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泓域咨询MACRO/ 制棍机械项目立项说明及投资计划制棍机械项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4083.46万元,同比增长9.39%(350.41万元)。其中,主营业业务制棍机械生产及销售收入为3430.93万元,占营业总收入的84.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1052.62万元,较去年同期相比增长173.15万元,增长率19.69%;实现净利润789.46万元,较去年同期相比增长109.55万元,增长率16.11%。二、项目概况(一)项目名称制棍机械项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积11352.34平方米(折合约17.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.31%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度167.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11352.34平方米,建筑物基底占地面积6960.12平方米,总建筑面积14985.09平方米,其中:规划建设主体工程10492.19平方米,项目规划绿化面积902.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费937.94万元。(七)节能分析“制棍机械项目建设项目”,年用电量606339.43千瓦时,年总用水量2319.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.72吨标准煤/年。达产年综合节能量24.91吨标准煤/年,项目总节能率20.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3399.10万元,其中:固定资产投资2842.51万元,占项目总投资的83.63%;流动资金556.59万元,占项目总投资的16.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4186.00万元,总成本费用3171.56万元,税金及附加62.20万元,利润总额1014.44万元,利税总额1216.56万元,税后净利润760.83万元,达产年纳税总额455.73万元;达产年投资利润率29.84%,投资利税率35.79%,投资回报率22.38%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位81个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心制棍机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心制棍机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“制棍机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位81个,达产年纳税总额455.73万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.84%,投资利税率35.79%,全部投资回报率22.38%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11352.3417.02亩1.1容积率1.321.2建筑系数61.31%1.3投资强度万元/亩167.011.4基底面积平方米6960.121.5总建筑面积平方米14985.091.6绿化面积平方米902.32绿化率6.02%2总投资万元3399.102.1固定资产投资万元2842.512.1.1土建工程投资万元1063.872.1.1.1土建工程投资占比万元31.30%2.1.2设备投资万元937.942.1.2.1设备投资占比27.59%2.1.3其它投资万元840.702.1.3.1其它投资占比24.73%2.1.4固定资产投资占比83.63%2.2流动资金万元556.592.2.1流动资金占比16.37%3收入万元4186.004总成本万元3171.565利润总额万元1014.446净利润万元760.837所得税万元1.328增值税万元139.929税金及附加万元62.2010纳税总额万元455.7311利税总额万元1216.5612投资利润率29.84%13投资利税率35.79%14投资回报率22.38%15回收期年5.9716设备数量台(套)4117年用电量千瓦时606339.4318年用水量立方米2319.9119总能耗吨标准煤74.7220节能率20.86%21节能量吨标准煤24.9122员工数量人81第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.31%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度167.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4920.804920.8010492.1910492.19819.391.1主要生产车间2952.482952.486295.316295.31508.021.2辅助生产车间1574.661574.663357.503357.50262.201.3其他生产车间393.66393.66608.55608.5549.162仓储工程1044.021044.022920.382920.38165.872.1成品贮存261.00261.00730.10730.1041.472.2原料仓储542.89542.891518.601518.6086.252.3辅助材料仓库240.12240.12671.69671.6938.153供配电工程55.6855.6855.6855.683.563.1供配电室55.6855.6855.6855.683.564给排水工程64.0364.0364.0364.033.184.1给排水64.0364.0364.0364.033.185服务性工程661.21661.21661.21661.2137.555.1办公用房302.37302.37302.37302.3719.125.2生活服务358.84358.84358.84358.8415.876消防及环保工程186.53186.53186.53186.5311.926.1消防环保工程186.53186.53186.53186.5311.927项目总图工程27.8427.8427.8427.840.487.1场地及道路硬化1927.65396.20396.207.2场区围墙396.201927.651927.657.3安全保卫室27.8427.8427.8427.848绿化工程626.2421.92合计6960.1214985.0914985.091063.87六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3206.40万元,占计划投资的94.33%。其中:完成固定资产投资2516.28万元,占总投资的78.48%;完成流动资金投资690.12,占总投资的21.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3206.401.1完成比例94.33%2完成固定资产投资万元2516.282.1完成比例78.48%3完成流动资金投资万元690.123.1完成比例21.52%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员81人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人551.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元270.172工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元75.123企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元23.974品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元31.375其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元29.196职工工资总额万元2299.25五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2842.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1063.87937.94167.012842.511.1工程费用万元1063.87937.942855.841.1.1建筑工程费用万元1063.871063.8731.30%1.1.2设备购置及安装费万元937.94937.9427.59%1.2工程建设其他费用万元840.70840.7024.73%1.2.1无形资产万元503.02503.021.3预备费万元337.68337.681.3.1基本预备费万元189.25189.251.3.2涨价预备费万元148.43148.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元2842.512842.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金556.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2855.841208.622029.892855.842855.842855.841.1应收账款万元856.75342.70642.56856.75856.75856.751.2存货万元1285.13514.05963.851285.131285.131285.131.2.1原辅材料万元385.54154.22289.15385.54385.54385.541.2.2燃料动力万元19.287.7114.4619.2819.2819.281.2.3在产品万元591.16236.46443.37591.16591.16591.161.2.4产成品万元289.15115.66216.87289.15289.15289.151.3现金万元713.96285.58535.47713.96713.96713.962流动负债万元2299.25919.701724.442299.252299.252299.252.1应付账款万元2299.25919.701724.442299.252299.252299.253流动资金万元556.59222.64417.44556.59556.59556.594铺底流动资金万元185.5374.21139.15185.53185.53185.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3399.10万元,其中:固定资产投资2842.51万元,占项目总投资的83.63%;流动资金556.59万元,占项目总投资的16.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1063.87万元,占项目总投资的31.30%;设备购置费937.94万元,占项目总投资的27.59%;其它投资840.70万元,占项目总投资的24.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2842.51+556.59=3399.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2842.5183.63%1.1项目建设投资万元2842.5183.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元556.5916.37%3总投资万元万元3399.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1674.40万元,总成本10173.70万元,利润总额-8499.30万元,净利润52.13万元,增值税55.97万元,税金及附加-6374.47万元,所得税-2124.82万元;第二年收入3139.50万元,总成本16604.10万元,利润总额-13464.60万元,净利润-10098.45万元,增值税104.94万元,税金及附加58.00万元,所得税-3366.15万元;第三年生产负荷100%,收入4186.00万元,总成本3171.56万元,利润总额1014.44万元,净利润760.83万元,增值税139.92万元,税金及附加62.20万元,所得税253.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4186.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=139.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1674.403139.504186.004186.004186.001.1制棍机械万元1674.403139.504186.004186.004186.002现价增加值万元535.811004.641339.

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