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文档简介
泓域咨询MACRO/ 摩托车磁电机导轮项目立项申请报告摩托车磁电机导轮项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14105.27万元,同比增长19.10%(2261.59万元)。其中,主营业业务摩托车磁电机导轮生产及销售收入为12095.54万元,占营业总收入的85.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3827.85万元,较去年同期相比增长807.93万元,增长率26.75%;实现净利润2870.89万元,较去年同期相比增长312.48万元,增长率12.21%。二、项目概况(一)项目名称摩托车磁电机导轮项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积39353.00平方米(折合约59.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.58%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度170.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39353.00平方米,建筑物基底占地面积30530.06平方米,总建筑面积45649.48平方米,其中:规划建设主体工程35274.10平方米,项目规划绿化面积2473.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3281.77万元。(七)节能分析“摩托车磁电机导轮项目建设项目”,年用电量904220.36千瓦时,年总用水量19229.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.77吨标准煤/年。达产年综合节能量33.68吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13035.80万元,其中:固定资产投资10050.65万元,占项目总投资的77.10%;流动资金2985.15万元,占项目总投资的22.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26171.00万元,总成本费用19855.34万元,税金及附加261.95万元,利润总额6315.66万元,利税总额7448.74万元,税后净利润4736.74万元,达产年纳税总额2711.99万元;达产年投资利润率48.45%,投资利税率57.14%,投资回报率36.34%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位421个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区摩托车磁电机导轮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区摩托车磁电机导轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“摩托车磁电机导轮项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位421个,达产年纳税总额2711.99万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.45%,投资利税率57.14%,全部投资回报率36.34%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39353.0059.00亩1.1容积率1.161.2建筑系数77.58%1.3投资强度万元/亩170.351.4基底面积平方米30530.061.5总建筑面积平方米45649.481.6绿化面积平方米2473.34绿化率5.42%2总投资万元13035.802.1固定资产投资万元10050.652.1.1土建工程投资万元3931.382.1.1.1土建工程投资占比万元30.16%2.1.2设备投资万元3281.772.1.2.1设备投资占比25.18%2.1.3其它投资万元2837.502.1.3.1其它投资占比21.77%2.1.4固定资产投资占比77.10%2.2流动资金万元2985.152.2.1流动资金占比22.90%3收入万元26171.004总成本万元19855.345利润总额万元6315.666净利润万元4736.747所得税万元1.168增值税万元871.139税金及附加万元261.9510纳税总额万元2711.9911利税总额万元7448.7412投资利润率48.45%13投资利税率57.14%14投资回报率36.34%15回收期年4.2516设备数量台(套)12717年用电量千瓦时904220.3618年用水量立方米19229.0419总能耗吨标准煤112.7720节能率29.77%21节能量吨标准煤33.6822员工数量人421第二章 建设背景一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.58%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度170.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21584.7521584.7535274.1035274.103341.631.1主要生产车间12950.8512950.8521164.4621164.462071.811.2辅助生产车间6907.126907.1211287.7111287.711069.321.3其他生产车间1726.781726.782045.902045.90200.502仓储工程4579.514579.516744.006744.00464.642.1成品贮存1144.881144.881686.001686.00116.162.2原料仓储2381.352381.353506.883506.88241.612.3辅助材料仓库1053.291053.291551.121551.12106.873供配电工程244.24244.24244.24244.2418.933.1供配电室244.24244.24244.24244.2418.934给排水工程280.88280.88280.88280.8816.934.1给排水280.88280.88280.88280.8816.935服务性工程2900.362900.362900.362900.36199.835.1办公用房1650.691650.691650.691650.6980.285.2生活服务1249.671249.671249.671249.67110.926消防及环保工程818.21818.21818.21818.2163.426.1消防环保工程818.21818.21818.21818.2163.427项目总图工程122.12122.12122.12122.12-267.397.1场地及道路硬化8495.311304.001304.007.2场区围墙1304.008495.318495.317.3安全保卫室122.12122.12122.12122.128绿化工程2668.4093.39合计30530.0645649.4845649.483931.38六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7182.60万元,占计划投资的55.10%。其中:完成固定资产投资5253.13万元,占总投资的73.14%;完成流动资金投资1929.47,占总投资的26.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7182.601.1完成比例55.10%2完成固定资产投资万元5253.132.1完成比例73.14%3完成流动资金投资万元1929.473.1完成比例26.86%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员421人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2861.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元1319.002工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元398.903企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.173.3年工资额万元132.714品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元201.245其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.375.3年工资额万元137.596职工工资总额万元17742.22五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10050.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3931.383281.77170.3510050.651.1工程费用万元3931.383281.7720727.371.1.1建筑工程费用万元3931.383931.3830.16%1.1.2设备购置及安装费万元3281.773281.7725.18%1.2工程建设其他费用万元2837.502837.5021.77%1.2.1无形资产万元1286.131286.131.3预备费万元1551.371551.371.3.1基本预备费万元703.03703.031.3.2涨价预备费万元848.34848.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元10050.6510050.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2985.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20727.378492.3914617.4220727.3720727.3720727.371.1应收账款万元6218.212798.194663.666218.216218.216218.211.2存货万元9327.324197.296995.499327.329327.329327.321.2.1原辅材料万元2798.201259.192098.652798.202798.202798.201.2.2燃料动力万元139.9162.96104.93139.91139.91139.911.2.3在产品万元4290.571930.763217.934290.574290.574290.571.2.4产成品万元2098.65944.391573.992098.652098.652098.651.3现金万元5181.842331.833886.385181.845181.845181.842流动负债万元17742.227984.0013306.6717742.2217742.2217742.222.1应付账款万元17742.227984.0013306.6717742.2217742.2217742.223流动资金万元2985.151343.322238.862985.152985.152985.154铺底流动资金万元995.04447.77746.29995.04995.04995.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13035.80万元,其中:固定资产投资10050.65万元,占项目总投资的77.10%;流动资金2985.15万元,占项目总投资的22.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3931.38万元,占项目总投资的30.16%;设备购置费3281.77万元,占项目总投资的25.18%;其它投资2837.50万元,占项目总投资的21.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10050.65+2985.15=13035.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10050.6577.10%1.1项目建设投资万元10050.6577.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2985.1522.90%3总投资万元万元13035.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11776.95万元,总成本4587.13万元,利润总额7189.82万元,净利润204.45万元,增值税392.01万元,税金及附加5392.36万元,所得税1797.45万元;第二年收入19628.25万元,总成本6790.89万元,利润总额12837.36万元,净利润9628.02万元,增值税653.35万元,税金及附加235.81万元,所得税3209.34万元;第三年生产负荷100%,收入26171.00万元,总成本19855.34万元,利润总额6315.66万元,净利润4736.74万元,增值税871.13万元,税金及附加261.95万元,所得税1578.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26171.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=871.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11776.9519628.2526171.0026171.0026171.001.1摩托车磁电机导轮万元11776.9519628.2526171.0026171.0026171.002现价增加值万元3768.626281.048374.728
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