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泓域咨询MACRO/ 天然花岗石板材加工投资项目立项申请报告天然花岗石板材加工投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入22626.61万元,同比增长30.56%(5296.37万元)。其中,主营业业务天然花岗石板材加工生产及销售收入为21421.75万元,占营业总收入的94.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5985.86万元,较去年同期相比增长1370.06万元,增长率29.68%;实现净利润4489.39万元,较去年同期相比增长951.63万元,增长率26.90%。二、项目概况(一)项目名称天然花岗石板材加工投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积36444.88平方米(折合约54.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.36%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度177.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36444.88平方米,建筑物基底占地面积27829.31平方米,总建筑面积58311.81平方米,其中:规划建设主体工程36160.58平方米,项目规划绿化面积3891.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费3039.71万元。(七)节能分析“天然花岗石板材加工投资项目建设项目”,年用电量1343434.03千瓦时,年总用水量26938.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.41吨标准煤/年。达产年综合节能量47.22吨标准煤/年,项目总节能率28.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13136.21万元,其中:固定资产投资9671.83万元,占项目总投资的73.63%;流动资金3464.38万元,占项目总投资的26.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25740.00万元,总成本费用20060.95万元,税金及附加239.78万元,利润总额5679.05万元,利税总额6702.15万元,税后净利润4259.29万元,达产年纳税总额2442.86万元;达产年投资利润率43.23%,投资利税率51.02%,投资回报率32.42%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位497个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区天然花岗石板材加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区天然花岗石板材加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“天然花岗石板材加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位497个,达产年纳税总额2442.86万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.23%,投资利税率51.02%,全部投资回报率32.42%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,创新金融支持方式。为努力破解融资难题,报告提出完善产融信息对接合作平台,开展产融合作城市试点,推动建立国家融资担保基金,推进落实小微企业授信尽职免责制度,引导开发性、政策性金融机构强化对民营企业信贷支持,扩大民营企业财产质押范围,引导有序开展产业链融资,加快债券市场化产品创新,推进多层次资本市场直接融资等,为民营企业提供多样化的融资服务,加强和改进对制造强国建设的金融支持。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36444.8854.64亩1.1容积率1.601.2建筑系数76.36%1.3投资强度万元/亩177.011.4基底面积平方米27829.311.5总建筑面积平方米58311.811.6绿化面积平方米3891.73绿化率6.67%2总投资万元13136.212.1固定资产投资万元9671.832.1.1土建工程投资万元4289.602.1.1.1土建工程投资占比万元32.65%2.1.2设备投资万元3039.712.1.2.1设备投资占比23.14%2.1.3其它投资万元2342.522.1.3.1其它投资占比17.83%2.1.4固定资产投资占比73.63%2.2流动资金万元3464.382.2.1流动资金占比26.37%3收入万元25740.004总成本万元20060.955利润总额万元5679.056净利润万元4259.297所得税万元1.608增值税万元783.329税金及附加万元239.7810纳税总额万元2442.8611利税总额万元6702.1512投资利润率43.23%13投资利税率51.02%14投资回报率32.42%15回收期年4.5816设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1343434.0318年用水量立方米26938.0819总能耗吨标准煤167.4120节能率28.34%21节能量吨标准煤47.2222员工数量人497第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.36%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度177.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19675.3219675.3236160.5836160.582926.091.1主要生产车间11805.1911805.1921696.3521696.351814.181.2辅助生产车间6296.106296.1011571.3911571.39936.351.3其他生产车间1574.031574.032097.312097.31175.572仓储工程4174.404174.4014398.3014398.30847.352.1成品贮存1043.601043.603599.573599.57211.842.2原料仓储2170.692170.697487.127487.12440.622.3辅助材料仓库960.11960.113311.613311.61194.893供配电工程222.63222.63222.63222.6314.743.1供配电室222.63222.63222.63222.6314.744给排水工程256.03256.03256.03256.0313.184.1给排水256.03256.03256.03256.0313.185服务性工程2643.782643.782643.782643.78155.595.1办公用房1182.031182.031182.031182.0373.605.2生活服务1461.751461.751461.751461.7568.106消防及环保工程745.83745.83745.83745.8349.386.1消防环保工程745.83745.83745.83745.8349.387项目总图工程111.32111.32111.32111.32186.727.1场地及道路硬化7522.441283.771283.777.2场区围墙1283.777522.447522.447.3安全保卫室111.32111.32111.32111.328绿化工程2758.6496.55合计27829.3158311.8158311.814289.60六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12587.18万元,占计划投资的95.82%。其中:完成固定资产投资8761.21万元,占总投资的69.60%;完成流动资金投资3825.97,占总投资的30.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12587.181.1完成比例95.82%2完成固定资产投资万元8761.212.1完成比例69.60%3完成流动资金投资万元3825.973.1完成比例30.40%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员497人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3381.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1356.512工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元401.273企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元133.064品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元217.775其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.985.3年工资额万元143.546职工工资总额万元13217.62五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9671.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4289.603039.71177.019671.831.1工程费用万元4289.603039.7116682.001.1.1建筑工程费用万元4289.604289.6032.65%1.1.2设备购置及安装费万元3039.713039.7123.14%1.2工程建设其他费用万元2342.522342.5217.83%1.2.1无形资产万元977.67977.671.3预备费万元1364.851364.851.3.1基本预备费万元670.45670.451.3.2涨价预备费万元694.40694.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元9671.839671.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3464.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16682.0011737.9714389.4516682.0016682.0016682.001.1应收账款万元5004.603252.993753.455004.605004.605004.601.2存货万元7506.904879.495630.187506.907506.907506.901.2.1原辅材料万元2252.071463.851689.052252.072252.072252.071.2.2燃料动力万元112.6073.1984.45112.60112.60112.601.2.3在产品万元3453.172244.562589.883453.173453.173453.171.2.4产成品万元1689.051097.881266.791689.051689.051689.051.3现金万元4170.502710.833127.884170.504170.504170.502流动负债万元13217.628591.459913.2213217.6213217.6213217.622.1应付账款万元13217.628591.459913.2213217.6213217.6213217.623流动资金万元3464.382251.852598.283464.383464.383464.384铺底流动资金万元1154.78750.61866.091154.781154.781154.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13136.21万元,其中:固定资产投资9671.83万元,占项目总投资的73.63%;流动资金3464.38万元,占项目总投资的26.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4289.60万元,占项目总投资的32.65%;设备购置费3039.71万元,占项目总投资的23.14%;其它投资2342.52万元,占项目总投资的17.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9671.83+3464.38=13136.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9671.8373.63%1.1项目建设投资万元9671.8373.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3464.3826.37%3总投资万元万元13136.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16731.00万元,总成本16861.01万元,利润总额-130.01万元,净利润206.88万元,增值税509.16万元,税金及附加-97.51万元,所得税-32.50万元;第二年收入19305.00万元,总成本19007.07万元,利润总额297.93万元,净利润223.45万元,增值税587.49万元,税金及附加216.28万元,所得税74.48万元;第三年生产负荷100%,收入25740.00万元,总成本20060.95万元,利润总额5679.05万元,净利润4259.29万元,增值税783.32万元,税金及附加239.78万元,所得税1419.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25740.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=783.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16731.0019305.0025740.0025740.0025740.001.1天然花岗石板材加工万元16731.0019305.0025740.0025740.0025740.002现价增加值万元5353.926177.608236.80823

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