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泓域咨询MACRO/ 钻具稳定器项目立项说明及投资计划钻具稳定器项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11187.04万元,同比增长23.62%(2137.79万元)。其中,主营业业务钻具稳定器生产及销售收入为9810.51万元,占营业总收入的87.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2516.20万元,较去年同期相比增长632.74万元,增长率33.59%;实现净利润1887.15万元,较去年同期相比增长274.88万元,增长率17.05%。二、项目概况(一)项目名称钻具稳定器项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积14427.21平方米(折合约21.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.43%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度189.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14427.21平方米,建筑物基底占地面积11459.53平方米,总建筑面积24237.71平方米,其中:规划建设主体工程16317.05平方米,项目规划绿化面积1819.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1128.60万元。(七)节能分析“钻具稳定器项目建设项目”,年用电量713823.92千瓦时,年总用水量9284.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.52吨标准煤/年。达产年综合节能量32.74吨标准煤/年,项目总节能率28.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5941.08万元,其中:固定资产投资4108.62万元,占项目总投资的69.16%;流动资金1832.46万元,占项目总投资的30.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14269.00万元,总成本费用11064.18万元,税金及附加110.75万元,利润总额3204.82万元,利税总额3757.61万元,税后净利润2403.62万元,达产年纳税总额1354.00万元;达产年投资利润率53.94%,投资利税率63.25%,投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区钻具稳定器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区钻具稳定器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“钻具稳定器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1354.00万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.94%,投资利税率63.25%,全部投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程,一般来说,越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究,就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段,就越具有私人产品性质。通常,在研发和中试阶段,其产品更多的带有公共产品的性质;由于公共产品无法独占其成果,企业积极性不高,市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发,需要政府提供支持建立工业技术创新平台,促进各类创新资源的开放和共享,为各种类型的企业提供服务,解决公共产品和私人产品之间的矛盾,降低创新的成本与风险,提升研究开发和产业化的能力和水平,进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14427.2121.63亩1.1容积率1.681.2建筑系数79.43%1.3投资强度万元/亩189.951.4基底面积平方米11459.531.5总建筑面积平方米24237.711.6绿化面积平方米1819.77绿化率7.51%2总投资万元5941.082.1固定资产投资万元4108.622.1.1土建工程投资万元1984.012.1.1.1土建工程投资占比万元33.39%2.1.2设备投资万元1128.602.1.2.1设备投资占比19.00%2.1.3其它投资万元996.012.1.3.1其它投资占比16.76%2.1.4固定资产投资占比69.16%2.2流动资金万元1832.462.2.1流动资金占比30.84%3收入万元14269.004总成本万元11064.185利润总额万元3204.826净利润万元2403.627所得税万元1.688增值税万元442.049税金及附加万元110.7510纳税总额万元1354.0011利税总额万元3757.6112投资利润率53.94%13投资利税率63.25%14投资回报率40.46%15回收期年3.9716设备数量台(套)8217年用电量千瓦时713823.9218年用水量立方米9284.0519总能耗吨标准煤88.5220节能率28.19%21节能量吨标准煤32.7422员工数量人270第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.43%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度189.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8101.898101.8916317.0516317.051469.221.1主要生产车间4861.134861.139790.239790.23910.921.2辅助生产车间2592.602592.605221.465221.46470.151.3其他生产车间648.15648.15946.39946.3988.152仓储工程1718.931718.935148.435148.43337.152.1成品贮存429.73429.731287.111287.1184.292.2原料仓储893.84893.842677.182677.18175.322.3辅助材料仓库395.35395.351184.141184.1477.543供配电工程91.6891.6891.6891.686.753.1供配电室91.6891.6891.6891.686.754给排水工程105.43105.43105.43105.436.044.1给排水105.43105.43105.43105.436.045服务性工程1088.661088.661088.661088.6671.295.1办公用房601.76601.76601.76601.7640.485.2生活服务486.90486.90486.90486.9035.746消防及环保工程307.12307.12307.12307.1222.636.1消防环保工程307.12307.12307.12307.1222.637项目总图工程45.8445.8445.8445.8435.307.1场地及道路硬化2987.64584.02584.027.2场区围墙584.022987.642987.647.3安全保卫室45.8445.8445.8445.848绿化工程1017.9635.63合计11459.5324237.7124237.711984.01六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4240.48万元,占计划投资的71.38%。其中:完成固定资产投资3100.29万元,占总投资的73.11%;完成流动资金投资1140.19,占总投资的26.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4240.481.1完成比例71.38%2完成固定资产投资万元3100.292.1完成比例73.11%3完成流动资金投资万元1140.193.1完成比例26.89%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元828.892工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元230.363企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元77.154品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元121.745其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元72.176职工工资总额万元7908.83五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4108.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1984.011128.60189.954108.621.1工程费用万元1984.011128.609741.291.1.1建筑工程费用万元1984.011984.0133.39%1.1.2设备购置及安装费万元1128.601128.6019.00%1.2工程建设其他费用万元996.01996.0116.76%1.2.1无形资产万元534.03534.031.3预备费万元461.98461.981.3.1基本预备费万元276.67276.671.3.2涨价预备费万元185.31185.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元4108.624108.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1832.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9741.295195.509062.539741.299741.299741.291.1应收账款万元2922.391607.312337.912922.392922.392922.391.2存货万元4383.582410.973506.864383.584383.584383.581.2.1原辅材料万元1315.07723.291052.061315.071315.071315.071.2.2燃料动力万元65.7536.1652.6065.7565.7565.751.2.3在产品万元2016.451109.051613.162016.452016.452016.451.2.4产成品万元986.31542.47789.04986.31986.31986.311.3现金万元2435.321339.431948.262435.322435.322435.322流动负债万元7908.834349.866327.067908.837908.837908.832.1应付账款万元7908.834349.866327.067908.837908.837908.833流动资金万元1832.461007.851465.971832.461832.461832.464铺底流动资金万元610.81335.95488.66610.81610.81610.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5941.08万元,其中:固定资产投资4108.62万元,占项目总投资的69.16%;流动资金1832.46万元,占项目总投资的30.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1984.01万元,占项目总投资的33.39%;设备购置费1128.60万元,占项目总投资的19.00%;其它投资996.01万元,占项目总投资的16.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4108.62+1832.46=5941.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4108.6269.16%1.1项目建设投资万元4108.6269.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1832.4630.84%3总投资万元万元5941.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7847.95万元,总成本10324.08万元,利润总额-2476.13万元,净利润86.88万元,增值税243.12万元,税金及附加-1857.10万元,所得税-619.03万元;第二年收入11415.20万元,总成本13882.36万元,利润总额-2467.16万元,净利润-1850.37万元,增值税353.63万元,税金及附加100.14万元,所得税-616.79万元;第三年生产负荷100%,收入14269.00万元,总成本11064.18万元,利润总额3204.82万元,净利润2403.62万元,增值税442.04万元,税金及附加110.75万元,所得税801.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14269.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=442.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7847.9511415.2014269.0014269.0014269.001.1钻具稳定器万元7847.9511415.2014269.0014269.0014269.002现价增加值万元2511.343652.864566.084566.0845

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