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文档简介
泓域咨询MACRO/ 短切玻璃纤维投资项目立项申请报告短切玻璃纤维投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7142.92万元,同比增长21.40%(1258.94万元)。其中,主营业业务短切玻璃纤维生产及销售收入为5843.29万元,占营业总收入的81.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1545.78万元,较去年同期相比增长156.64万元,增长率11.28%;实现净利润1159.34万元,较去年同期相比增长117.26万元,增长率11.25%。二、项目概况(一)项目名称短切玻璃纤维投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12032.68平方米(折合约18.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.88%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度187.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12032.68平方米,建筑物基底占地面积6723.86平方米,总建筑面积17928.69平方米,其中:规划建设主体工程13895.68平方米,项目规划绿化面积1426.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1579.21万元。(七)节能分析“短切玻璃纤维投资项目建设项目”,年用电量1336436.55千瓦时,年总用水量6635.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.82吨标准煤/年。达产年综合节能量49.23吨标准煤/年,项目总节能率20.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4450.77万元,其中:固定资产投资3378.89万元,占项目总投资的75.92%;流动资金1071.88万元,占项目总投资的24.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9652.00万元,总成本费用7472.89万元,税金及附加84.20万元,利润总额2179.11万元,利税总额2563.88万元,税后净利润1634.33万元,达产年纳税总额929.55万元;达产年投资利润率48.96%,投资利税率57.61%,投资回报率36.72%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位147个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区短切玻璃纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区短切玻璃纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“短切玻璃纤维投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位147个,达产年纳税总额929.55万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.96%,投资利税率57.61%,全部投资回报率36.72%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12032.6818.04亩1.1容积率1.491.2建筑系数55.88%1.3投资强度万元/亩187.301.4基底面积平方米6723.861.5总建筑面积平方米17928.691.6绿化面积平方米1426.21绿化率7.95%2总投资万元4450.772.1固定资产投资万元3378.892.1.1土建工程投资万元1296.942.1.1.1土建工程投资占比万元29.14%2.1.2设备投资万元1579.212.1.2.1设备投资占比35.48%2.1.3其它投资万元502.742.1.3.1其它投资占比11.30%2.1.4固定资产投资占比75.92%2.2流动资金万元1071.882.2.1流动资金占比24.08%3收入万元9652.004总成本万元7472.895利润总额万元2179.116净利润万元1634.337所得税万元1.498增值税万元300.579税金及附加万元84.2010纳税总额万元929.5511利税总额万元2563.8812投资利润率48.96%13投资利税率57.61%14投资回报率36.72%15回收期年4.2216设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1336436.5518年用水量立方米6635.9919总能耗吨标准煤164.8220节能率20.66%21节能量吨标准煤49.2322员工数量人147第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.88%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度187.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4753.774753.7713895.6813895.681105.721.1主要生产车间2852.262852.268337.418337.41685.551.2辅助生产车间1521.211521.214446.624446.62353.831.3其他生产车间380.30380.30805.95805.9566.342仓储工程1008.581008.582621.462621.46151.712.1成品贮存252.15252.15655.37655.3737.932.2原料仓储524.46524.461363.161363.1678.892.3辅助材料仓库231.97231.97602.94602.9434.893供配电工程53.7953.7953.7953.793.503.1供配电室53.7953.7953.7953.793.504给排水工程61.8661.8661.8661.863.134.1给排水61.8661.8661.8661.863.135服务性工程638.77638.77638.77638.7736.975.1办公用房351.93351.93351.93351.9319.635.2生活服务286.84286.84286.84286.8420.676消防及环保工程180.20180.20180.20180.2011.736.1消防环保工程180.20180.20180.20180.2011.737项目总图工程26.9026.9026.9026.90-36.477.1场地及道路硬化1879.49353.82353.827.2场区围墙353.821879.491879.497.3安全保卫室26.9026.9026.9026.908绿化工程589.8820.65合计6723.8617928.6917928.691296.94六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2870.20万元,占计划投资的64.49%。其中:完成固定资产投资2197.99万元,占总投资的76.58%;完成流动资金投资672.21,占总投资的23.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2870.201.1完成比例64.49%2完成固定资产投资万元2197.992.1完成比例76.58%3完成流动资金投资万元672.213.1完成比例23.42%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员147人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1001.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元485.072工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元113.163企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元44.164品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元65.135其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.815.3年工资额万元42.706职工工资总额万元6244.02五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3378.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1296.941579.21187.303378.891.1工程费用万元1296.941579.217315.901.1.1建筑工程费用万元1296.941296.9429.14%1.1.2设备购置及安装费万元1579.211579.2135.48%1.2工程建设其他费用万元502.74502.7411.30%1.2.1无形资产万元244.00244.001.3预备费万元258.74258.741.3.1基本预备费万元114.57114.571.3.2涨价预备费万元144.17144.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3378.893378.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1071.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7315.902486.156121.697315.907315.907315.901.1应收账款万元2194.77877.911755.822194.772194.772194.771.2存货万元3292.151316.862633.723292.153292.153292.151.2.1原辅材料万元987.64395.06790.12987.64987.64987.641.2.2燃料动力万元49.3819.7539.5149.3849.3849.381.2.3在产品万元1514.39605.761211.511514.391514.391514.391.2.4产成品万元740.73296.29592.59740.73740.73740.731.3现金万元1828.97731.591463.181828.971828.971828.972流动负债万元6244.022497.614995.226244.026244.026244.022.1应付账款万元6244.022497.614995.226244.026244.026244.023流动资金万元1071.88428.75857.501071.881071.881071.884铺底流动资金万元357.29142.92285.83357.29357.29357.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4450.77万元,其中:固定资产投资3378.89万元,占项目总投资的75.92%;流动资金1071.88万元,占项目总投资的24.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1296.94万元,占项目总投资的29.14%;设备购置费1579.21万元,占项目总投资的35.48%;其它投资502.74万元,占项目总投资的11.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3378.89+1071.88=4450.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3378.8975.92%1.1项目建设投资万元3378.8975.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1071.8824.08%3总投资万元万元4450.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3860.80万元,总成本1516.42万元,利润总额2344.38万元,净利润62.56万元,增值税120.23万元,税金及附加1758.29万元,所得税586.10万元;第二年收入7721.60万元,总成本2555.41万元,利润总额5166.19万元,净利润3874.64万元,增值税240.46万元,税金及附加76.99万元,所得税1291.55万元;第三年生产负荷100%,收入9652.00万元,总成本7472.89万元,利润总额2179.11万元,净利润1634.33万元,增值税300.57万元,税金及附加84.20万元,所得税544.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9652.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=300.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3860.807721.609652.009652.009652.001.1短切玻璃纤维万元3860.807721.609652.00965
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