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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硼酸投资项目立项申请报告硼酸投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15995.41万元,同比增长11.00%(1585.05万元)。其中,主营业业务硼酸生产及销售收入为13195.98万元,占营业总收入的82.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4178.11万元,较去年同期相比增长812.94万元,增长率24.16%;实现净利润3133.58万元,较去年同期相比增长475.41万元,增长率17.89%。二、项目概况(一)项目名称硼酸投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积32056.02平方米(折合约48.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.70%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度199.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32056.02平方米,建筑物基底占地面积25548.65平方米,总建筑面积35902.74平方米,其中:规划建设主体工程22165.44平方米,项目规划绿化面积2054.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费3600.37万元。(七)节能分析“硼酸投资项目建设项目”,年用电量819192.89千瓦时,年总用水量18250.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.24吨标准煤/年。达产年综合节能量37.81吨标准煤/年,项目总节能率24.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13425.72万元,其中:固定资产投资9610.56万元,占项目总投资的71.58%;流动资金3815.16万元,占项目总投资的28.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27078.00万元,总成本费用20975.61万元,税金及附加229.23万元,利润总额6102.39万元,利税总额7173.33万元,税后净利润4576.79万元,达产年纳税总额2596.54万元;达产年投资利润率45.45%,投资利税率53.43%,投资回报率34.09%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位407个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区硼酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区硼酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“硼酸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位407个,达产年纳税总额2596.54万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.45%,投资利税率53.43%,全部投资回报率34.09%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32056.0248.06亩1.1容积率1.121.2建筑系数79.70%1.3投资强度万元/亩199.971.4基底面积平方米25548.651.5总建筑面积平方米35902.741.6绿化面积平方米2054.46绿化率5.72%2总投资万元13425.722.1固定资产投资万元9610.562.1.1土建工程投资万元3175.412.1.1.1土建工程投资占比万元23.65%2.1.2设备投资万元3600.372.1.2.1设备投资占比26.82%2.1.3其它投资万元2834.782.1.3.1其它投资占比21.11%2.1.4固定资产投资占比71.58%2.2流动资金万元3815.162.2.1流动资金占比28.42%3收入万元27078.004总成本万元20975.615利润总额万元6102.396净利润万元4576.797所得税万元1.128增值税万元841.719税金及附加万元229.2310纳税总额万元2596.5411利税总额万元7173.3312投资利润率45.45%13投资利税率53.43%14投资回报率34.09%15回收期年4.4316设备数量台(套)7317年用电量千瓦时819192.8918年用水量立方米18250.3619总能耗吨标准煤102.2420节能率24.57%21节能量吨标准煤37.8122员工数量人407第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.70%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度199.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18062.9018062.9022165.4422165.442156.461.1主要生产车间10837.7410837.7413299.2613299.261337.011.2辅助生产车间5780.135780.137092.947092.94690.071.3其他生产车间1445.031445.031285.601285.60129.392仓储工程3832.303832.308929.248929.24631.802.1成品贮存958.08958.082232.312232.31157.952.2原料仓储1992.801992.804643.204643.20328.542.3辅助材料仓库881.43881.432053.732053.73145.313供配电工程204.39204.39204.39204.3916.273.1供配电室204.39204.39204.39204.3916.274给排水工程235.05235.05235.05235.0514.554.1给排水235.05235.05235.05235.0514.555服务性工程2427.122427.122427.122427.12171.735.1办公用房1020.841020.841020.841020.8482.065.2生活服务1406.281406.281406.281406.2891.576消防及环保工程684.70684.70684.70684.7054.506.1消防环保工程684.70684.70684.70684.7054.507项目总图工程102.19102.19102.19102.1940.157.1场地及道路硬化6615.771079.201079.207.2场区围墙1079.206615.776615.777.3安全保卫室102.19102.19102.19102.198绿化工程2569.8989.95合计25548.6535902.7435902.743175.41六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8356.50万元,占计划投资的62.24%。其中:完成固定资产投资6593.58万元,占总投资的78.90%;完成流动资金投资1762.92,占总投资的21.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8356.501.1完成比例62.24%2完成固定资产投资万元6593.582.1完成比例78.90%3完成流动资金投资万元1762.923.1完成比例21.10%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员407人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2771.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元1152.932工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元409.073企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元119.184品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元193.335其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.745.3年工资额万元130.456职工工资总额万元13906.89五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9610.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3175.413600.37199.979610.561.1工程费用万元3175.413600.3717722.051.1.1建筑工程费用万元3175.413175.4123.65%1.1.2设备购置及安装费万元3600.373600.3726.82%1.2工程建设其他费用万元2834.782834.7821.11%1.2.1无形资产万元1633.391633.391.3预备费万元1201.391201.391.3.1基本预备费万元717.05717.051.3.2涨价预备费万元484.34484.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元9610.569610.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3815.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17722.0512553.2712575.7917722.0517722.0517722.051.1应收账款万元5316.613189.973987.465316.615316.615316.611.2存货万元7974.924784.955981.197974.927974.927974.921.2.1原辅材料万元2392.481435.491794.362392.482392.482392.481.2.2燃料动力万元119.6271.7789.72119.62119.62119.621.2.3在产品万元3668.462201.082751.353668.463668.463668.461.2.4产成品万元1794.361076.611345.771794.361794.361794.361.3现金万元4430.512658.313322.884430.514430.514430.512流动负债万元13906.898344.1310430.1713906.8913906.8913906.892.1应付账款万元13906.898344.1310430.1713906.8913906.8913906.893流动资金万元3815.162289.102861.373815.163815.163815.164铺底流动资金万元1271.71763.03953.791271.711271.711271.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13425.72万元,其中:固定资产投资9610.56万元,占项目总投资的71.58%;流动资金3815.16万元,占项目总投资的28.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3175.41万元,占项目总投资的23.65%;设备购置费3600.37万元,占项目总投资的26.82%;其它投资2834.78万元,占项目总投资的21.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9610.56+3815.16=13425.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9610.5671.58%1.1项目建设投资万元9610.5671.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3815.1628.42%3总投资万元万元13425.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16246.80万元,总成本21832.53万元,利润总额-5585.73万元,净利润188.83万元,增值税505.03万元,税金及附加-4189.30万元,所得税-1396.43万元;第二年收入20308.50万元,总成本26435.20万元,利润总额-6126.70万元,净利润-4595.03万元,增值税631.28万元,税金及附加203.98万元,所得税-1531.67万元;第三年生产负荷100%,收入27078.00万元,总成本20975.61万元,利润总额6102.39万元,净利润4576.79万元,增值税841.71万元,税金及附加229.23万元,所得税1525.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27078.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=841.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16246.8020308.5027078.0027078.0027078.001.1硼酸万元16246.8020308.5027078.0027078.0027078.002现价增加值万元5198.986498.728664.
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