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泓域咨询MACRO/ 钛白粉项目招商引资规划方案钛白粉项目招商引资规划方案摘要说明该钛白粉项目计划总投资16405.54万元,其中:固定资产投资13387.10万元,占项目总投资的81.60%;流动资金3018.44万元,占项目总投资的18.40%。达产年营业收入23881.00万元,总成本费用18607.38万元,税金及附加284.05万元,利润总额5273.62万元,利税总额6285.07万元,税后净利润3955.22万元,达产年纳税总额2329.85万元;达产年投资利润率32.15%,投资利税率38.31%,投资回报率24.11%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位464个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.基本信息、建设背景及必要性分析、项目市场分析、项目建设内容分析、选址方案、工程设计说明、工艺原则及设备选型、环境影响概况、安全经营规范、项目风险评价、项目节能情况分析、项目实施进度、投资方案计划、项目经济评价、综合评估等。第一章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入,锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示,在全球电动车市场中,从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展,中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算,2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62,美国和韩国分别占22和13。此外,作为“中国制造2025”重点发展领域之一,在新旧动能转换之际,机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示,2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台,同比增长34.3。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个,机器人企业数量超过800家。2、面向未来全球竞争的需要,按照“四个全面”战略布局,把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为制造松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、2014年高技术制造业增加值在工业中的占比仅为10.6%,2015年上半年占比11.4%,虽然有所提升,但体量仍然较小。在中国工程院发布的2016中国战略性新兴产业发展报告中显示,“十二五”时期战略性新兴产业在GDP占比为8%左右,在发展中仍面临现有管理机制不能完全适应创新产品与服务的发展、资本市场不完善使新兴产业企业融资困难、国际贸易摩擦有转向新兴产业的趋势等问题。一方面,高技术制造业和战略性新兴产业体量仍然较小,难以支撑工业经济高速增长,另一方面,规模比重占绝大部分的传统制造业受需求不足、产能过剩等因素影响,增速保持持续走低,拉低了工业的效益,产业结构转型仍面临较大压力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称钛白粉项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积49191.25平方米(折合约73.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.69%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度181.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49191.25平方米,建筑物基底占地面积39200.51平方米,总建筑面积67883.92平方米,其中:规划建设主体工程42969.37平方米,项目规划绿化面积4117.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费6520.13万元。(七)节能分析1、项目年用电量710976.11千瓦时,折合87.38吨标准煤。2、项目年总用水量19833.12立方米,折合1.69吨标准煤。3、“钛白粉项目投资建设项目”,年用电量710976.11千瓦时,年总用水量19833.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.07吨标准煤/年。达产年综合节能量23.68吨标准煤/年,项目总节能率23.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16405.54万元,其中:固定资产投资13387.10万元,占项目总投资的81.60%;流动资金3018.44万元,占项目总投资的18.40%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23881.00万元,总成本费用18607.38万元,税金及附加284.05万元,利润总额5273.62万元,利税总额6285.07万元,税后净利润3955.22万元,达产年纳税总额2329.85万元;达产年投资利润率32.15%,投资利税率38.31%,投资回报率24.11%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位464个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区钛白粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区钛白粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“钛白粉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位464个,达产年纳税总额2329.85万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.15%,投资利税率38.31%,全部投资回报率24.11%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入24436.62万元,同比增长10.50%(2321.04万元)。其中,主营业业务钛白粉生产及销售收入为19848.11万元,占营业总收入的81.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5098.96万元,较去年同期相比增长885.99万元,增长率21.03%;实现净利润3824.22万元,较去年同期相比增长566.72万元,增长率17.40%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2200.00亿元,比上年增长7.61%。其中,第一产业增加值176.00亿元,增长10.24%;第二产业增加值1364.00亿元,增长8.23%第三产业增加值660.00亿元,增长9.73%。一般公共预算收入263.54亿元,同比增长9.94%,一般公共预算支出500.32亿元,同比增长9.50%。国税收入375.92亿元,同比增长6.74%;地税收入亿元50.61,同比增长6.91%。居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨0.99%,衣着上涨0.88%,居住上涨1.08%,生活用品及服务上涨0.65%,教育文化和娱乐上涨0.62%,医疗保健上涨0.92%,其他用品和服务上涨1.08%,交通和通信上涨1.18%。全部工业完成增加值1903.56亿元。规模以上工业企业实现增加值1338.44亿元,比上年增长8.24%。规模以上AA、BB、CC、DD(含钛白粉)等主导行业共完成工业增加值1013.79亿元,增长7.62%。AA完成增加值492.28亿元,增长9.83%;BB完成工业增加值362.05亿元,增长10.58%;CC完成工业增加值269.11亿元,增长11.47%;DD完成工业增加值91.60亿元,增长7.15%。规模以上工业企业实现主营业务收入5582.63亿元,比上年增长9.23%。实现利润总额658.96亿元,比上年增长5.62%。固定资产投资完成3641.15亿元,比上年增长7.77%。其中,建设项目投资完成3204.21亿元,增长7.58%;房地产开发投资完成436.94亿元,增长7.63%。