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文档简介
泓域咨询MACRO/ 绒绣工艺品项目立项说明及投资计划绒绣工艺品项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入31474.68万元,同比增长27.36%(6762.17万元)。其中,主营业业务绒绣工艺品生产及销售收入为26059.04万元,占营业总收入的82.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6986.73万元,较去年同期相比增长1055.38万元,增长率17.79%;实现净利润5240.05万元,较去年同期相比增长847.25万元,增长率19.29%。二、项目概况(一)项目名称绒绣工艺品项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积47083.53平方米(折合约70.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.84%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度168.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47083.53平方米,建筑物基底占地面积27233.11平方米,总建筑面积53675.22平方米,其中:规划建设主体工程41247.36平方米,项目规划绿化面积4077.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费4590.95万元。(七)节能分析“绒绣工艺品项目建设项目”,年用电量687298.60千瓦时,年总用水量25824.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.68吨标准煤/年。达产年综合节能量30.46吨标准煤/年,项目总节能率20.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15933.46万元,其中:固定资产投资11909.24万元,占项目总投资的74.74%;流动资金4024.22万元,占项目总投资的25.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37546.00万元,总成本费用29473.50万元,税金及附加321.95万元,利润总额8072.50万元,利税总额9507.90万元,税后净利润6054.38万元,达产年纳税总额3453.53万元;达产年投资利润率50.66%,投资利税率59.67%,投资回报率38.00%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位760个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区绒绣工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区绒绣工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“绒绣工艺品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位760个,达产年纳税总额3453.53万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.66%,投资利税率59.67%,全部投资回报率38.00%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47083.5370.59亩1.1容积率1.141.2建筑系数57.84%1.3投资强度万元/亩168.711.4基底面积平方米27233.111.5总建筑面积平方米53675.221.6绿化面积平方米4077.87绿化率7.60%2总投资万元15933.462.1固定资产投资万元11909.242.1.1土建工程投资万元4562.402.1.1.1土建工程投资占比万元28.63%2.1.2设备投资万元4590.952.1.2.1设备投资占比28.81%2.1.3其它投资万元2755.892.1.3.1其它投资占比17.30%2.1.4固定资产投资占比74.74%2.2流动资金万元4024.222.2.1流动资金占比25.26%3收入万元37546.004总成本万元29473.505利润总额万元8072.506净利润万元6054.387所得税万元1.148增值税万元1113.459税金及附加万元321.9510纳税总额万元3453.5311利税总额万元9507.9012投资利润率50.66%13投资利税率59.67%14投资回报率38.00%15回收期年4.1316设备数量台(套)16017年用电量千瓦时687298.6018年用水量立方米25824.0419总能耗吨标准煤86.6820节能率20.52%21节能量吨标准煤30.4622员工数量人760第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.84%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度168.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19253.8119253.8141247.3641247.363856.631.1主要生产车间11552.2911552.2924748.4224748.422391.111.2辅助生产车间6161.226161.2213199.1613199.161234.121.3其他生产车间1540.301540.302392.352392.35231.402仓储工程4084.974084.978078.118078.11549.312.1成品贮存1021.241021.242019.532019.53137.332.2原料仓储2124.182124.184200.624200.62285.642.3辅助材料仓库939.54939.541857.971857.97126.343供配电工程217.86217.86217.86217.8616.673.1供配电室217.86217.86217.86217.8616.674给排水工程250.54250.54250.54250.5414.914.1给排水250.54250.54250.54250.5414.915服务性工程2587.152587.152587.152587.15175.935.1办公用房1092.641092.641092.641092.6497.355.2生活服务1494.511494.511494.511494.5177.976消防及环保工程729.85729.85729.85729.8555.836.1消防环保工程729.85729.85729.85729.8555.837项目总图工程108.93108.93108.93108.93-218.597.1场地及道路硬化7113.751165.821165.827.2场区围墙1165.827113.757113.757.3安全保卫室108.93108.93108.93108.938绿化工程3191.66111.71合计27233.1153675.2253675.224562.40六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12536.70万元,占计划投资的78.68%。其中:完成固定资产投资8821.03万元,占总投资的70.36%;完成流动资金投资3715.67,占总投资的29.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12536.701.1完成比例78.68%2完成固定资产投资万元8821.032.1完成比例70.36%3完成流动资金投资万元3715.673.1完成比例29.64%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员760人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5171.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元2460.422工程技术人员工资2.1平均人数人1142.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元576.873企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元186.704品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元317.425其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元6.775.3年工资额万元278.416职工工资总额万元19351.80五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11909.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4562.404590.95168.7111909.241.1工程费用万元4562.404590.9523376.021.1.1建筑工程费用万元4562.404562.4028.63%1.1.2设备购置及安装费万元4590.954590.9528.81%1.2工程建设其他费用万元2755.892755.8917.30%1.2.1无形资产万元1112.281112.281.3预备费万元1643.611643.611.3.1基本预备费万元979.48979.481.3.2涨价预备费万元664.13664.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元11909.2411909.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4024.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23376.0215349.2219519.5623376.0223376.0223376.021.1应收账款万元7012.814207.685610.247012.817012.817012.811.2存货万元10519.216311.538415.3710519.2110519.2110519.211.2.1原辅材料万元3155.761893.462524.613155.763155.763155.761.2.2燃料动力万元157.7994.67126.23157.79157.79157.791.2.3在产品万元4838.842903.303871.074838.844838.844838.841.2.4产成品万元2366.821420.091893.462366.822366.822366.821.3现金万元5844.013506.404675.205844.015844.015844.012流动负债万元19351.8011611.0815481.4419351.8019351.8019351.802.1应付账款万元19351.8011611.0815481.4419351.8019351.8019351.803流动资金万元4024.222414.533219.384024.224024.224024.224铺底流动资金万元1341.39804.841073.121341.391341.391341.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15933.46万元,其中:固定资产投资11909.24万元,占项目总投资的74.74%;流动资金4024.22万元,占项目总投资的25.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4562.40万元,占项目总投资的28.63%;设备购置费4590.95万元,占项目总投资的28.81%;其它投资2755.89万元,占项目总投资的17.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11909.24+4024.22=15933.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11909.2474.74%1.1项目建设投资万元11909.2474.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4024.2225.26%3总投资万元万元15933.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22527.60万元,总成本7033.47万元,利润总额15494.13万元,净利润268.50万元,增值税668.07万元,税金及附加11620.60万元,所得税3873.53万元;第二年收入30036.80万元,总成本8812.06万元,利润总额21224.74万元,净利润15918.55万元,增值税890.76万元,税金及附加295.23万元,所得税5306.19万元;第三年生产负荷100%,收入37546.00万元,总成本29473.50万元,利润总额8072.50万元,净利润6054.38万元,增值税1113.45万元,税金及附加321.95万元,所得税2018.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37546.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1113.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22527.6030036.8037546.0037546.0037546.001.1绒绣工艺品万元22527.6030036.8037546.0037546.0037546.002现价增加值万元7208.839611.7812014.7212014.7212
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