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文档简介
泓域咨询MACRO/ 农林牧渔专用机械零配件投资项目立项申请报告农林牧渔专用机械零配件投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入13800.08万元,同比增长32.41%(3377.77万元)。其中,主营业业务农林牧渔专用机械零配件生产及销售收入为11698.69万元,占营业总收入的84.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3893.07万元,较去年同期相比增长575.87万元,增长率17.36%;实现净利润2919.80万元,较去年同期相比增长409.98万元,增长率16.33%。二、项目概况(一)项目名称农林牧渔专用机械零配件投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积46463.22平方米(折合约69.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.42%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度193.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46463.22平方米,建筑物基底占地面积26214.55平方米,总建筑面积59937.55平方米,其中:规划建设主体工程46831.99平方米,项目规划绿化面积4407.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3728.53万元。(七)节能分析“农林牧渔专用机械零配件投资项目建设项目”,年用电量1322767.06千瓦时,年总用水量14017.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.77吨标准煤/年。达产年综合节能量51.72吨标准煤/年,项目总节能率23.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17626.16万元,其中:固定资产投资13509.16万元,占项目总投资的76.64%;流动资金4117.00万元,占项目总投资的23.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28171.00万元,总成本费用21525.20万元,税金及附加295.85万元,利润总额6645.80万元,利税总额7858.31万元,税后净利润4984.35万元,达产年纳税总额2873.96万元;达产年投资利润率37.70%,投资利税率44.58%,投资回报率28.28%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位441个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区农林牧渔专用机械零配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区农林牧渔专用机械零配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“农林牧渔专用机械零配件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位441个,达产年纳税总额2873.96万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.70%,投资利税率44.58%,全部投资回报率28.28%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和产业集群区域的品牌建设。报告要求以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。工业和信息化部于2014年启动了产业集群区域品牌建设试点示范工作,以区域品牌为突破点,辐射带动区域骨干企业培育自主品牌。目前已推动中关村、中山古镇等75个产业集群试点开展区域品牌建设,形成了随州专用汽车、深圳内衣等6个示范区。工商总局支持有条件的地方率先发展,开展商标品牌建设局(部)省战略合作,制定区域商标品牌发展规划,积极指导和支持各地区开展商标品牌创业创新基地建设,加快推动条件成熟的地区成立品牌指导站,促进品牌经济与产业发展、区域发展深度融合,不断提高区域经济的综合竞争力。质检总局在全国31个省(区、市)批准筹建了287个“全国知名品牌创建示范区”,有效调动了地方政府依靠质量培育知名品牌的积极性,打造了北京中关村科技园“全国软件与信息产业知名品牌示范区”等一批区域知名品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46463.2269.66亩1.1容积率1.291.2建筑系数56.42%1.3投资强度万元/亩193.931.4基底面积平方米26214.551.5总建筑面积平方米59937.551.6绿化面积平方米4407.87绿化率7.35%2总投资万元17626.162.1固定资产投资万元13509.162.1.1土建工程投资万元4677.982.1.1.1土建工程投资占比万元26.54%2.1.2设备投资万元3728.532.1.2.1设备投资占比21.15%2.1.3其它投资万元5102.652.1.3.1其它投资占比28.95%2.1.4固定资产投资占比76.64%2.2流动资金万元4117.002.2.1流动资金占比23.36%3收入万元28171.004总成本万元21525.205利润总额万元6645.806净利润万元4984.357所得税万元1.298增值税万元916.669税金及附加万元295.8510纳税总额万元2873.9611利税总额万元7858.3112投资利润率37.70%13投资利税率44.58%14投资回报率28.28%15回收期年5.0416设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1322767.0618年用水量立方米14017.3219总能耗吨标准煤163.7720节能率23.55%21节能量吨标准煤51.7222员工数量人441第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.42%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度193.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18533.6918533.6946831.9946831.994020.641.1主要生产车间11120.2111120.2128099.1928099.192492.801.2辅助生产车间5930.785930.7814986.2414986.241286.601.3其他生产车间1482.701482.702716.262716.26241.242仓储工程3932.183932.188518.618518.61531.892.1成品贮存983.04983.042129.652129.65132.972.2原料仓储2044.732044.734429.684429.68276.582.3辅助材料仓库904.40904.401959.281959.28122.333供配电工程209.72209.72209.72209.7214.733.1供配电室209.72209.72209.72209.7214.734给排水工程241.17241.17241.17241.1713.184.1给排水241.17241.17241.17241.1713.185服务性工程2490.382490.382490.382490.38155.495.1办公用房1207.031207.031207.031207.0385.775.2生活服务1283.351283.351283.351283.3588.266消防及环保工程702.55702.55702.55702.5549.356.1消防环保工程702.55702.55702.55702.5549.357项目总图工程104.86104.86104.86104.86-203.787.1场地及道路硬化7017.391421.021421.027.2场区围墙1421.027017.397017.397.3安全保卫室104.86104.86104.86104.868绿化工程2756.5896.48合计26214.5559937.5559937.554677.98六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9386.64万元,占计划投资的53.25%。