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文档简介
泓域咨询MACRO/ 神经刺激器项目立项说明及投资计划神经刺激器项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入15237.85万元,同比增长24.56%(3004.67万元)。其中,主营业业务神经刺激器生产及销售收入为13123.19万元,占营业总收入的86.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3710.53万元,较去年同期相比增长621.83万元,增长率20.13%;实现净利润2782.90万元,较去年同期相比增长285.91万元,增长率11.45%。二、项目概况(一)项目名称神经刺激器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积55501.07平方米(折合约83.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.26%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度172.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55501.07平方米,建筑物基底占地面积35664.99平方米,总建筑面积58831.13平方米,其中:规划建设主体工程46898.70平方米,项目规划绿化面积3986.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费6996.74万元。(七)节能分析“神经刺激器项目建设项目”,年用电量520010.11千瓦时,年总用水量9922.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.76吨标准煤/年。达产年综合节能量21.59吨标准煤/年,项目总节能率26.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16147.11万元,其中:固定资产投资14325.43万元,占项目总投资的88.72%;流动资金1821.68万元,占项目总投资的11.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18169.00万元,总成本费用13889.58万元,税金及附加292.84万元,利润总额4279.42万元,利税总额5162.52万元,税后净利润3209.57万元,达产年纳税总额1952.96万元;达产年投资利润率26.50%,投资利税率31.97%,投资回报率19.88%,全部投资回收期6.53年,提供就业职位236个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区神经刺激器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区神经刺激器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“神经刺激器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1952.96万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.50%,投资利税率31.97%,全部投资回报率19.88%,全部投资回收期6.53年,固定资产投资回收期6.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55501.0783.21亩1.1容积率1.061.2建筑系数64.26%1.3投资强度万元/亩172.161.4基底面积平方米35664.991.5总建筑面积平方米58831.131.6绿化面积平方米3986.37绿化率6.78%2总投资万元16147.112.1固定资产投资万元14325.432.1.1土建工程投资万元5136.122.1.1.1土建工程投资占比万元31.81%2.1.2设备投资万元6996.742.1.2.1设备投资占比43.33%2.1.3其它投资万元2192.572.1.3.1其它投资占比13.58%2.1.4固定资产投资占比88.72%2.2流动资金万元1821.682.2.1流动资金占比11.28%3收入万元18169.004总成本万元13889.585利润总额万元4279.426净利润万元3209.577所得税万元1.068增值税万元590.269税金及附加万元292.8410纳税总额万元1952.9611利税总额万元5162.5212投资利润率26.50%13投资利税率31.97%14投资回报率19.88%15回收期年6.5316设备数量台(套)17017年用电量千瓦时520010.1118年用水量立方米9922.0819总能耗吨标准煤64.7620节能率26.07%21节能量吨标准煤21.5922员工数量人236第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.26%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度172.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25215.1525215.1546898.7046898.704503.821.1主要生产车间15129.0915129.0928139.2228139.222792.371.2辅助生产车间8068.858068.8515007.5815007.581441.221.3其他生产车间2017.212017.212720.122720.12270.232仓储工程5349.755349.757756.087756.08541.702.1成品贮存1337.441337.441939.021939.02135.432.2原料仓储2781.872781.874033.164033.16281.682.3辅助材料仓库1230.441230.441783.901783.90124.593供配电工程285.32285.32285.32285.3222.423.1供配电室285.32285.32285.32285.3222.424给排水工程328.12328.12328.12328.1220.054.1给排水328.12328.12328.12328.1220.055服务性工程3388.173388.173388.173388.17236.645.1办公用房1815.291815.291815.291815.2999.295.2生活服务1572.881572.881572.881572.88135.306消防及环保工程955.82955.82955.82955.8275.106.1消防环保工程955.82955.82955.82955.8275.107项目总图工程142.66142.66142.66142.66-376.697.1场地及道路硬化9640.721761.841761.847.2场区围墙1761.849640.729640.727.3安全保卫室142.66142.66142.66142.668绿化工程3230.86113.08合计35664.9958831.1358831.135136.12六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12727.81万元,占计划投资的78.82%。其中:完成固定资产投资9382.58万元,占总投资的73.72%;完成流动资金投资3345.23,占总投资的26.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12727.811.1完成比例78.82%2完成固定资产投资万元9382.582.1完成比例73.72%3完成流动资金投资万元3345.233.1完成比例26.28%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员236人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元789.392工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元191.153企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元64.434品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元112.985其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元92.376职工工资总额万元10947.11五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14325.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5136.126996.74172.1614325.431.1工程费用万元5136.126996.7412768.791.1.1建筑工程费用万元5136.125136.1231.81%1.1.2设备购置及安装费万元6996.746996.7443.33%1.2工程建设其他费用万元2192.572192.5713.58%1.2.1无形资产万元1012.561012.561.3预备费万元1180.011180.011.3.1基本预备费万元496.22496.221.3.2涨价预备费万元683.79683.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元14325.4314325.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1821.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12768.796012.5810231.8812768.7912768.7912768.791.1应收账款万元3830.642106.852872.983830.643830.643830.641.2存货万元5745.963160.284309.475745.965745.965745.961.2.1原辅材料万元1723.79948.081292.841723.791723.791723.791.2.2燃料动力万元86.1947.4064.6486.1986.1986.191.2.3在产品万元2643.141453.731982.362643.142643.142643.141.2.4产成品万元1292.84711.06969.631292.841292.841292.841.3现金万元3192.201755.712394.153192.203192.203192.202流动负债万元10947.116020.918210.3310947.1110947.1110947.112.1应付账款万元10947.116020.918210.3310947.1110947.1110947.113流动资金万元1821.681001.921366.261821.681821.681821.684铺底流动资金万元607.22333.97455.42607.22607.22607.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16147.11万元,其中:固定资产投资14325.43万元,占项目总投资的88.72%;流动资金1821.68万元,占项目总投资的11.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5136.12万元,占项目总投资的31.81%;设备购置费6996.74万元,占项目总投资的43.33%;其它投资2192.57万元,占项目总投资的13.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14325.43+1821.68=16147.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14325.4388.72%1.1项目建设投资万元14325.4388.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1821.6811.28%3总投资万元万元16147.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9992.95万元,总成本5925.63万元,利润总额4067.32万元,净利润260.96万元,增值税324.64万元,税金及附加3050.49万元,所得税1016.83万元;第二年收入13626.75万元,总成本7490.66万元,利润总额6136.09万元,净利润4602.07万元,增值税442.69万元,税金及附加275.13万元,所得税1534.02万元;第三年生产负荷100%,收入18169.00万元,总成本13889.58万元,利润总额4279.42万元,净利润3209.57万元,增值税590.26万元,税金及附加292.84万元,所得税1069.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18169.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=590.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9992.9513626.7518169.0018169.0018169.001.1神经刺激器万元9992.9513626.7518169.0018169.0018169.002现价增加值万元3197.744360.565814.085814.08
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