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泓域咨询MACRO/ 生化仪项目立项申请报告生化仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入15360.08万元,同比增长31.42%(3672.39万元)。其中,主营业业务生化仪生产及销售收入为12719.88万元,占营业总收入的82.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3649.97万元,较去年同期相比增长548.84万元,增长率17.70%;实现净利润2737.48万元,较去年同期相比增长290.21万元,增长率11.86%。二、项目概况(一)项目名称生化仪项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积32142.73平方米(折合约48.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.10%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度171.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32142.73平方米,建筑物基底占地面积21567.77平方米,总建筑面积38249.85平方米,其中:规划建设主体工程25442.30平方米,项目规划绿化面积2972.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3077.26万元。(七)节能分析“生化仪项目建设项目”,年用电量957677.82千瓦时,年总用水量8342.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.41吨标准煤/年。达产年综合节能量41.60吨标准煤/年,项目总节能率26.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10320.78万元,其中:固定资产投资8275.67万元,占项目总投资的80.18%;流动资金2045.11万元,占项目总投资的19.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14651.00万元,总成本费用11087.32万元,税金及附加187.56万元,利润总额3563.68万元,利税总额4242.78万元,税后净利润2672.76万元,达产年纳税总额1570.02万元;达产年投资利润率34.53%,投资利税率41.11%,投资回报率25.90%,全部投资回收期5.36年,提供就业职位255个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区生化仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区生化仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“生化仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位255个,达产年纳税总额1570.02万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.53%,投资利税率41.11%,全部投资回报率25.90%,全部投资回收期5.36年,固定资产投资回收期5.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32142.7348.19亩1.1容积率1.191.2建筑系数67.10%1.3投资强度万元/亩171.731.4基底面积平方米21567.771.5总建筑面积平方米38249.851.6绿化面积平方米2972.05绿化率7.77%2总投资万元10320.782.1固定资产投资万元8275.672.1.1土建工程投资万元3147.722.1.1.1土建工程投资占比万元30.50%2.1.2设备投资万元3077.262.1.2.1设备投资占比29.82%2.1.3其它投资万元2050.692.1.3.1其它投资占比19.87%2.1.4固定资产投资占比80.18%2.2流动资金万元2045.112.2.1流动资金占比19.82%3收入万元14651.004总成本万元11087.325利润总额万元3563.686净利润万元2672.767所得税万元1.198增值税万元491.549税金及附加万元187.5610纳税总额万元1570.0211利税总额万元4242.7812投资利润率34.53%13投资利税率41.11%14投资回报率25.90%15回收期年5.3616设备数量台(套)13617年用电量千瓦时957677.8218年用水量立方米8342.1919总能耗吨标准煤118.4120节能率26.25%21节能量吨标准煤41.6022员工数量人255第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.10%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度171.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15248.4115248.4125442.3025442.302303.111.1主要生产车间9149.059149.0515265.3815265.381427.931.2辅助生产车间4879.494879.498141.548141.54737.001.3其他生产车间1219.871219.871475.651475.65138.192仓储工程3235.173235.178324.918324.91548.072.1成品贮存808.79808.792081.232081.23137.022.2原料仓储1682.291682.294328.954328.95285.002.3辅助材料仓库744.09744.091914.731914.73126.063供配电工程172.54172.54172.54172.5412.783.1供配电室172.54172.54172.54172.5412.784给排水工程198.42198.42198.42198.4211.434.1给排水198.42198.42198.42198.4211.435服务性工程2048.942048.942048.942048.94134.895.1办公用房856.04856.04856.04856.0454.485.2生活服务1192.901192.901192.901192.9055.116消防及环保工程578.02578.02578.02578.0242.816.1消防环保工程578.02578.02578.02578.0242.817项目总图工程86.2786.2786.2786.2732.587.1场地及道路硬化5592.411190.761190.767.2场区围墙1190.765592.415592.417.3安全保卫室86.2786.2786.2786.278绿化工程1772.9462.05合计21567.7738249.8538249.853147.72六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9609.72万元,占计划投资的93.11%。其中:完成固定资产投资6802.08万元,占总投资的70.78%;完成流动资金投资2807.64,占总投资的29.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9609.721.1完成比例93.11%2完成固定资产投资万元6802.082.1完成比例70.78%3完成流动资金投资万元2807.643.1完成比例29.22%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员255人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元734.302工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元259.853企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元70.414品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元108.845其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.795.3年工资额万元58.056职工工资总额万元7236.17五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8275.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3147.723077.26171.738275.671.1工程费用万元3147.723077.269281.281.1.1建筑工程费用万元3147.723147.7230.50%1.1.2设备购置及安装费万元3077.263077.2629.82%1.2工程建设其他费用万元2050.692050.6919.87%1.2.1无形资产万元1184.381184.381.3预备费万元866.31866.311.3.1基本预备费万元499.01499.011.3.2涨价预备费万元367.30367.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元8275.678275.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2045.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9281.286746.126863.849281.289281.289281.281.1应收账款万元2784.381809.852088.292784.382784.382784.381.2存货万元4176.582714.773132.434176.584176.584176.581.2.1原辅材料万元1252.97814.43939.731252.971252.971252.971.2.2燃料动力万元62.6540.7246.9962.6562.6562.651.2.3在产品万元1921.231248.801440.921921.231921.231921.231.2.4产成品万元939.73610.82704.80939.73939.73939.731.3现金万元2320.321508.211740.242320.322320.322320.322流动负债万元7236.174703.515427.137236.177236.177236.172.1应付账款万元7236.174703.515427.137236.177236.177236.173流动资金万元2045.111329.321533.832045.112045.112045.114铺底流动资金万元681.70443.11511.28681.70681.70681.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10320.78万元,其中:固定资产投资8275.67万元,占项目总投资的80.18%;流动资金2045.11万元,占项目总投资的19.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3147.72万元,占项目总投资的30.50%;设备购置费3077.26万元,占项目总投资的29.82%;其它投资2050.69万元,占项目总投资的19.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8275.67+2045.11=10320.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8275.6780.18%1.1项目建设投资万元8275.6780.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2045.1119.82%3总投资万元万元10320.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9523.15万元,总成本13120.61万元,利润总额-3597.46万元,净利润166.91万元,增值税319.50万元,税金及附加-2698.10万元,所得税-899.37万元;第二年收入10988.25万元,总成本14680.92万元,利润总额-3692.67万元,净利润-2769.50万元,增值税368.66万元,税金及附加172.81万元,所得税-923.17万元;第三年生产负荷100%,收入14651.00万元,总成本11087.32万元,利润总额3563.68万元,净利润2672.76万元,增值税491.54万元,税金及附加187.56万元,所得税890.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14651.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=491.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9523.1510988.2514651.0014651.0014651.001.1生化仪万元9523.1510988.2514651.0014651.0014651.002现价增加值万元3047.413516.244688.324688.324688.323增值税万元319.50368.66491.544

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