六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资20462.68万元,占计划投资的92.64%。其中:完成固定资产投资12949.25万元,占总投资的63.28%;完成流动资金投资7513.43,占总投资的36.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元20462.681.1完成比例92.64%2完成固定资产投资万元12949.252.1完成比例63.28%3完成流动资金投资万元7513.433.1完成比例36.72%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员747人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5081.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元2664.842工程技术人员工资2.1平均人数人1122.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元681.983企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元211.804品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元352.515其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元5.575.3年工资额万元154.426职工工资总额万元25662.55五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15352.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8125.087597.64179.2115352.921.1工程费用万元8125.087597.6432398.681.1.1建筑工程费用万元8125.088125.0836.78%1.1.2设备购置及安装费万元7597.647597.6434.40%1.2工程建设其他费用万元-369.80-369.80-1.67%1.2.1无形资产万元-197.30-197.301.3预备费万元-172.50-172.501.3.1基本预备费万元-96.21-96.211.3.2涨价预备费万元-76.29-76.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元15352.9215352.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6736.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32398.6821457.1327937.6332398.6832398.6832398.681.1应收账款万元9719.606317.747775.689719.609719.609719.601.2存货万元14579.419476.6111663.5214579.4114579.4114579.411.2.1原辅材料万元4373.822842.983499.064373.824373.824373.821.2.2燃料动力万元218.69142.15174.95218.69218.69218.691.2.3在产品万元6706.534359.245365.226706.536706.536706.531.2.4产成品万元3280.372132.242624.293280.373280.373280.371.3现金万元8099.675264.796479.748099.678099.678099.672流动负债万元25662.5516680.6620530.0425662.5525662.5525662.552.1应付账款万元25662.5516680.6620530.0425662.5525662.5525662.553流动资金万元6736.134378.485388.906736.136736.136736.134铺底流动资金万元2245.351459.491796.302245.352245.352245.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22089.05万元,其中:固定资产投资15352.92万元,占项目总投资的69.50%;流动资金6736.13万元,占项目总投资的30.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8125.08万元,占项目总投资的36.78%;设备购置费7597.64万元,占项目总投资的34.40%;其它投资-369.80万元,占项目总投资的-1.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15352.92+6736.13=22089.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15352.9269.50%1.1项目建设投资万元15352.9269.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6736.1330.50%3总投资万元万元22089.05二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入30297.15万元,总成本3592.50万元,利润总额26704.65万元,净利润332.45万元,增值税865.67万元,税金及附加20028.49万元,所得税6676.16万元;第二年收入37288.80万元,总成本4223.87万元,利润总额33064.93万元,净利润24798.70万元,增值税1065.44万元,税金及附加356.42万元,所得税8266.23万元;第三年生产负荷100%,收入46611.00万元,总成本36955.42万元,利润总额9655.58万元,净利润7241.68万元,增值税1331.80万元,税金及附加388.38万元,所得税2413.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46611.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1331.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30297.1537288.8046611.0046611.0046611.001.1S耐高温PET薄膜万元30297.1537288.8046611.0046611.0046611.002现价增加值万元9695.0911932.4214915.5214915.5
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