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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽艇投资项目立项申请报告汽艇投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入30551.02万元,同比增长18.56%(4783.53万元)。其中,主营业业务汽艇生产及销售收入为24530.46万元,占营业总收入的80.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6220.56万元,较去年同期相比增长1467.86万元,增长率30.88%;实现净利润4665.42万元,较去年同期相比增长897.71万元,增长率23.83%。二、项目概况(一)项目名称汽艇投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49831.57平方米(折合约74.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.67%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度186.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49831.57平方米,建筑物基底占地面积31229.44平方米,总建筑面积56807.99平方米,其中:规划建设主体工程38755.80平方米,项目规划绿化面积4515.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4694.78万元。(七)节能分析“汽艇投资项目建设项目”,年用电量864188.29千瓦时,年总用水量16962.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.66吨标准煤/年。达产年综合节能量35.89吨标准煤/年,项目总节能率27.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17590.62万元,其中:固定资产投资13900.54万元,占项目总投资的79.02%;流动资金3690.08万元,占项目总投资的20.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35686.00万元,总成本费用28020.71万元,税金及附加326.20万元,利润总额7665.29万元,利税总额9048.77万元,税后净利润5748.97万元,达产年纳税总额3299.80万元;达产年投资利润率43.58%,投资利税率51.44%,投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位654个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区汽艇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区汽艇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“汽艇投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位654个,达产年纳税总额3299.80万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.58%,投资利税率51.44%,全部投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49831.5774.71亩1.1容积率1.141.2建筑系数62.67%1.3投资强度万元/亩186.061.4基底面积平方米31229.441.5总建筑面积平方米56807.991.6绿化面积平方米4515.36绿化率7.95%2总投资万元17590.622.1固定资产投资万元13900.542.1.1土建工程投资万元4840.992.1.1.1土建工程投资占比万元27.52%2.1.2设备投资万元4694.782.1.2.1设备投资占比26.69%2.1.3其它投资万元4364.772.1.3.1其它投资占比24.81%2.1.4固定资产投资占比79.02%2.2流动资金万元3690.082.2.1流动资金占比20.98%3收入万元35686.004总成本万元28020.715利润总额万元7665.296净利润万元5748.977所得税万元1.148增值税万元1057.289税金及附加万元326.2010纳税总额万元3299.8011利税总额万元9048.7712投资利润率43.58%13投资利税率51.44%14投资回报率32.68%15回收期年4.5616设备数量台(套)14917年用电量千瓦时864188.2918年用水量立方米16962.3919总能耗吨标准煤107.6620节能率27.92%21节能量吨标准煤35.8922员工数量人654第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.67%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度186.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22079.2122079.2138755.8038755.803632.911.1主要生产车间13247.5313247.5323253.4823253.482252.401.2辅助生产车间7065.357065.3512401.8612401.861162.531.3其他生产车间1766.341766.342247.842247.84217.972仓储工程4684.424684.4211733.9211733.92799.942.1成品贮存1171.111171.112933.482933.48199.992.2原料仓储2435.902435.906101.646101.64415.972.3辅助材料仓库1077.421077.422698.802698.80183.993供配电工程249.84249.84249.84249.8419.163.1供配电室249.84249.84249.84249.8419.164给排水工程287.31287.31287.31287.3117.144.1给排水287.31287.31287.31287.3117.145服务性工程2966.802966.802966.802966.80202.265.1办公用房1342.881342.881342.881342.88104.155.2生活服务1623.921623.921623.921623.92109.186消防及环保工程836.95836.95836.95836.9564.196.1消防环保工程836.95836.95836.95836.9564.197项目总图工程124.92124.92124.92124.92-13.827.1场地及道路硬化8061.381632.051632.057.2场区围墙1632.058061.388061.387.3安全保卫室124.92124.92124.92124.928绿化工程3406.09119.21合计31229.4456807.9956807.994840.99六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12977.46万元,占计划投资的73.77%。其中:完成固定资产投资7816.24万元,占总投资的60.23%;完成流动资金投资5161.22,占总投资的39.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12977.461.1完成比例73.77%2完成固定资产投资万元7816.242.1完成比例60.23%3完成流动资金投资万元5161.223.1完成比例39.77%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员654人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4451.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元2162.152工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元599.083企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元186.114品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元296.945其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元244.526职工工资总额万元22530.81五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13900.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4840.994694.78186.0613900.541.1工程费用万元4840.994694.7826220.891.1.1建筑工程费用万元4840.994840.9927.52%1.1.2设备购置及安装费万元4694.784694.7826.69%1.2工程建设其他费用万元4364.774364.7724.81%1.2.1无形资产万元2122.112122.111.3预备费万元2242.662242.661.3.1基本预备费万元984.53984.531.3.2涨价预备费万元1258.131258.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元13900.5413900.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3690.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26220.8916628.3918830.0926220.8926220.8926220.891.1应收账款万元7866.274719.765899.707866.277866.277866.271.2存货万元11799.407079.648849.5511799.4011799.4011799.401.2.1原辅材料万元3539.822123.892654.863539.823539.823539.821.2.2燃料动力万元176.99106.19132.74176.99176.99176.991.2.3在产品万元5427.723256.634070.795427.725427.725427.721.2.4产成品万元2654.861592.921991.152654.862654.862654.861.3现金万元6555.223933.134916.426555.226555.226555.222流动负债万元22530.8113518.4916898.1122530.8122530.8122530.812.1应付账款万元22530.8113518.4916898.1122530.8122530.8122530.813流动资金万元3690.082214.052767.563690.083690.083690.084铺底流动资金万元1230.01738.02922.521230.011230.011230.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17590.62万元,其中:固定资产投资13900.54万元,占项目总投资的79.02%;流动资金3690.08万元,占项目总投资的20.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4840.99万元,占项目总投资的27.52%;设备购置费4694.78万元,占项目总投资的26.69%;其它投资4364.77万元,占项目总投资的24.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13900.54+3690.08=17590.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13900.5479.02%1.1项目建设投资万元13900.5479.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3690.0820.98%3总投资万元万元17590.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21411.60万元,总成本9234.20万元,利润总额12177.40万元,净利润275.45万元,增值税634.37万元,税金及附加9133.05万元,所得税3044.35万元;第二年收入26764.50万元,总成本11024.35万元,利润总额15740.15万元,净利润11805.11万元,增值税792.96万元,税金及附加294.48万元,所得税3935.04万元;第三年生产负荷100%,收入35686.00万元,总成本28020.71万元,利润总额7665.29万元,净利润5748.97万元,增值税1057.28万元,税金及附加326.20万元,所得税1916.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35686.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1057.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21411.6026764.5035686.0035686.0035686.001.1汽艇万元21411.6026764.5035686.0035686.0035686.002现价增加值万元6851.718564.6411419.5211419.5211
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