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泓域咨询MACRO/ 酒用香精项目招商引资规划方案酒用香精项目招商引资规划方案摘要说明该酒用香精项目计划总投资15028.61万元,其中:固定资产投资13201.30万元,占项目总投资的87.84%;流动资金1827.31万元,占项目总投资的12.16%。达产年营业收入16889.00万元,总成本费用13352.55万元,税金及附加256.87万元,利润总额3536.45万元,利税总额4281.11万元,税后净利润2652.34万元,达产年纳税总额1628.77万元;达产年投资利润率23.53%,投资利税率28.49%,投资回报率17.65%,全部投资回收期7.17年,提供就业职位311个。努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。.项目概论、项目建设必要性分析、产业调研分析、产品规划分析、选址规划、土建工程分析、项目工艺先进性、环境保护概述、项目安全管理、风险应对说明、项目节能情况分析、项目进度方案、项目投资方案分析、经济评价、综合评价等。第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、绿色经济既是大势所趋,也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑,还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求,推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国,必须加快制造业绿色改造升级,全面推行工业节能减排和清洁生产,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系,但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国,必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务,推动传统产业向中高端跃升,大力发展高端制造和生产性服务业,促进大中小微企业协调发展,持续优化产业布局,走提质增效的发展道路。2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示,中国制造2025的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、2014年5月,在河南考察时首次提出“中国经济新常态”这一词,指出“中国目前的经济发展特征适应新常态,应保持战略上的平常心态”。我国经济已进入新常态模式,以改革的方式进行全面的结构调整,摒弃粗放的发展模式向集约型发展,探寻结构优化的稳定增长新模式以及供给侧改革的措施,是适应我国当前经济发展需要,促进经济长期、稳定发展的一项重要举措。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第二章 项目概论一、项目概况(一)项目名称酒用香精项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积49584.78平方米(折合约74.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.87%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度177.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49584.78平方米,建筑物基底占地面积27703.02平方米,总建筑面积67435.30平方米,其中:规划建设主体工程51695.07平方米,项目规划绿化面积4714.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4669.44万元。(七)节能分析1、项目年用电量1016017.24千瓦时,折合124.87吨标准煤。2、项目年总用水量11154.43立方米,折合0.95吨标准煤。3、“酒用香精项目投资建设项目”,年用电量1016017.24千瓦时,年总用水量11154.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.82吨标准煤/年。达产年综合节能量37.58吨标准煤/年,项目总节能率20.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15028.61万元,其中:固定资产投资13201.30万元,占项目总投资的87.84%;流动资金1827.31万元,占项目总投资的12.16%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16889.00万元,总成本费用13352.55万元,税金及附加256.87万元,利润总额3536.45万元,利税总额4281.11万元,税后净利润2652.34万元,达产年纳税总额1628.77万元;达产年投资利润率23.53%,投资利税率28.49%,投资回报率17.65%,全部投资回收期7.17年,提供就业职位311个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区酒用香精行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区酒用香精产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“酒用香精项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位311个,达产年纳税总额1628.77万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.53%,投资利税率28.49%,全部投资回报率17.65%,全部投资回收期7.17年,固定资产投资回收期7.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10254.80万元,同比增长27.32%(2200.38万元)。其中,主营业业务酒用香精生产及销售收入为9587.55万元,占营业总收入的93.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2043.80万元,较去年同期相比增长277.70万元,增长率15.72%;实现净利润1532.85万元,较去年同期相比增长259.88万元,增长率20.42%。第四章 产业调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2590.18亿元,比上年增长11.57%。其中,第一产业增加值207.21亿元,增长7.69%;第二产业增加值1605.91亿元,增长7.93%第三产业增加值777.05亿元,增长6.79%。一般公共预算收入234.32亿元,同比增长10.54%,一般公共预算支出449.32亿元,同比增长7.98%。国税收入395.50亿元,同比增长11.96%;地税收入亿元93.77,同比增长9.43%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨1.03%,衣着上涨0.99%,居住上涨0.68%,生活用品及服务上涨0.85%,教育文化和娱乐上涨0.62%,医疗保健上涨1.20%,其他用品和服务上涨1.12%,交通和通信上涨0.70%。全部工业完成增加值1846.11亿元。规模以上工业企业实现增加值1433.17亿元,比上年增长9.69%。规模以上AA、BB、CC、DD(含酒用香精)等主导行业共完成工业增加值1216.73亿元,增长10.30%。AA完成增加值499.75亿元,增长7.89%;BB完成工业增加值351.31亿元,增长6.95%;CC完成工业增加值211.90亿元,增长10.88%;DD完成工业增加值151.23亿元,增长8.40%。规模以上工业企业实现主营业务收入6491.17亿元,比上年增长8.75%。实现利润总额671.21亿元,比上年增长6.03%。固定资产投资完成4141.66亿元,比上年增长7.27%。其中,建设项目投资完成3644.66亿元,增长5.40%;房地产开发投资完成497.00亿元,增长8.48%。在固定资产投资中,第一产业投资完成207.08亿元,同比增长11.38%;第二产业投资完成3147.66亿元,同比增长9.35%;第三产业投资完成786.92亿元,增长9.84%。高新技术产业投资1047.74亿元,增长10.19%。民间投资3958.02亿元,增长10.32%。