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文档简介
泓域咨询MACRO/ 节能配电变压器项目立项申请报告节能配电变压器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13162.05万元,同比增长32.77%(3248.94万元)。其中,主营业业务节能配电变压器生产及销售收入为11020.17万元,占营业总收入的83.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3120.08万元,较去年同期相比增长662.24万元,增长率26.94%;实现净利润2340.06万元,较去年同期相比增长350.66万元,增长率17.63%。二、项目概况(一)项目名称节能配电变压器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积55641.14平方米(折合约83.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.87%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度184.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55641.14平方米,建筑物基底占地面积39989.29平方米,总建筑面积92364.29平方米,其中:规划建设主体工程66656.56平方米,项目规划绿化面积6592.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4304.35万元。(七)节能分析“节能配电变压器项目建设项目”,年用电量544175.81千瓦时,年总用水量20475.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.63吨标准煤/年。达产年综合节能量18.24吨标准煤/年,项目总节能率24.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19148.61万元,其中:固定资产投资15367.63万元,占项目总投资的80.25%;流动资金3780.98万元,占项目总投资的19.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25755.00万元,总成本费用20313.50万元,税金及附加312.63万元,利润总额5441.50万元,利税总额6504.68万元,税后净利润4081.13万元,达产年纳税总额2423.56万元;达产年投资利润率28.42%,投资利税率33.97%,投资回报率21.31%,全部投资回收期6.19年,提供就业职位467个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地节能配电变压器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地节能配电变压器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“节能配电变压器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位467个,达产年纳税总额2423.56万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.42%,投资利税率33.97%,全部投资回报率21.31%,全部投资回收期6.19年,固定资产投资回收期6.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55641.1483.42亩1.1容积率1.661.2建筑系数71.87%1.3投资强度万元/亩184.221.4基底面积平方米39989.291.5总建筑面积平方米92364.291.6绿化面积平方米6592.92绿化率7.14%2总投资万元19148.612.1固定资产投资万元15367.632.1.1土建工程投资万元7481.212.1.1.1土建工程投资占比万元39.07%2.1.2设备投资万元4304.352.1.2.1设备投资占比22.48%2.1.3其它投资万元3582.072.1.3.1其它投资占比18.71%2.1.4固定资产投资占比80.25%2.2流动资金万元3780.982.2.1流动资金占比19.75%3收入万元25755.004总成本万元20313.505利润总额万元5441.506净利润万元4081.137所得税万元1.668增值税万元750.559税金及附加万元312.6310纳税总额万元2423.5611利税总额万元6504.6812投资利润率28.42%13投资利税率33.97%14投资回报率21.31%15回收期年6.1916设备数量台(套)13317年用电量千瓦时544175.8118年用水量立方米20475.6419总能耗吨标准煤68.6320节能率24.55%21节能量吨标准煤18.2422员工数量人467第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.87%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度184.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28272.4328272.4366656.5666656.565938.861.1主要生产车间16963.4616963.4639993.9439993.943682.091.2辅助生产车间9047.189047.1821330.1021330.101900.441.3其他生产车间2261.792261.793866.083866.08356.332仓储工程5998.395998.3916710.0216710.021082.772.1成品贮存1499.601499.604177.514177.51270.692.2原料仓储3119.163119.168689.218689.21563.042.3辅助材料仓库1379.631379.633843.303843.30249.043供配电工程319.91319.91319.91319.9123.323.1供配电室319.91319.91319.91319.9123.324给排水工程367.90367.90367.90367.9020.864.1给排水367.90367.90367.90367.9020.865服务性工程3798.983798.983798.983798.98246.165.1办公用房2247.912247.912247.912247.91142.235.2生活服务1551.071551.071551.071551.07107.066消防及环保工程1071.711071.711071.711071.7178.126.1消防环保工程1071.711071.711071.711071.7178.127项目总图工程159.96159.96159.96159.96-63.637.1场地及道路硬化11071.741889.291889.297.2场区围墙1889.2911071.7411071.747.3安全保卫室159.96159.96159.96159.968绿化工程4421.51154.75合计39989.2992364.2992364.297481.21六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9981.40万元,占计划投资的52.13%。其中:完成固定资产投资7369.90万元,占总投资的73.84%;完成流动资金投资2611.50,占总投资的26.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9981.401.1完成比例52.13%2完成固定资产投资万元7369.902.1完成比例73.84%3完成流动资金投资万元2611.503.1完成比例26.16%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员467人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元1411.952工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元455.443企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元142.514品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元206.935其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.855.3年工资额万元117.706职工工资总额万元13168.19五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15367.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7481.214304.35184.2215367.631.1工程费用万元7481.214304.3516949.171.1.1建筑工程费用万元7481.217481.2139.07%1.1.2设备购置及安装费万元4304.354304.3522.48%1.2工程建设其他费用万元3582.073582.0718.71%1.2.1无形资产万元1498.891498.891.3预备费万元2083.182083.181.3.1基本预备费万元951.42951.421.3.2涨价预备费万元1131.761131.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元15367.6315367.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3780.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16949.177339.0913788.5316949.1716949.1716949.171.1应收账款万元5084.752033.903813.565084.755084.755084.751.2存货万元7627.133050.855720.347627.137627.137627.131.2.1原辅材料万元2288.14915.261716.102288.142288.142288.141.2.2燃料动力万元114.4145.7685.81114.41114.41114.411.2.3在产品万元3508.481403.392631.363508.483508.483508.481.2.4产成品万元1716.10686.441287.081716.101716.101716.101.3现金万元4237.291694.923177.974237.294237.294237.292流动负债万元13168.195267.289876.1413168.1913168.1913168.192.1应付账款万元13168.195267.289876.1413168.1913168.1913168.193流动资金万元3780.981512.392835.743780.983780.983780.984铺底流动资金万元1260.31504.13945.241260.311260.311260.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19148.61万元,其中:固定资产投资15367.63万元,占项目总投资的80.25%;流动资金3780.98万元,占项目总投资的19.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7481.21万元,占项目总投资的39.07%;设备购置费4304.35万元,占项目总投资的22.48%;其它投资3582.07万元,占项目总投资的18.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15367.63+3780.98=19148.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15367.6380.25%1.1项目建设投资万元15367.6380.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3780.9819.75%3总投资万元万元19148.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10302.00万元,总成本1768.31万元,利润总额8533.69万元,净利润258.59万元,增值税300.22万元,税金及附加6400.27万元,所得税2133.42万元;第二年收入19316.25万元,总成本2816.38万元,利润总额16499.87万元,净利润12374.90万元,增值税562.91万元,税金及附加290.11万元,所得税4124.97万元;第三年生产负荷100%,收入25755.00万元,总成本20313.50万元,利润总额5441.50万元,净利润4081.13万元,增值税750.55万元,税金及附加312.63万元,所得税1360.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25755.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=750.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10302.0019316.2525755.0025755.0025755.001.1节能配电变压器万元10302.0019316.2525755.0025755.0025755.002现价增加值万元3296.646181.2082
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