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泓域咨询MACRO/ 电磁传感器项目立项申请报告电磁传感器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15066.68万元,同比增长14.33%(1888.12万元)。其中,主营业业务电磁传感器生产及销售收入为13876.84万元,占营业总收入的92.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2850.27万元,较去年同期相比增长638.79万元,增长率28.89%;实现净利润2137.70万元,较去年同期相比增长215.40万元,增长率11.21%。二、项目概况(一)项目名称电磁传感器项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积24832.41平方米(折合约37.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.86%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度174.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24832.41平方米,建筑物基底占地面积19086.19平方米,总建筑面积32778.78平方米,其中:规划建设主体工程24953.29平方米,项目规划绿化面积1642.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费3208.08万元。(七)节能分析“电磁传感器项目建设项目”,年用电量866303.80千瓦时,年总用水量11163.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.42吨标准煤/年。达产年综合节能量41.77吨标准煤/年,项目总节能率24.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8549.97万元,其中:固定资产投资6488.82万元,占项目总投资的75.89%;流动资金2061.15万元,占项目总投资的24.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14533.00万元,总成本费用11558.63万元,税金及附加148.56万元,利润总额2974.37万元,利税总额3533.19万元,税后净利润2230.78万元,达产年纳税总额1302.41万元;达产年投资利润率34.79%,投资利税率41.32%,投资回报率26.09%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区电磁传感器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区电磁传感器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电磁传感器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1302.41万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.79%,投资利税率41.32%,全部投资回报率26.09%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24832.4137.23亩1.1容积率1.321.2建筑系数76.86%1.3投资强度万元/亩174.291.4基底面积平方米19086.191.5总建筑面积平方米32778.781.6绿化面积平方米1642.49绿化率5.01%2总投资万元8549.972.1固定资产投资万元6488.822.1.1土建工程投资万元2599.192.1.1.1土建工程投资占比万元30.40%2.1.2设备投资万元3208.082.1.2.1设备投资占比37.52%2.1.3其它投资万元681.552.1.3.1其它投资占比7.97%2.1.4固定资产投资占比75.89%2.2流动资金万元2061.152.2.1流动资金占比24.11%3收入万元14533.004总成本万元11558.635利润总额万元2974.376净利润万元2230.787所得税万元1.328增值税万元410.269税金及附加万元148.5610纳税总额万元1302.4111利税总额万元3533.1912投资利润率34.79%13投资利税率41.32%14投资回报率26.09%15回收期年5.3316设备数量台(套)6317年用电量千瓦时866303.8018年用水量立方米11163.2319总能耗吨标准煤107.4220节能率24.96%21节能量吨标准煤41.7722员工数量人254第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.86%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度174.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13493.9413493.9424953.2924953.292176.541.1主要生产车间8096.368096.3614971.9714971.971349.451.2辅助生产车间4318.064318.067985.057985.05696.491.3其他生产车间1079.521079.521447.291447.29130.592仓储工程2862.932862.935086.575086.57322.672.1成品贮存715.73715.731271.641271.6480.672.2原料仓储1488.721488.722645.022645.02167.792.3辅助材料仓库658.47658.471169.911169.9174.213供配电工程152.69152.69152.69152.6910.903.1供配电室152.69152.69152.69152.6910.904给排水工程175.59175.59175.59175.599.754.1给排水175.59175.59175.59175.599.755服务性工程1813.191813.191813.191813.19115.025.1办公用房931.67931.67931.67931.6749.655.2生活服务881.52881.52881.52881.5247.176消防及环保工程511.51511.51511.51511.5136.506.1消防环保工程511.51511.51511.51511.5136.507项目总图工程76.3476.3476.3476.34-135.647.1场地及道路硬化4991.761092.401092.407.2场区围墙1092.404991.764991.767.3安全保卫室76.3476.3476.3476.348绿化工程1812.8763.45合计19086.1932778.7832778.782599.19六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7448.40万元,占计划投资的87.12%。其中:完成固定资产投资5846.84万元,占总投资的78.50%;完成流动资金投资1601.56,占总投资的21.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7448.401.1完成比例87.12%2完成固定资产投资万元5846.842.1完成比例78.50%3完成流动资金投资万元1601.563.1完成比例21.50%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元5.411.3年工资额万元973.872工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元230.703企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元79.504品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元100.975其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元78.376职工工资总额万元8792.77五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6488.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2599.193208.08174.296488.821.1工程费用万元2599.193208.0810853.921.1.1建筑工程费用万元2599.192599.1930.40%1.1.2设备购置及安装费万元3208.083208.0837.52%1.2工程建设其他费用万元681.55681.557.97%1.2.1无形资产万元287.48287.481.3预备费万元394.07394.071.3.1基本预备费万元199.64199.641.3.2涨价预备费万元194.43194.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元6488.826488.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2061.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10853.926953.916404.4410853.9210853.9210853.921.1应收账款万元3256.181953.712279.323256.183256.183256.181.2存货万元4884.262930.563418.984884.264884.264884.261.2.1原辅材料万元1465.28879.171025.691465.281465.281465.281.2.2燃料动力万元73.2643.9651.2873.2673.2673.261.2.3在产品万元2246.761348.061572.732246.762246.762246.761.2.4产成品万元1098.96659.38769.271098.961098.961098.961.3现金万元2713.481628.091899.442713.482713.482713.482流动负债万元8792.775275.666154.948792.778792.778792.772.1应付账款万元8792.775275.666154.948792.778792.778792.773流动资金万元2061.151236.691442.812061.152061.152061.154铺底流动资金万元687.04412.23480.93687.04687.04687.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8549.97万元,其中:固定资产投资6488.82万元,占项目总投资的75.89%;流动资金2061.15万元,占项目总投资的24.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2599.19万元,占项目总投资的30.40%;设备购置费3208.08万元,占项目总投资的37.52%;其它投资681.55万元,占项目总投资的7.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6488.82+2061.15=8549.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6488.8275.89%1.1项目建设投资万元6488.8275.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2061.1524.11%3总投资万元万元8549.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8719.80万元,总成本19034.21万元,利润总额-10314.41万元,净利润128.87万元,增值税246.16万元,税金及附加-7735.81万元,所得税-2578.60万元;第二年收入10173.10万元,总成本21425.25万元,利润总额-11252.15万元,净利润-8439.11万元,增值税287.18万元,税金及附加133.79万元,所得税-2813.04万元;第三年生产负荷100%,收入14533.00万元,总成本11558.63万元,利润总额2974.37万元,净利润2230.78万元,增值税410.26万元,税金及附加148.56万元,所得税743.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14533.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=410.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8719.8010173.1014533.0014533.0014533.001.1电磁传感器万元8719.8010173.1014533.0014533.0014533.002现价增加值万元2790.343255.394650.564650.5646

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