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文档简介
泓域咨询MACRO/ 婴儿秤投资项目立项申请报告婴儿秤投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入36441.90万元,同比增长19.35%(5907.02万元)。其中,主营业业务婴儿秤生产及销售收入为33719.62万元,占营业总收入的92.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9047.30万元,较去年同期相比增长2149.02万元,增长率31.15%;实现净利润6785.47万元,较去年同期相比增长1469.79万元,增长率27.65%。二、项目概况(一)项目名称婴儿秤投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积42494.57平方米(折合约63.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.74%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度187.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42494.57平方米,建筑物基底占地面积28360.88平方米,总建筑面积48443.81平方米,其中:规划建设主体工程33533.24平方米,项目规划绿化面积2992.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费4880.46万元。(七)节能分析“婴儿秤投资项目建设项目”,年用电量659878.26千瓦时,年总用水量36350.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.20吨标准煤/年。达产年综合节能量31.14吨标准煤/年,项目总节能率22.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16176.41万元,其中:固定资产投资11934.79万元,占项目总投资的73.78%;流动资金4241.62万元,占项目总投资的26.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40651.00万元,总成本费用32027.07万元,税金及附加312.72万元,利润总额8623.93万元,利税总额10126.16万元,税后净利润6467.95万元,达产年纳税总额3658.21万元;达产年投资利润率53.31%,投资利税率62.60%,投资回报率39.98%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位761个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地婴儿秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地婴儿秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“婴儿秤投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位761个,达产年纳税总额3658.21万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.31%,投资利税率62.60%,全部投资回报率39.98%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42494.5763.71亩1.1容积率1.141.2建筑系数66.74%1.3投资强度万元/亩187.331.4基底面积平方米28360.881.5总建筑面积平方米48443.811.6绿化面积平方米2992.85绿化率6.18%2总投资万元16176.412.1固定资产投资万元11934.792.1.1土建工程投资万元4057.822.1.1.1土建工程投资占比万元25.08%2.1.2设备投资万元4880.462.1.2.1设备投资占比30.17%2.1.3其它投资万元2996.512.1.3.1其它投资占比18.52%2.1.4固定资产投资占比73.78%2.2流动资金万元4241.622.2.1流动资金占比26.22%3收入万元40651.004总成本万元32027.075利润总额万元8623.936净利润万元6467.957所得税万元1.148增值税万元1189.519税金及附加万元312.7210纳税总额万元3658.2111利税总额万元10126.1612投资利润率53.31%13投资利税率62.60%14投资回报率39.98%15回收期年4.0016设备数量台(套)9017年用电量千瓦时659878.2618年用水量立方米36350.7319总能耗吨标准煤84.2020节能率22.41%21节能量吨标准煤31.1422员工数量人761第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.74%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度187.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20051.1420051.1433533.2433533.243089.751.1主要生产车间12030.6812030.6820119.9420119.941915.641.2辅助生产车间6416.366416.3610730.6410730.64988.721.3其他生产车间1604.091604.091944.931944.93185.382仓储工程4254.134254.139691.879691.87649.462.1成品贮存1063.531063.532422.972422.97162.372.2原料仓储2212.152212.155039.775039.77337.722.3辅助材料仓库978.45978.452229.132229.13149.383供配电工程226.89226.89226.89226.8917.103.1供配电室226.89226.89226.89226.8917.104给排水工程260.92260.92260.92260.9215.304.1给排水260.92260.92260.92260.9215.305服务性工程2694.282694.282694.282694.28180.555.1办公用房1315.081315.081315.081315.08104.515.2生活服务1379.201379.201379.201379.20103.446消防及环保工程760.07760.07760.07760.0757.306.1消防环保工程760.07760.07760.07760.0757.307项目总图工程113.44113.44113.44113.44-45.367.1场地及道路硬化7224.961449.681449.687.2场区围墙1449.687224.967224.967.3安全保卫室113.44113.44113.44113.448绿化工程2677.6193.72合计28360.8848443.8148443.814057.82六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15427.78万元,占计划投资的95.37%。其中:完成固定资产投资10180.50万元,占总投资的65.99%;完成流动资金投资5247.28,占总投资的34.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15427.781.1完成比例95.37%2完成固定资产投资万元10180.502.1完成比例65.99%3完成流动资金投资万元5247.283.1完成比例34.01%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员761人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5171.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元2977.322工程技术人员工资2.1平均人数人1142.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元614.453企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.003.3年工资额万元200.574品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元341.925其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元6.905.3年工资额万元218.816职工工资总额万元20769.75五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11934.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4057.824880.46187.3311934.791.1工程费用万元4057.824880.4625011.371.1.1建筑工程费用万元4057.824057.8225.08%1.1.2设备购置及安装费万元4880.464880.4630.17%1.2工程建设其他费用万元2996.512996.5118.52%1.2.1无形资产万元1724.881724.881.3预备费万元1271.631271.631.3.1基本预备费万元545.02545.021.3.2涨价预备费万元726.61726.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元11934.7911934.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4241.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25011.3716530.6919659.5125011.3725011.3725011.371.1应收账款万元7503.414126.885627.567503.417503.417503.411.2存货万元11255.126190.318441.3411255.1211255.1211255.121.2.1原辅材料万元3376.541857.092532.403376.543376.543376.541.2.2燃料动力万元168.8392.85126.62168.83168.83168.831.2.3在产品万元5177.362847.553883.025177.365177.365177.361.2.4产成品万元2532.401392.821899.302532.402532.402532.401.3现金万元6252.843439.064689.636252.846252.846252.842流动负债万元20769.7511423.3615577.3120769.7520769.7520769.752.1应付账款万元20769.7511423.3615577.3120769.7520769.7520769.753流动资金万元4241.622332.893181.224241.624241.624241.624铺底流动资金万元1413.86777.631060.401413.861413.861413.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16176.41万元,其中:固定资产投资11934.79万元,占项目总投资的73.78%;流动资金4241.62万元,占项目总投资的26.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4057.82万元,占项目总投资的25.08%;设备购置费4880.46万元,占项目总投资的30.17%;其它投资2996.51万元,占项目总投资的18.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11934.79+4241.62=16176.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11934.7973.78%1.1项目建设投资万元11934.7973.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4241.6226.22%3总投资万元万元16176.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22358.05万元,总成本3161.09万元,利润总额19196.96万元,净利润248.49万元,增值税654.23万元,税金及附加14397.72万元,所得税4799.24万元;第二年收入30488.25万元,总成本4097.61万元,利润总额26390.64万元,净利润19792.98万元,增值税892.13万元,税金及附加277.03万元,所得税6597.66万元;第三年生产负荷100%,收入40651.00万元,总成本32027.07万元,利润总额8623.93万元,净利润6467.95万元,增值税1189.51万元,税金及附加312.72万元,所得税2155.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40651.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1189.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22358.0530488.2540651.0040651.0040651.001.1婴儿秤万元22358.0530488.2540651.0040651.0040651.002现价增加值万元7154.589756.2413008.3213008.32130
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