其中:完成固定资产投资6716.12万元,占总投资的71.55%;完成流动资金投资2670.52,占总投资的28.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9386.641.1完成比例53.25%2完成固定资产投资万元6716.122.1完成比例71.55%3完成流动资金投资万元2670.523.1完成比例28.45%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员441人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3001.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元1701.652工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元432.373企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元138.264品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元209.735其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.045.3年工资额万元107.986职工工资总额万元17267.38五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13509.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4677.983728.53193.9313509.161.1工程费用万元4677.983728.5321384.381.1.1建筑工程费用万元4677.984677.9826.54%1.1.2设备购置及安装费万元3728.533728.5321.15%1.2工程建设其他费用万元5102.655102.6528.95%1.2.1无形资产万元2138.042138.041.3预备费万元2964.612964.611.3.1基本预备费万元1576.981576.981.3.2涨价预备费万元1387.631387.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元13509.1613509.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4117.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21384.387291.0012681.8121384.3821384.3821384.381.1应收账款万元6415.312566.134811.496415.316415.316415.311.2存货万元9622.973849.197217.239622.979622.979622.971.2.1原辅材料万元2886.891154.762165.172886.892886.892886.891.2.2燃料动力万元144.3457.74108.26144.34144.34144.341.2.3在产品万元4426.571770.633319.924426.574426.574426.571.2.4产成品万元2165.17866.071623.882165.172165.172165.171.3现金万元5346.102138.444009.575346.105346.105346.102流动负债万元17267.386906.9512950.5317267.3817267.3817267.382.1应付账款万元17267.386906.9512950.5317267.3817267.3817267.383流动资金万元4117.001646.803087.754117.004117.004117.004铺底流动资金万元1372.32548.931029.251372.321372.321372.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17626.16万元,其中:固定资产投资13509.16万元,占项目总投资的76.64%;流动资金4117.00万元,占项目总投资的23.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4677.98万元,占项目总投资的26.54%;设备购置费3728.53万元,占项目总投资的21.15%;其它投资5102.65万元,占项目总投资的28.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13509.16+4117.00=17626.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13509.1676.64%1.1项目建设投资万元13509.1676.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4117.0023.36%3总投资万元万元17626.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11268.40万元,总成本11636.35万元,利润总额-367.95万元,净利润229.85万元,增值税366.66万元,税金及附加-275.96万元,所得税-91.99万元;第二年收入21128.25万元,总成本19039.44万元,利润总额2088.81万元,净利润1566.61万元,增值税687.50万元,税金及附加268.35万元,所得税522.20万元;第三年生产负荷100%,收入28171.00万元,总成本21525.20万元,利润总额6645.80万元,净利润4984.35万元,增值税916.66万元,税金及附加295.85万元,所得税1661.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28171.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=916.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11268.4021128.2528171.0028171.0028171.001.1农林牧渔专用机械零配件万元11268.4021128.2528171.0028171.0028171.002现价增加值万元3605.896761.049014.729014.7
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