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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手机显示屏项目立项说明及投资计划手机显示屏项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11162.48万元,同比增长13.80%(1353.31万元)。其中,主营业业务手机显示屏生产及销售收入为9274.81万元,占营业总收入的83.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2413.91万元,较去年同期相比增长438.98万元,增长率22.23%;实现净利润1810.43万元,较去年同期相比增长244.00万元,增长率15.58%。二、项目概况(一)项目名称手机显示屏项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积17248.62平方米(折合约25.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.01%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度189.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17248.62平方米,建筑物基底占地面积13283.16平方米,总建筑面积26045.42平方米,其中:规划建设主体工程18017.46平方米,项目规划绿化面积1516.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2185.52万元。(七)节能分析“手机显示屏项目建设项目”,年用电量1120816.65千瓦时,年总用水量11282.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.71吨标准煤/年。达产年综合节能量36.87吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6698.10万元,其中:固定资产投资4899.44万元,占项目总投资的73.15%;流动资金1798.66万元,占项目总投资的26.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16589.00万元,总成本费用12901.81万元,税金及附加130.02万元,利润总额3687.19万元,利税总额4325.79万元,税后净利润2765.39万元,达产年纳税总额1560.40万元;达产年投资利润率55.05%,投资利税率64.58%,投资回报率41.29%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园手机显示屏行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园手机显示屏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“手机显示屏项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额1560.40万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.05%,投资利税率64.58%,全部投资回报率41.29%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面推广先进质量管理方法。质检总局汇通有关单位组织策划质量主题宣传系列活动,利用全国“质量月”等活动平台,大力宣传贯彻党中央、国务院关于质量工作的决策部署,宣传贯彻习近平总书记关于质量发展的重要论述,让“质量强国”、“质量第一”理念深入人心,营造浓厚质量氛围。坚持问题导向,部署开展了以“服务零距离、质量零缺陷”为主题的质量技术服务中小企业活动,旨在针对中小企业发展面临的难点和瓶颈,协同发挥质量基础设施作用,把计量、标准、认证认可、检验检测等工作沉到企业一线,根据企业实际,像“滴灌”一样、像精准扶贫一样,对中小企业实施精准质量帮扶,助力中小企业加强全面质量管理,提升整体质量水平,提升质量效益。工业和信息化部把提升质量作为工业转型升级的重要内容,以“开发品种、提升质量、创建品牌和改善服务”为重点,推进工业质量品牌建设。2012年以来,通过开展“质量品牌建设年”、“质量品牌能力提升”等专项行动,已经形成“常规工作+专项行动”的推进模式,形成质量标杆、企业品牌培育、区域品牌建设等一批有较大社会影响的标志性活动,并逐步向民营企业拓展和倾斜。树立了122个全国性质量标杆,通过专题会议、线上交流、现场推广等多种形式进行推广,举办23场全国性、上百场地方和行业性交流活动,一万余人次参与活动,3000多家企业实施深化实践标杆经验行动。2016年起,国务院开展了消费品工业“增品种、提品质、创品牌”专项行动。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17248.6225.86亩1.1容积率1.511.2建筑系数77.01%1.3投资强度万元/亩189.461.4基底面积平方米13283.161.5总建筑面积平方米26045.421.6绿化面积平方米1516.31绿化率5.82%2总投资万元6698.102.1固定资产投资万元4899.442.1.1土建工程投资万元2184.952.1.1.1土建工程投资占比万元32.62%2.1.2设备投资万元2185.522.1.2.1设备投资占比32.63%2.1.3其它投资万元528.972.1.3.1其它投资占比7.90%2.1.4固定资产投资占比73.15%2.2流动资金万元1798.662.2.1流动资金占比26.85%3收入万元16589.004总成本万元12901.815利润总额万元3687.196净利润万元2765.397所得税万元1.518增值税万元508.589税金及附加万元130.0210纳税总额万元1560.4011利税总额万元4325.7912投资利润率55.05%13投资利税率64.58%14投资回报率41.29%15回收期年3.9216设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1120816.6518年用水量立方米11282.5519总能耗吨标准煤138.7120节能率21.57%21节能量吨标准煤36.8722员工数量人281第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.01%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度189.