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文档简介
泓域咨询MACRO/ 发电机配置项目立项申请报告发电机配置项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19825.44万元,同比增长29.78%(4549.64万元)。其中,主营业业务发电机配置生产及销售收入为17450.72万元,占营业总收入的88.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4518.46万元,较去年同期相比增长825.69万元,增长率22.36%;实现净利润3388.85万元,较去年同期相比增长599.29万元,增长率21.48%。二、项目概况(一)项目名称发电机配置项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积50405.19平方米(折合约75.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.69%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度179.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50405.19平方米,建筑物基底占地面积32607.12平方米,总建筑面积64014.59平方米,其中:规划建设主体工程49748.49平方米,项目规划绿化面积4506.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费6333.69万元。(七)节能分析“发电机配置项目建设项目”,年用电量923341.37千瓦时,年总用水量9408.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.28吨标准煤/年。达产年综合节能量28.57吨标准煤/年,项目总节能率21.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16435.69万元,其中:固定资产投资13578.42万元,占项目总投资的82.62%;流动资金2857.27万元,占项目总投资的17.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20199.00万元,总成本费用15714.41万元,税金及附加275.85万元,利润总额4484.59万元,利税总额5379.00万元,税后净利润3363.44万元,达产年纳税总额2015.56万元;达产年投资利润率27.29%,投资利税率32.73%,投资回报率20.46%,全部投资回收期6.39年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心发电机配置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心发电机配置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“发电机配置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额2015.56万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.29%,投资利税率32.73%,全部投资回报率20.46%,全部投资回收期6.39年,固定资产投资回收期6.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50405.1975.57亩1.1容积率1.271.2建筑系数64.69%1.3投资强度万元/亩179.681.4基底面积平方米32607.121.5总建筑面积平方米64014.591.6绿化面积平方米4506.15绿化率7.04%2总投资万元16435.692.1固定资产投资万元13578.422.1.1土建工程投资万元4847.002.1.1.1土建工程投资占比万元29.49%2.1.2设备投资万元6333.692.1.2.1设备投资占比38.54%2.1.3其它投资万元2397.732.1.3.1其它投资占比14.59%2.1.4固定资产投资占比82.62%2.2流动资金万元2857.272.2.1流动资金占比17.38%3收入万元20199.004总成本万元15714.415利润总额万元4484.596净利润万元3363.447所得税万元1.278增值税万元618.569税金及附加万元275.8510纳税总额万元2015.5611利税总额万元5379.0012投资利润率27.29%13投资利税率32.73%14投资回报率20.46%15回收期年6.3916设备数量台(套)10517年用电量千瓦时923341.3718年用水量立方米9408.3919总能耗吨标准煤114.2820节能率21.06%21节能量吨标准煤28.5722员工数量人281第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.69%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度179.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23053.2323053.2349748.4949748.494143.491.1主要生产车间13831.9413831.9429849.0929849.092568.961.2辅助生产车间7377.037377.0315919.5215919.521325.921.3其他生产车间1844.261844.262885.412885.41248.612仓储工程4891.074891.079272.979272.97561.702.1成品贮存1222.771222.772318.242318.24140.432.2原料仓储2543.362543.364821.944821.94292.082.3辅助材料仓库1124.951124.952132.782132.78129.193供配电工程260.86260.86260.86260.8617.783.1供配电室260.86260.86260.86260.8617.784给排水工程299.99299.99299.99299.9915.904.1给排水299.99299.99299.99299.9915.905服务性工程3097.683097.683097.683097.68187.645.1办公用房1696.701696.701696.701696.7078.375.2生活服务1400.981400.981400.981400.9891.306消防及环保工程873.87873.87873.87873.8759.556.1消防环保工程873.87873.87873.87873.8759.557项目总图工程130.43130.43130.43130.43-272.207.1场地及道路硬化8786.071721.271721.277.2场区围墙1721.278786.078786.077.3安全保卫室130.43130.43130.43130.438绿化工程3803.94133.14合计32607.1264014.5964014.594847.00六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15054.39万元,占计划投资的91.60%。其中:完成固定资产投资10418.79万元,占总投资的69.21%;完成流动资金投资4635.60,占总投资的30.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15054.391.1完成比例91.60%2完成固定资产投资万元10418.792.1完成比例69.21%3完成流动资金投资万元4635.603.1完成比例30.79%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员281人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1911.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元1099.242工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元253.333企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元75.334品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元117.505其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.375.3年工资额万元82.946职工工资总额万元12482.52五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13578.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4847.006333.69179.6813578.421.1工程费用万元4847.006333.6915339.791.1.1建筑工程费用万元4847.004847.0029.49%1.1.2设备购置及安装费万元6333.696333.6938.54%1.2工程建设其他费用万元2397.732397.7314.59%1.2.1无形资产万元1386.221386.221.3预备费万元1011.511011.511.3.1基本预备费万元470.15470.151.3.2涨价预备费万元541.36541.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元13578.4213578.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2857.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15339.796355.659289.0515339.7915339.7915339.791.1应收账款万元4601.942070.873221.364601.944601.944601.941.2存货万元6902.913106.314832.036902.916902.916902.911.2.1原辅材料万元2070.87931.891449.612070.872070.872070.871.2.2燃料动力万元103.5446.5972.48103.54103.54103.541.2.3在产品万元3175.341428.902222.743175.343175.343175.341.2.4产成品万元1553.15698.921087.211553.151553.151553.151.3现金万元3834.951725.732684.463834.953834.953834.952流动负债万元12482.525617.138737.7612482.5212482.5212482.522.1应付账款万元12482.525617.138737.7612482.5212482.5212482.523流动资金万元2857.271285.772000.092857.272857.272857.274铺底流动资金万元952.41428.59666.70952.41952.41952.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16435.69万元,其中:固定资产投资13578.42万元,占项目总投资的82.62%;流动资金2857.27万元,占项目总投资的17.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4847.00万元,占项目总投资的29.49%;设备购置费6333.69万元,占项目总投资的38.54%;其它投资2397.73万元,占项目总投资的14.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13578.42+2857.27=16435.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13578.4282.62%1.1项目建设投资万元13578.4282.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2857.2717.38%3总投资万元万元16435.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9089.55万元,总成本24472.19万元,利润总额-15382.64万元,净利润235.02万元,增值税278.35万元,税金及附加-11536.98万元,所得税-3845.66万元;第二年收入14139.30万元,总成本34078.05万元,利润总额-19938.75万元,净利润-14954.06万元,增值税432.99万元,税金及附加253.58万元,所得税-4984.69万元;第三年生产负荷100%,收入20199.00万元,总成本15714.41万元,利润总额4484.59万元,净利润3363.44万元,增值税618.56万元,税金及附加275.85万元,所得税1121.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20199.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=618.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9089.5514139.3020199.0020199.0020199.001.1发电机配置万元9089.5514139.3020199.0020199.0020199.002现价增加值万元2908.664524.586463.686463.68646
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