城市基础设施投资517.30亿元,增长5.42%。重点项目1455个,完成投资2913.76亿元,增长10.41%。全市实现社会消费品零售总额1623.11亿元,比上年增长11.69%。城镇实现零售额988.25亿元,增长8.63%;乡村实现零售额492.55亿元,增长9.12%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元571.40,增长11.75%。实际利用外资53242.34万美元,同比增长54.63%。外贸进出口总值342.81亿元,同比增长57.45%。其中,出口总值222.83亿元,同比增长52.44%;进口总值119.98亿元,同比增长55.75%。二、酒用香精行业市场分析目前,区域内拥有各类酒用香精企业516家,规模以上企业22家,从业人员25800人。截至2017年底,区域内酒用香精产值100176.40万元,较2016年87773.94万元增长14.13%。产值前十位企业合计收入46611.86万元,较去年42000.23万元同比增长10.98%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长7.20%。预计区域内酒用香精行业市场需求规模将达到150776.96万元,利润总额45504.15万元,净利润16506.94万元,纳税11676.86万元,工业增加值49726.62万元,产业贡献率11.93%。第五章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.87%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度177.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49584.7874.34亩2基底面积平方米27703.023建筑面积平方米67435.305842.97万元4容积率1.365建筑系数55.87%6主体工程平方米51695.077绿化面积平方米4714.628绿化率6.99%9投资强度万元/亩177.58六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求;也可采用GPRS数据传输通信,投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第六章 项目工艺先进性一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计122台(套),设备购置费4669.44万元。第七章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13201.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13201.3087.84%1.1土建工程万元5842.9738.88%1.2设备购置万元4669.4431.07%1.3其它投资万元2688.8917.89%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13201.3087.84%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1827.31万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15028.61万元,其中:固定资产投资13201.30万元,占项目总投资的87.84%;流动资金1827.31万元,占项目总投资的12.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5842.97万元,占项目总投资的38.88%;设备购置费4669.44万元,占项目总投资的31.07%;其它投资2688.89万元,占项目总投资的17.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13201.30+1827.31=15028.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13201.3087.84%1.1项目建设投资万元13201.3087.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1827.3112.16%3总投资万元万元15028.61二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6755.60万元,总成本10586.41万元,利润总额-3830.81万元,净利润221.75万元,增值税195.12万元,税金及附加-2873.11万元,所得税-957.70万元;第二年收入12666.75万元,总成本16740.46万元,利润总额-4073.71万元,净利润-3055.28万元,增值税365.84万元,税金及附加242.24万元,所得税-1018.43万元;第三年生产负荷100%,收入16889.00万元,总成本13352.55万元,利润总额3536.45万元,净利润2652.34万元,增值税487.79万元,税金及附加256.87万元,所得税884.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16889.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=487.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元16889.001.1主营业务收入万元16889.001.2其它收入万元-2增值税万元487.793税金及附加万元256.87(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用13352.55万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加256.87万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3536.45(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3536.4525.00%=884.11(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3536.45(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3536.4525.00%=884.11(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3536.45万元,缴纳企业所得税884.11万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3536.45-884.11=2652.34(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=23.53%。(2)达产年投资利税率=28.49%。(3)达产年投资回报率=17.65%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入16889.00万元,总成本费用13352.55万元,税金及附加256.87万元,利润总额3536.45万元,企业所得税884.11万元,税后净利润2652.34万元,年纳税总额1628.77万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元16889.002增值税万元487.793税金及附加万元256.874总成本费用万元13352.555利润总额万元3536.456企业所得税万元884.117净利润万元2652.348纳税总额万元1628.779利税总额万元4281.1110投资利润率23.53%11投资利税率28.49%12投资回报率17.65%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=7.17年。本期工程项目全部投资回收期7.17年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2652.342投资利润率23.53%3投资利税率28.49%4投资回报率17.65%5回收期年7.17第九章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第十章 项目进

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