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文档简介

泓域咨询MACRO/ 线路板投资项目立项申请报告线路板投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入4351.38万元,同比增长10.53%(414.64万元)。其中,主营业业务线路板生产及销售收入为3542.23万元,占营业总收入的81.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额850.29万元,较去年同期相比增长92.29万元,增长率12.18%;实现净利润637.72万元,较去年同期相比增长58.15万元,增长率10.03%。二、项目概况(一)项目名称线路板投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9884.94平方米(折合约14.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.79%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度185.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9884.94平方米,建筑物基底占地面积6206.75平方米,总建筑面积10774.58平方米,其中:规划建设主体工程7249.58平方米,项目规划绿化面积713.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费966.47万元。(七)节能分析“线路板投资项目建设项目”,年用电量1280131.28千瓦时,年总用水量4244.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.69吨标准煤/年。达产年综合节能量41.92吨标准煤/年,项目总节能率24.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3307.61万元,其中:固定资产投资2750.15万元,占项目总投资的83.15%;流动资金557.46万元,占项目总投资的16.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5301.00万元,总成本费用4235.96万元,税金及附加57.17万元,利润总额1065.04万元,利税总额1269.11万元,税后净利润798.78万元,达产年纳税总额470.33万元;达产年投资利润率32.20%,投资利税率38.37%,投资回报率24.15%,全部投资回收期5.64年,提供就业职位99个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区线路板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区线路板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“线路板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位99个,达产年纳税总额470.33万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.20%,投资利税率38.37%,全部投资回报率24.15%,全部投资回收期5.64年,固定资产投资回收期5.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9884.9414.82亩1.1容积率1.091.2建筑系数62.79%1.3投资强度万元/亩185.571.4基底面积平方米6206.751.5总建筑面积平方米10774.581.6绿化面积平方米713.66绿化率6.62%2总投资万元3307.612.1固定资产投资万元2750.152.1.1土建工程投资万元812.852.1.1.1土建工程投资占比万元24.58%2.1.2设备投资万元966.472.1.2.1设备投资占比29.22%2.1.3其它投资万元970.832.1.3.1其它投资占比29.35%2.1.4固定资产投资占比83.15%2.2流动资金万元557.462.2.1流动资金占比16.85%3收入万元5301.004总成本万元4235.965利润总额万元1065.046净利润万元798.787所得税万元1.098增值税万元146.909税金及附加万元57.1710纳税总额万元470.3311利税总额万元1269.1112投资利润率32.20%13投资利税率38.37%14投资回报率24.15%15回收期年5.6416设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1280131.2818年用水量立方米4244.5919总能耗吨标准煤157.6920节能率24.94%21节能量吨标准煤41.9222员工数量人99第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.79%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度185.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4388.174388.177249.587249.58601.611.1主要生产车间2632.902632.904349.754349.75373.001.2辅助生产车间1404.211404.212319.872319.87192.521.3其他生产车间351.05351.05420.48420.4836.102仓储工程931.01931.012291.252291.25138.282.1成品贮存232.75232.75572.81572.8134.572.2原料仓储484.13484.131191.451191.4571.912.3辅助材料仓库214.13214.13526.99526.9931.803供配电工程49.6549.6549.6549.653.373.1供配电室49.6549.6549.6549.653.374给排水工程57.1057.1057.1057.103.024.1给排水57.1057.1057.1057.103.025服务性工程589.64589.64589.64589.6435.595.1办公用房281.73281.73281.73281.7318.015.2生活服务307.91307.91307.91307.9120.596消防及环保工程166.34166.34166.34166.3411.296.1消防环保工程166.34166.34166.34166.3411.297项目总图工程24.8324.8324.8324.832.197.1场地及道路硬化1612.14337.30337.307.2场区围墙337.301612.141612.147.3安全保卫室24.8324.8324.8324.838绿化工程500.0617.50合计6206.7510774.5810774.58812.85六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2400.62万元,占计划投资的72.58%。其中:完成固定资产投资1809.72万元,占总投资的75.39%;完成流动资金投资590.90,占总投资的24.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2400.621.1完成比例72.58%2完成固定资产投资万元1809.722.1完成比例75.39%3完成流动资金投资万元590.903.1完成比例24.61%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员99人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元331.952工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元83.953企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.003.3年工资额万元24.594品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元40.775其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元20.046职工工资总额万元2973.58五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2750.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元812.85966.47185.572750.151.1工程费用万元812.85966.473531.041.1.1建筑工程费用万元812.85812.8524.58%1.1.2设备购置及安装费万元966.47966.4729.22%1.2工程建设其他费用万元970.83970.8329.35%1.2.1无形资产万元450.78450.781.3预备费万元520.05520.051.3.1基本预备费万元284.36284.361.3.2涨价预备费万元235.69235.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元2750.152750.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金557.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3531.042051.872753.953531.043531.043531.041.1应收账款万元1059.31635.59847.451059.311059.311059.311.2存货万元1588.97953.381271.171588.971588.971588.971.2.1原辅材料万元476.69286.01381.35476.69476.69476.691.2.2燃料动力万元23.8314.3019.0723.8323.8323.831.2.3在产品万元730.93438.56584.74730.93730.93730.931.2.4产成品万元357.52214.51286.01357.52357.52357.521.3现金万元882.76529.66706.21882.76882.76882.762流动负债万元2973.581784.152378.862973.582973.582973.582.1应付账款万元2973.581784.152378.862973.582973.582973.583流动资金万元557.46334.48445.97557.46557.46557.464铺底流动资金万元185.82111.49148.66185.82185.82185.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3307.61万元,其中:固定资产投资2750.15万元,占项目总投资的83.15%;流动资金557.46万元,占项目总投资的16.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资812.85万元,占项目总投资的24.58%;设备购置费966.47万元,占项目总投资的29.22%;其它投资970.83万元,占项目总投资的29.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2750.15+557.46=3307.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2750.1583.15%1.1项目建设投资万元2750.1583.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元557.4616.85%3总投资万元万元3307.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3180.60万元,总成本14547.36万元,利润总额-11366.76万元,净利润50.12万元,增值税88.14万元,税金及附加-8525.07万元,所得税-2841.69万元;第二年收入4240.80万元,总成本18434.10万元,利润总额-14193.30万元,净利润-10644.98万元,增值税117.52万元,税金及附加53.64万元,所得税-3548.32万元;第三年生产负荷100%,收入5301.00万元,总成本4235.96万元,利润总额1065.04万元,净利润798.78万元,增值税146.90万元,税金及附加57.17万元,所得税266.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5301.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=146.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3180.604240.805301.005301.005301.001.1线路板万元3180.604240.805301.005301.005301.002现价

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