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泓域咨询MACRO/ 紫外线及红外线装置投资项目立项申请报告紫外线及红外线装置投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入3581.34万元,同比增长28.32%(790.48万元)。其中,主营业业务紫外线及红外线装置生产及销售收入为3382.84万元,占营业总收入的94.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额914.69万元,较去年同期相比增长172.05万元,增长率23.17%;实现净利润686.02万元,较去年同期相比增长136.63万元,增长率24.87%。二、项目概况(一)项目名称紫外线及红外线装置投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积17188.59平方米(折合约25.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度161.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17188.59平方米,建筑物基底占地面积10227.21平方米,总建筑面积22860.82平方米,其中:规划建设主体工程16587.76平方米,项目规划绿化面积1713.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2073.01万元。(七)节能分析“紫外线及红外线装置投资项目建设项目”,年用电量824969.87千瓦时,年总用水量4088.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.74吨标准煤/年。达产年综合节能量28.70吨标准煤/年,项目总节能率26.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4851.42万元,其中:固定资产投资4172.42万元,占项目总投资的86.00%;流动资金679.00万元,占项目总投资的14.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6309.00万元,总成本费用4916.49万元,税金及附加91.80万元,利润总额1392.51万元,利税总额1676.38万元,税后净利润1044.38万元,达产年纳税总额632.00万元;达产年投资利润率28.70%,投资利税率34.55%,投资回报率21.53%,全部投资回收期6.15年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区紫外线及红外线装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区紫外线及红外线装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“紫外线及红外线装置投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额632.00万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.70%,投资利税率34.55%,全部投资回报率21.53%,全部投资回收期6.15年,固定资产投资回收期6.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17188.5925.77亩1.1容积率1.331.2建筑系数59.50%1.3投资强度万元/亩161.911.4基底面积平方米10227.211.5总建筑面积平方米22860.821.6绿化面积平方米1713.97绿化率7.50%2总投资万元4851.422.1固定资产投资万元4172.422.1.1土建工程投资万元1771.142.1.1.1土建工程投资占比万元36.51%2.1.2设备投资万元2073.012.1.2.1设备投资占比42.73%2.1.3其它投资万元328.272.1.3.1其它投资占比6.77%2.1.4固定资产投资占比86.00%2.2流动资金万元679.002.2.1流动资金占比14.00%3收入万元6309.004总成本万元4916.495利润总额万元1392.516净利润万元1044.387所得税万元1.338增值税万元192.079税金及附加万元91.8010纳税总额万元632.0011利税总额万元1676.3812投资利润率28.70%13投资利税率34.55%14投资回报率21.53%15回收期年6.1516设备数量台(套)11317年用电量千瓦时824969.8718年用水量立方米4088.9119总能耗吨标准煤101.7420节能率26.03%21节能量吨标准煤28.7022员工数量人109第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度161.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7230.647230.6416587.7616587.761413.651.1主要生产车间4338.384338.389952.669952.66876.461.2辅助生产车间2313.802313.805308.085308.08452.371.3其他生产车间578.45578.45962.09962.0984.822仓储工程1534.081534.084077.494077.49252.722.1成品贮存383.52383.521019.371019.3763.182.2原料仓储797.72797.722120.292120.29131.412.3辅助材料仓库352.84352.84937.82937.8258.133供配电工程81.8281.8281.8281.825.713.1供配电室81.8281.8281.8281.825.714给排水工程94.0994.0994.0994.095.104.1给排水94.0994.0994.0994.095.105服务性工程971.58971.58971.58971.5860.225.1办公用房433.01433.01433.01433.0130.685.2生活服务538.57538.57538.57538.5726.056消防及环保工程274.09274.09274.09274.0919.116.1消防环保工程274.09274.09274.09274.0919.117项目总图工程40.9140.9140.9140.91-19.657.1场地及道路硬化2771.21435.81435.817.2场区围墙435.812771.212771.217.3安全保卫室40.9140.9140.9140.918绿化工程979.5734.28合计10227.2122860.8222860.821771.14六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2897.02万元,占计划投资的59.71%。其中:完成固定资产投资2300.26万元,占总投资的79.40%;完成流动资金投资596.76,占总投资的20.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2897.021.1完成比例59.71%2完成固定资产投资万元2300.262.1完成比例79.40%3完成流动资金投资万元596.763.1完成比例20.60%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元338.382工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元89.853企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元25.954品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元45.575其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元37.476职工工资总额万元3695.07五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4172.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1771.142073.01161.914172.421.1工程费用万元1771.142073.014374.071.1.1建筑工程费用万元1771.141771.1436.51%1.1.2设备购置及安装费万元2073.012073.0142.73%1.2工程建设其他费用万元328.27328.276.77%1.2.1无形资产万元184.78184.781.3预备费万元143.49143.491.3.1基本预备费万元73.5973.591.3.2涨价预备费万元69.9069.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4172.424172.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金679.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4374.072067.763301.254374.074374.074374.071.1应收账款万元1312.22590.501049.781312.221312.221312.221.2存货万元1968.33885.751574.671968.331968.331968.331.2.1原辅材料万元590.50265.72472.40590.50590.50590.501.2.2燃料动力万元29.5213.2923.6229.5229.5229.521.2.3在产品万元905.43407.44724.35905.43905.43905.431.2.4产成品万元442.87199.29354.30442.87442.87442.871.3现金万元1093.52492.08874.811093.521093.521093.522流动负债万元3695.071662.782956.063695.073695.073695.072.1应付账款万元3695.071662.782956.063695.073695.073695.073流动资金万元679.00305.55543.20679.00679.00679.004铺底流动资金万元226.33101.85181.07226.33226.33226.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4851.42万元,其中:固定资产投资4172.42万元,占项目总投资的86.00%;流动资金679.00万元,占项目总投资的14.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1771.14万元,占项目总投资的36.51%;设备购置费2073.01万元,占项目总投资的42.73%;其它投资328.27万元,占项目总投资的6.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4172.42+679.00=4851.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4172.4286.00%1.1项目建设投资万元4172.4286.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元679.0014.00%3总投资万元万元4851.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2839.05万元,总成本12226.49万元,利润总额-9387.44万元,净利润79.13万元,增值税86.43万元,税金及附加-7040.58万元,所得税-2346.86万元;第二年收入5047.20万元,总成本19186.58万元,利润总额-14139.38万元,净利润-10604.54万元,增值税153.66万元,税金及附加87.19万元,所得税-3534.84万元;第三年生产负荷100%,收入6309.00万元,总成本4916.49万元,利润总额1392.51万元,净利润1044.38万元,增值税192.07万元,税金及附加91.80万元,所得税348.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6309.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=192.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2839.055047.206309.006309.006309.001.1紫外线及红外线装置万元2839.055047.206309.006309.006309.002现价增加值

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