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文档简介
泓域咨询MACRO/ 竹材胶合板投资项目立项申请报告竹材胶合板投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13472.63万元,同比增长16.26%(1883.84万元)。其中,主营业业务竹材胶合板生产及销售收入为11066.01万元,占营业总收入的82.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3336.90万元,较去年同期相比增长424.35万元,增长率14.57%;实现净利润2502.68万元,较去年同期相比增长469.52万元,增长率23.09%。二、项目概况(一)项目名称竹材胶合板投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积45089.20平方米(折合约67.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.26%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度199.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45089.20平方米,建筑物基底占地面积29425.21平方米,总建筑面积54107.04平方米,其中:规划建设主体工程41579.32平方米,项目规划绿化面积3611.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费5745.09万元。(七)节能分析“竹材胶合板投资项目建设项目”,年用电量579976.85千瓦时,年总用水量12013.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.31吨标准煤/年。达产年综合节能量29.54吨标准煤/年,项目总节能率23.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16221.72万元,其中:固定资产投资13511.21万元,占项目总投资的83.29%;流动资金2710.51万元,占项目总投资的16.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19469.00万元,总成本费用14794.45万元,税金及附加257.73万元,利润总额4674.55万元,利税总额5577.05万元,税后净利润3505.91万元,达产年纳税总额2071.14万元;达产年投资利润率28.82%,投资利税率34.38%,投资回报率21.61%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位312个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地竹材胶合板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地竹材胶合板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“竹材胶合板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位312个,达产年纳税总额2071.14万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.82%,投资利税率34.38%,全部投资回报率21.61%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45089.2067.60亩1.1容积率1.201.2建筑系数65.26%1.3投资强度万元/亩199.871.4基底面积平方米29425.211.5总建筑面积平方米54107.041.6绿化面积平方米3611.02绿化率6.67%2总投资万元16221.722.1固定资产投资万元13511.212.1.1土建工程投资万元4441.432.1.1.1土建工程投资占比万元27.38%2.1.2设备投资万元5745.092.1.2.1设备投资占比35.42%2.1.3其它投资万元3324.692.1.3.1其它投资占比20.50%2.1.4固定资产投资占比83.29%2.2流动资金万元2710.512.2.1流动资金占比16.71%3收入万元19469.004总成本万元14794.455利润总额万元4674.556净利润万元3505.917所得税万元1.208增值税万元644.779税金及附加万元257.7310纳税总额万元2071.1411利税总额万元5577.0512投资利润率28.82%13投资利税率34.38%14投资回报率21.61%15回收期年6.1316设备数量台(套)12917年用电量千瓦时579976.8518年用水量立方米12013.9619总能耗吨标准煤72.3120节能率23.19%21节能量吨标准煤29.5422员工数量人312第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.26%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度199.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20803.6220803.6241579.3241579.323754.391.1主要生产车间12482.1712482.1724947.5924947.592327.721.2辅助生产车间6657.166657.1613305.3813305.381201.401.3其他生产车间1664.291664.292411.602411.60225.262仓储工程4413.784413.788143.028143.02534.742.1成品贮存1103.441103.442035.762035.76133.692.2原料仓储2295.172295.174234.374234.37278.062.3辅助材料仓库1015.171015.171872.891872.89122.993供配电工程235.40235.40235.40235.4017.393.1供配电室235.40235.40235.40235.4017.394给排水工程270.71270.71270.71270.7115.564.1给排水270.71270.71270.71270.7115.565服务性工程2795.392795.392795.392795.39183.575.1办公用房1432.721432.721432.721432.7281.355.2生活服务1362.671362.671362.671362.6799.826消防及环保工程788.60788.60788.60788.6058.266.1消防环保工程788.60788.60788.60788.6058.267项目总图工程117.70117.70117.70117.70-211.257.1场地及道路硬化7549.351282.011282.017.2场区围墙1282.017549.357549.357.3安全保卫室117.70117.70117.70117.708绿化工程2536.3188.77合计29425.2154107.0454107.044441.43六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10527.06万元,占计划投资的64.89%。其中:完成固定资产投资6401.79万元,占总投资的60.81%;完成流动资金投资4125.27,占总投资的39.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10527.061.1完成比例64.89%2完成固定资产投资万元6401.792.1完成比例60.81%3完成流动资金投资万元4125.273.1完成比例39.19%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员312人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2121.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元947.612工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元285.953企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元95.414品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元141.335其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.655.3年工资额万元124.366职工工资总额万元10150.55五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13511.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4441.435745.09199.8713511.211.1工程费用万元4441.435745.0912861.061.1.1建筑工程费用万元4441.434441.4327.38%1.1.2设备购置及安装费万元5745.095745.0935.42%1.2工程建设其他费用万元3324.693324.6920.50%1.2.1无形资产万元1554.651554.651.3预备费万元1770.041770.041.3.1基本预备费万元1021.741021.741.3.2涨价预备费万元748.30748.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元13511.2113511.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2710.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12861.066647.4210305.6912861.0612861.0612861.061.1应收账款万元3858.321736.242700.823858.323858.323858.321.2存货万元5787.482604.364051.235787.485787.485787.481.2.1原辅材料万元1736.24781.311215.371736.241736.241736.241.2.2燃料动力万元86.8139.0760.7786.8186.8186.811.2.3在产品万元2662.241198.011863.572662.242662.242662.241.2.4产成品万元1302.18585.98911.531302.181302.181302.181.3现金万元3215.261446.872250.693215.263215.263215.262流动负债万元10150.554567.757105.3810150.5510150.5510150.552.1应付账款万元10150.554567.757105.3810150.5510150.5510150.553流动资金万元2710.511219.731897.362710.512710.512710.514铺底流动资金万元903.49406.58632.45903.49903.49903.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16221.72万元,其中:固定资产投资13511.21万元,占项目总投资的83.29%;流动资金2710.51万元,占项目总投资的16.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4441.43万元,占项目总投资的27.38%;设备购置费5745.09万元,占项目总投资的35.42%;其它投资3324.69万元,占项目总投资的20.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13511.21+2710.51=16221.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13511.2183.29%1.1项目建设投资万元13511.2183.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2710.5116.71%3总投资万元万元16221.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8761.05万元,总成本5585.11万元,利润总额3175.94万元,净利润215.17万元,增值税290.15万元,税金及附加2381.95万元,所得税793.99万元;第二年收入13628.30万元,总成本7899.79万元,利润总额5728.51万元,净利润4296.38万元,增值税451.34万元,税金及附加234.52万元,所得税1432.13万元;第三年生产负荷100%,收入19469.00万元,总成本14794.45万元,利润总额4674.55万元,净利润3505.91万元,增值税644.77万元,税金及附加257.73万元,所得税1168.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19469.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=644.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8761.0513628.3019469.0019469.0019469.001.1竹材胶合板万元8761.0513628.3019469.0019469.0019469.002现价增加值万元2803.544361.066230.086230.08
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