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泓域咨询MACRO/ 余氯分析仪项目立项申请报告余氯分析仪项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2951.79万元,同比增长18.10%(452.33万元)。其中,主营业业务余氯分析仪生产及销售收入为2659.60万元,占营业总收入的90.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额575.26万元,较去年同期相比增长141.35万元,增长率32.58%;实现净利润431.44万元,较去年同期相比增长56.06万元,增长率14.94%。二、项目概况(一)项目名称余氯分析仪项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8957.81平方米(折合约13.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.84%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度173.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8957.81平方米,建筑物基底占地面积6345.71平方米,总建筑面积12988.82平方米,其中:规划建设主体工程8454.21平方米,项目规划绿化面积993.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1001.53万元。(七)节能分析“余氯分析仪项目建设项目”,年用电量604468.01千瓦时,年总用水量3514.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.59吨标准煤/年。达产年综合节能量27.59吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2803.54万元,其中:固定资产投资2329.70万元,占项目总投资的83.10%;流动资金473.84万元,占项目总投资的16.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4077.00万元,总成本费用3223.61万元,税金及附加49.96万元,利润总额853.39万元,利税总额1021.06万元,税后净利润640.04万元,达产年纳税总额381.02万元;达产年投资利润率30.44%,投资利税率36.42%,投资回报率22.83%,全部投资回收期5.88年,提供就业职位72个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区余氯分析仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区余氯分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“余氯分析仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位72个,达产年纳税总额381.02万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.44%,投资利税率36.42%,全部投资回报率22.83%,全部投资回收期5.88年,固定资产投资回收期5.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8957.8113.43亩1.1容积率1.451.2建筑系数70.84%1.3投资强度万元/亩173.471.4基底面积平方米6345.711.5总建筑面积平方米12988.821.6绿化面积平方米993.36绿化率7.65%2总投资万元2803.542.1固定资产投资万元2329.702.1.1土建工程投资万元1156.612.1.1.1土建工程投资占比万元41.26%2.1.2设备投资万元1001.532.1.2.1设备投资占比35.72%2.1.3其它投资万元171.562.1.3.1其它投资占比6.12%2.1.4固定资产投资占比83.10%2.2流动资金万元473.842.2.1流动资金占比16.90%3收入万元4077.004总成本万元3223.615利润总额万元853.396净利润万元640.047所得税万元1.458增值税万元117.719税金及附加万元49.9610纳税总额万元381.0211利税总额万元1021.0612投资利润率30.44%13投资利税率36.42%14投资回报率22.83%15回收期年5.8816设备数量台(套)5217年用电量千瓦时604468.0118年用水量立方米3514.9319总能耗吨标准煤74.5920节能率22.69%21节能量吨标准煤27.5922员工数量人72第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.84%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度173.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4486.424486.428454.218454.21828.101.1主要生产车间2691.852691.855072.535072.53513.421.2辅助生产车间1435.651435.652705.352705.35264.991.3其他生产车间358.91358.91490.34490.3449.692仓储工程951.86951.862947.502947.50209.972.1成品贮存237.97237.97736.88736.8852.492.2原料仓储494.97494.971532.701532.70109.182.3辅助材料仓库218.93218.93677.93677.9348.293供配电工程50.7750.7750.7750.774.073.1供配电室50.7750.7750.7750.774.074给排水工程58.3858.3858.3858.383.644.1给排水58.3858.3858.3858.383.645服务性工程602.84602.84602.84602.8442.945.1办公用房257.38257.38257.38257.3820.185.2生活服务345.46345.46345.46345.4625.616消防及环保工程170.07170.07170.07170.0713.636.1消防环保工程170.07170.07170.07170.0713.637项目总图工程25.3825.3825.3825.3829.787.1场地及道路硬化1646.99255.12255.127.2场区围墙255.121646.991646.997.3安全保卫室25.3825.3825.3825.388绿化工程699.3024.48合计6345.7112988.8212988.821156.61六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1718.02万元,占计划投资的61.28%。其中:完成固定资产投资1031.34万元,占总投资的60.03%;完成流动资金投资686.68,占总投资的39.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1718.021.1完成比例61.28%2完成固定资产投资万元1031.342.1完成比例60.03%3完成流动资金投资万元686.683.1完成比例39.97%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员72人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人491.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元211.862工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元56.673企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元18.684品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元32.495其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.885.3年工资额万元19.386职工工资总额万元2784.60五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2329.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1156.611001.53173.472329.701.1工程费用万元1156.611001.533258.441.1.1建筑工程费用万元1156.611156.6141.26%1.1.2设备购置及安装费万元1001.531001.5335.72%1.2工程建设其他费用万元171.56171.566.12%1.2.1无形资产万元84.9484.941.3预备费万元86.6286.621.3.1基本预备费万元35.2335.231.3.2涨价预备费万元51.3951.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元2329.702329.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金473.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3258.441377.722106.433258.443258.443258.441.1应收账款万元977.53439.89684.27977.53977.53977.531.2存货万元1466.30659.831026.411466.301466.301466.301.2.1原辅材料万元439.89197.95307.92439.89439.89439.891.2.2燃料动力万元21.999.9015.4021.9921.9921.991.2.3在产品万元674.50303.52472.15674.50674.50674.501.2.4产成品万元329.92148.46230.94329.92329.92329.921.3现金万元814.61366.57570.23814.61814.61814.612流动负债万元2784.601253.071949.222784.602784.602784.602.1应付账款万元2784.601253.071949.222784.602784.602784.603流动资金万元473.84213.23331.69473.84473.84473.844铺底流动资金万元157.9571.08110.56157.95157.95157.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2803.54万元,其中:固定资产投资2329.70万元,占项目总投资的83.10%;流动资金473.84万元,占项目总投资的16.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1156.61万元,占项目总投资的41.26%;设备购置费1001.53万元,占项目总投资的35.72%;其它投资171.56万元,占项目总投资的6.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2329.70+473.84=2803.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2329.7083.10%1.1项目建设投资万元2329.7083.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元473.8416.90%3总投资万元万元2803.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1834.65万元,总成本9194.83万元,利润总额-7360.18万元,净利润42.19万元,增值税52.97万元,税金及附加-5520.14万元,所得税-1840.05万元;第二年收入2853.90万元,总成本12940.50万元,利润总额-10086.60万元,净利润-7564.95万元,增值税82.40万元,税金及附加45.72万元,所得税-2521.65万元;第三年生产负荷100%,收入4077.00万元,总成本3223.61万元,利润总额853.39万元,净利润640.04万元,增值税117.71万元,税金及附加49.96万元,所得税213.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4077.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=117.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1834.652853.904077.004077.004077.001.1余氯分析仪万元1834.652853.904077.004077.004077.002现价增加值万元587.09913.2

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