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9391.199391.1918017.4618017.461662.631.1主要生产车间5634.715634.7110810.4810810.481030.831.2辅助生产车间3005.183005.185765.595765.59532.041.3其他生产车间751.30751.301045.011045.0199.762仓储工程1992.471992.475218.175218.17350.202.1成品贮存498.12498.121304.541304.5487.552.2原料仓储1036.081036.082713.452713.45182.102.3辅助材料仓库458.27458.271200.181200.1880.553供配电工程106.27106.27106.27106.278.023.1供配电室106.27106.27106.27106.278.024给排水工程122.21122.21122.21122.217.184.1给排水122.21122.21122.21122.217.185服务性工程1261.901261.901261.901261.9084.695.1办公用房546.74546.74546.74546.7440.625.2生活服务715.16715.16715.16715.1634.476消防及环保工程355.99355.99355.99355.9926.886.1消防环保工程355.99355.99355.99355.9926.887项目总图工程53.1353.1353.1353.13-0.347.1场地及道路硬化3413.94584.41584.417.2场区围墙584.413413.943413.947.3安全保卫室53.1353.1353.1353.138绿化工程1305.3345.69合计13283.1626045.4226045.422184.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3986.43万元,占计划投资的59.52%。其中:完成固定资产投资2876.86万元,占总投资的72.17%;完成流动资金投资1109.57,占总投资的27.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3986.431.1完成比例59.52%2完成固定资产投资万元2876.862.1完成比例72.17%3完成流动资金投资万元1109.573.1完成比例27.83%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员281人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1911.2人均年工资万元4.531.3年工资额万元1021.692工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元228.083企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元66.434品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元118.695其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.035.3年工资额万元69.766职工工资总额万元11182.46五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4899.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2184.952185.52189.464899.441.1工程费用万元2184.952185.5212981.121.1.1建筑工程费用万元2184.952184.9532.62%1.1.2设备购置及安装费万元2185.522185.5232.63%1.2工程建设其他费用万元528.97528.977.90%1.2.1无形资产万元227.11227.111.3预备费万元301.86301.861.3.1基本预备费万元146.49146.491.3.2涨价预备费万元155.37155.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元4899.444899.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1798.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12981.124534.108117.3412981.1212981.1212981.121.1应收账款万元3894.341557.732726.043894.343894.343894.341.2存货万元5841.502336.604089.055841.505841.505841.501.2.1原辅材料万元1752.45700.981226.711752.451752.451752.451.2.2燃料动力万元87.6235.0561.3487.6287.6287.621.2.3在产品万元2687.091074.841880.962687.092687.092687.091.2.4产成品万元1314.34525.74920.041314.341314.341314.341.3现金万元3245.281298.112271.703245.283245.283245.282流动负债万元11182.464472.987827.7211182.4611182.4611182.462.1应付账款万元11182.464472.987827.7211182.4611182.4611182.463流动资金万元1798.66719.461259.061798.661798.661798.664铺底流动资金万元599.55239.82419.69599.55599.55599.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6698.10万元,其中:固定资产投资4899.44万元,占项目总投资的73.15%;流动资金1798.66万元,占项目总投资的26.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2184.95万元,占项目总投资的32.62%;设备购置费2185.52万元,占项目总投资的32.63%;其它投资528.97万元,占项目总投资的7.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4899.44+1798.66=6698.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4899.4473.15%1.1项目建设投资万元4899.4473.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1798.6626.85%3总投资万元万元6698.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6635.60万元,总成本7083.73万元,利润总额-448.13万元,净利润93.41万元,增值税203.43万元,税金及附加-336.10万元,所得税-112.03万元;第二年收入11612.30万元,总成本10461.84万元,利润总额1150.46万元,净利润862.84万元,增值税356.01万元,税金及附加111.72万元,所得税287.62万元;第三年生产负荷100%,收入16589.00万元,总成本12901.81万元,利润总额3687.19万元,净利润2765.39万元,增值税508.58万元,税金及附加130.02万元,所得税921.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16589.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=508.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6635.6011612.3016589.0016589.0016589.001.1手机显示屏万元6635.6011612.3016589.0016589.0016589.002现价增加值万元2123.393715.9453
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