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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医用放大镜项目立项申请报告医用放大镜项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入4370.36万元,同比增长28.39%(966.48万元)。其中,主营业业务医用放大镜生产及销售收入为4111.06万元,占营业总收入的94.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1082.92万元,较去年同期相比增长236.65万元,增长率27.96%;实现净利润812.19万元,较去年同期相比增长137.67万元,增长率20.41%。二、项目概况(一)项目名称医用放大镜项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积22758.04平方米(折合约34.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.73%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度197.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22758.04平方米,建筑物基底占地面积17007.08平方米,总建筑面积32771.58平方米,其中:规划建设主体工程21107.51平方米,项目规划绿化面积1809.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费2557.67万元。(七)节能分析“医用放大镜项目建设项目”,年用电量941567.35千瓦时,年总用水量5063.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.15吨标准煤/年。达产年综合节能量47.44吨标准煤/年,项目总节能率29.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7924.49万元,其中:固定资产投资6738.02万元,占项目总投资的85.03%;流动资金1186.47万元,占项目总投资的14.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8897.00万元,总成本费用6956.14万元,税金及附加123.16万元,利润总额1940.86万元,利税总额2331.72万元,税后净利润1455.64万元,达产年纳税总额876.07万元;达产年投资利润率24.49%,投资利税率29.42%,投资回报率18.37%,全部投资回收期6.94年,提供就业职位164个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心医用放大镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心医用放大镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“医用放大镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位164个,达产年纳税总额876.07万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.49%,投资利税率29.42%,全部投资回报率18.37%,全部投资回收期6.94年,固定资产投资回收期6.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22758.0434.12亩1.1容积率1.441.2建筑系数74.73%1.3投资强度万元/亩197.481.4基底面积平方米17007.081.5总建筑面积平方米32771.581.6绿化面积平方米1809.34绿化率5.52%2总投资万元7924.492.1固定资产投资万元6738.022.1.1土建工程投资万元2528.232.1.1.1土建工程投资占比万元31.90%2.1.2设备投资万元2557.672.1.2.1设备投资占比32.28%2.1.3其它投资万元1652.122.1.3.1其它投资占比20.85%2.1.4固定资产投资占比85.03%2.2流动资金万元1186.472.2.1流动资金占比14.97%3收入万元8897.004总成本万元6956.145利润总额万元1940.866净利润万元1455.647所得税万元1.448增值税万元267.709税金及附加万元123.1610纳税总额万元876.0711利税总额万元2331.7212投资利润率24.49%13投资利税率29.42%14投资回报率18.37%15回收期年6.9416设备数量台(套)13217年用电量千瓦时941567.3518年用水量立方米5063.4919总能耗吨标准煤116.1520节能率29.25%21节能量吨标准煤47.4422员工数量人164第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.73%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度197.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12024.0112024.0121107.5121107.511791.221.1主要生产车间7214.417214.4112664.5112664.511110.561.2辅助生产车间3847.683847.686754.406754.40573.191.3其他生产车间961.92961.921224.241224.24107.472仓储工程2551.062551.067581.657581.65467.922.1成品贮存637.76637.761895.411895.41116.982.2原料仓储1326.551326.553942.463942.46243.322.3辅助材料仓库586.74586.741743.781743.78107.623供配电工程136.06136.06136.06136.069.453.1供配电室136.06136.06136.06136.069.454给排水工程156.47156.47156.47156.478.454.1给排水156.47156.47156.47156.478.455服务性工程1615.671615.671615.671615.6799.725.1办公用房756.25756.25756.25756.2558.485.2生活服务859.42859.42859.42859.4240.226消防及环保工程455.79455.79455.79455.7931.656.1消防环保工程455.79455.79455.79455.7931.657项目总图工程68.0368.0368.0368.0350.677.1场地及道路硬化4329.32891.84891.847.2场区围墙891.844329.324329.327.3安全保卫室68.0368.0368.0368.038绿化工程1975.8369.15合计17007.0832771.5832771.582528.23六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4019.57万元,占计划投资的50.72%。其中:完成固定资产投资2909.31万元,占总投资的72.38%;完成流动资金投资1110.26,占总投资的27.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4019.571.1完成比例50.72%2完成固定资产投资万元2909.312.1完成比例72.38%3完成流动资金投资万元1110.263.1完成比例27.62%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员164人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元520.692工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元137.223企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元55.474品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元71.045其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.855.3年工资额万元55.246职工工资总额万元5189.86五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6738.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2528.232557.67197.486738.021.1工程费用万元2528.232557.676376.331.1.1建筑工程费用万元2528.232528.2331.90%1.1.2设备购置及安装费万元2557.672557.6732.28%1.2工程建设其他费用万元1652.121652.1220.85%1.2.1无形资产万元766.44766.441.3预备费万元885.68885.681.3.1基本预备费万元366.89366.891.3.2涨价预备费万元518.79518.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6738.026738.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1186.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6376.333006.425444.076376.336376.336376.331.1应收账款万元1912.90860.801530.321912.901912.901912.901.2存货万元2869.351291.212295.482869.352869.352869.351.2.1原辅材料万元860.80387.36688.64860.80860.80860.801.2.2燃料动力万元43.0419.3734.4343.0443.0443.041.2.3在产品万元1319.90593.961055.921319.901319.901319.901.2.4产成品万元645.60290.52516.48645.60645.60645.601.3现金万元1594.08717.341275.271594.081594.081594.082流动负债万元5189.862335.444151.895189.865189.865189.862.1应付账款万元5189.862335.444151.895189.865189.865189.863流动资金万元1186.47533.91949.181186.471186.471186.474铺底流动资金万元395.49177.97316.39395.49395.49395.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7924.49万元,其中:固定资产投资6738.02万元,占项目总投资的85.03%;流动资金1186.47万元,占项目总投资的14.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2528.23万元,占项目总投资的31.90%;设备购置费2557.67万元,占项目总投资的32.28%;其它投资1652.12万元,占项目总投资的20.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6738.02+1186.47=7924.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6738.0285.03%1.1项目建设投资万元6738.0285.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1186.4714.97%3总投资万元万元7924.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4003.65万元,总成本9889.58万元,利润总额-5885.93万元,净利润105.49万元,增值税120.47万元,税金及附加-4414.45万元,所得税-1471.48万元;第二年收入7117.60万元,总成本15538.91万元,利润总额-8421.31万元,净利润-6315.98万元,增值税214.16万元,税金及附加116.73万元,所得税-2105.33万元;第三年生产负荷100%,收入8897.00万元,总成本6956.14万元,利润总额1940.86万元,净利润1455.64万元,增值税267.70万元,税金及附加123.16万元,所得税485.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8897.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=267.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4003.657117.608897.008897.008897.001.1医用放大镜万元4003.657117.608897.008897.008897.002现价增加值万元1281.17227
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