在固定资产投资中,第一产业投资完成182.06亿元,同比增长9.66%;第二产业投资完成2767.27亿元,同比增长6.66%;第三产业投资完成691.82亿元,增长8.28%。高新技术产业投资669.77亿元,增长10.89%。民间投资3319.77亿元,增长9.12%。城市基础设施投资532.34亿元,增长10.25%。重点项目1508个,完成投资2945.46亿元,增长7.79%。全市实现社会消费品零售总额1746.43亿元,比上年增长10.36%。城镇实现零售额994.73亿元,增长9.97%;乡村实现零售额406.40亿元,增长10.02%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元598.24,增长13.51%。实际利用外资62173.18万美元,同比增长58.08%。外贸进出口总值350.63亿元,同比增长51.96%。其中,出口总值227.91亿元,同比增长57.21%;进口总值122.72亿元,同比增长53.84%。二、钛白粉行业市场分析目前,区域内拥有各类钛白粉企业738家,规模以上企业48家,从业人员36900人。截至2017年底,区域内钛白粉产值168841.95万元,较2016年152109.86万元增长11.00%。产值前十位企业合计收入70162.23万元,较去年63192.14万元同比增长11.03%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长6.54%。预计区域内钛白粉行业市场需求规模将达到255518.68万元,利润总额70342.44万元,净利润27556.27万元,纳税16306.26万元,工业增加值83647.23万元,产业贡献率11.71%。第五章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.69%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度181.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49191.2573.75亩2基底面积平方米39200.513建筑面积平方米67883.925933.60万元4容积率1.385建筑系数79.69%6主体工程平方米42969.377绿化面积平方米4117.148绿化率6.06%9投资强度万元/亩181.52六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计96台(套),设备购置费6520.13万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13387.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13387.1081.60%1.1土建工程万元5933.6036.17%1.2设备购置万元6520.1339.74%1.3其它投资万元933.375.69%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13387.1081.60%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3018.44万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16405.54万元,其中:固定资产投资13387.10万元,占项目总投资的81.60%;流动资金3018.44万元,占项目总投资的18.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5933.60万元,占项目总投资的36.17%;设备购置费6520.13万元,占项目总投资的39.74%;其它投资933.37万元,占项目总投资的5.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13387.10+3018.44=16405.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13387.1081.60%1.1项目建设投资万元13387.1081.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3018.4418.40%3总投资万元万元16405.54二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10746.45万元,总成本11422.51万元,利润总额-676.06万元,净利润236.04万元,增值税327.33万元,税金及附加-507.04万元,所得税-169.01万元;第二年收入19104.80万元,总成本17732.16万元,利润总额1372.64万元,净利润1029.48万元,增值税581.92万元,税金及附加266.60万元,所得税343.16万元;第三年生产负荷100%,收入23881.00万元,总成本18607.38万元,利润总额5273.62万元,净利润3955.22万元,增值税727.40万元,税金及附加284.05万元,所得税1318.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23881.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=727.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元23881.001.1主营业务收入万元23881.001.2其它收入万元-2增值税万元727.403税金及附加万元284.05(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18607.38万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加284.05万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5273.62(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5273.6225.00%=1318.40(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5273.62(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5273.6225.00%=1318.40(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5273.62万元,缴纳企业所得税1318.40万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5273.62-1318.40=3955.22(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=32.15%。(2)达产年投资利税率=38.31%。(3)达产年投资回报率=24.11%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入23881.00万元,总成本费用18607.38万元,税金及附加284.05万元,利润总额5273.62万元,企业所得税1318.40万元,税后净利润3955.22万元,年纳税总额2329.85万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元23881.002增值税万元727.403税金及附加万元284.054总成本费用万元18607.385利润总额万元5273.626企业所得税万元1318.407净利润万元3955.228纳税总额万元2329.859利税总额万元6285.0710投资利润率32.15%11投资利税率38.31%12投资回报率24.11%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.65年。本期工程项目全部投资回收期5.65年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3955.222投资利润率32.15%3投资利税率38.31%4投资回报率24.11%5回收期年5.65第九章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当

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