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泓域咨询MACRO/ 电流互感器投资项目立项申请报告电流互感器投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7429.50万元,同比增长31.38%(1774.41万元)。其中,主营业业务电流互感器生产及销售收入为6805.86万元,占营业总收入的91.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1592.71万元,较去年同期相比增长193.99万元,增长率13.87%;实现净利润1194.53万元,较去年同期相比增长116.84万元,增长率10.84%。二、项目概况(一)项目名称电流互感器投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积30341.83平方米(折合约45.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.14%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度185.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30341.83平方米,建筑物基底占地面积15516.81平方米,总建筑面积36713.61平方米,其中:规划建设主体工程22858.62平方米,项目规划绿化面积2518.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2940.35万元。(七)节能分析“电流互感器投资项目建设项目”,年用电量601945.67千瓦时,年总用水量5202.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.42吨标准煤/年。达产年综合节能量18.61吨标准煤/年,项目总节能率21.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9518.09万元,其中:固定资产投资8453.86万元,占项目总投资的88.82%;流动资金1064.23万元,占项目总投资的11.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9712.00万元,总成本费用7546.77万元,税金及附加157.21万元,利润总额2165.23万元,利税总额2621.09万元,税后净利润1623.92万元,达产年纳税总额997.17万元;达产年投资利润率22.75%,投资利税率27.54%,投资回报率17.06%,全部投资回收期7.36年,提供就业职位197个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心电流互感器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心电流互感器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“电流互感器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位197个,达产年纳税总额997.17万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.75%,投资利税率27.54%,全部投资回报率17.06%,全部投资回收期7.36年,固定资产投资回收期7.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30341.8345.49亩1.1容积率1.211.2建筑系数51.14%1.3投资强度万元/亩185.841.4基底面积平方米15516.811.5总建筑面积平方米36713.611.6绿化面积平方米2518.28绿化率6.86%2总投资万元9518.092.1固定资产投资万元8453.862.1.1土建工程投资万元3264.272.1.1.1土建工程投资占比万元34.30%2.1.2设备投资万元2940.352.1.2.1设备投资占比30.89%2.1.3其它投资万元2249.242.1.3.1其它投资占比23.63%2.1.4固定资产投资占比88.82%2.2流动资金万元1064.232.2.1流动资金占比11.18%3收入万元9712.004总成本万元7546.775利润总额万元2165.236净利润万元1623.927所得税万元1.218增值税万元298.659税金及附加万元157.2110纳税总额万元997.1711利税总额万元2621.0912投资利润率22.75%13投资利税率27.54%14投资回报率17.06%15回收期年7.3616设备数量台(套)12317年用电量千瓦时601945.6718年用水量立方米5202.2919总能耗吨标准煤74.4220节能率21.09%21节能量吨标准煤18.6122员工数量人197第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.14%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度185.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10970.3810970.3822858.6222858.622235.641.1主要生产车间6582.236582.2313715.1713715.171386.101.2辅助生产车间3510.523510.527314.767314.76715.401.3其他生产车间877.63877.631325.801325.80134.142仓储工程2327.522327.529005.749005.74640.572.1成品贮存581.88581.882251.432251.43160.142.2原料仓储1210.311210.314682.984682.98333.102.3辅助材料仓库535.33535.332071.322071.32147.333供配电工程124.13124.13124.13124.139.933.1供配电室124.13124.13124.13124.139.934给排水工程142.75142.75142.75142.758.884.1给排水142.75142.75142.75142.758.885服务性工程1474.101474.101474.101474.10104.855.1办公用房878.61878.61878.61878.6149.555.2生活服务595.49595.49595.49595.4955.136消防及环保工程415.85415.85415.85415.8533.286.1消防环保工程415.85415.85415.85415.8533.287项目总图工程62.0762.0762.0762.07176.067.1场地及道路硬化3952.51737.98737.987.2场区围墙737.983952.513952.517.3安全保卫室62.0762.0762.0762.078绿化工程1573.0655.06合计15516.8136713.6136713.613264.27六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6364.88万元,占计划投资的66.87%。其中:完成固定资产投资4664.39万元,占总投资的73.28%;完成流动资金投资1700.49,占总投资的26.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6364.881.1完成比例66.87%2完成固定资产投资万元4664.392.1完成比例73.28%3完成流动资金投资万元1700.493.1完成比例26.72%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员197人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1341.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元677.512工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元184.803企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元51.474品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元88.645其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元48.696职工工资总额万元4977.83五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8453.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3264.272940.35185.848453.861.1工程费用万元3264.272940.356042.061.1.1建筑工程费用万元3264.273264.2734.30%1.1.2设备购置及安装费万元2940.352940.3530.89%1.2工程建设其他费用万元2249.242249.2423.63%1.2.1无形资产万元1108.631108.631.3预备费万元1140.611140.611.3.1基本预备费万元646.79646.791.3.2涨价预备费万元493.82493.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元8453.868453.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1064.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6042.062641.215509.406042.066042.066042.061.1应收账款万元1812.62815.681359.461812.621812.621812.621.2存货万元2718.931223.522039.202718.932718.932718.931.2.1原辅材料万元815.68367.06611.76815.68815.68815.681.2.2燃料动力万元40.7818.3530.5940.7840.7840.781.2.3在产品万元1250.71562.82938.031250.711250.711250.711.2.4产成品万元611.76275.29458.82611.76611.76611.761.3现金万元1510.52679.731132.891510.521510.521510.522流动负债万元4977.832240.023733.374977.834977.834977.832.1应付账款万元4977.832240.023733.374977.834977.834977.833流动资金万元1064.23478.90798.171064.231064.231064.234铺底流动资金万元354.74159.63266.06354.74354.74354.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9518.09万元,其中:固定资产投资8453.86万元,占项目总投资的88.82%;流动资金1064.23万元,占项目总投资的11.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3264.27万元,占项目总投资的34.30%;设备购置费2940.35万元,占项目总投资的30.89%;其它投资2249.24万元,占项目总投资的23.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8453.86+1064.23=9518.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8453.8688.82%1.1项目建设投资万元8453.8688.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1064.2311.18%3总投资万元万元9518.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4370.40万元,总成本5424.39万元,利润总额-1053.99万元,净利润137.49万元,增值税134.39万元,税金及附加-790.49万元,所得税-263.50万元;第二年收入7284.00万元,总成本7976.48万元,利润总额-692.48万元,净利润-519.36万元,增值税223.99万元,税金及附加148.25万元,所得税-173.12万元;第三年生产负荷100%,收入9712.00万元,总成本7546.77万元,利润总额2165.23万元,净利润1623.92万元,增值税298.65万元,税金及附加157.21万元,所得税541.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9712.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=298.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4370.407284.009712.009712.009712.001.1电流互感器万元4370.407284.009712.009712.009712.002现价增加值万元1398.532330.883107.843107.843107.843增值

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