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泓域咨询MACRO/ 羽绒手套加工项目立项说明及投资计划羽绒手套加工项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9167.91万元,同比增长31.21%(2180.46万元)。其中,主营业业务羽绒手套加工生产及销售收入为8321.74万元,占营业总收入的90.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2103.45万元,较去年同期相比增长269.37万元,增长率14.69%;实现净利润1577.59万元,较去年同期相比增长283.90万元,增长率21.94%。二、项目概况(一)项目名称羽绒手套加工项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积37405.36平方米(折合约56.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.42%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度176.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37405.36平方米,建筑物基底占地面积24470.59平方米,总建筑面积51619.40平方米,其中:规划建设主体工程34124.63平方米,项目规划绿化面积3955.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费5036.78万元。(七)节能分析“羽绒手套加工项目建设项目”,年用电量452883.16千瓦时,年总用水量5864.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.16吨标准煤/年。达产年综合节能量24.07吨标准煤/年,项目总节能率20.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11831.05万元,其中:固定资产投资9882.42万元,占项目总投资的83.53%;流动资金1948.63万元,占项目总投资的16.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13473.00万元,总成本费用10657.70万元,税金及附加196.22万元,利润总额2815.30万元,利税总额3399.84万元,税后净利润2111.48万元,达产年纳税总额1288.37万元;达产年投资利润率23.80%,投资利税率28.74%,投资回报率17.85%,全部投资回收期7.10年,提供就业职位215个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区羽绒手套加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区羽绒手套加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“羽绒手套加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位215个,达产年纳税总额1288.37万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.80%,投资利税率28.74%,全部投资回报率17.85%,全部投资回收期7.10年,固定资产投资回收期7.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37405.3656.08亩1.1容积率1.381.2建筑系数65.42%1.3投资强度万元/亩176.221.4基底面积平方米24470.591.5总建筑面积平方米51619.401.6绿化面积平方米3955.22绿化率7.66%2总投资万元11831.052.1固定资产投资万元9882.422.1.1土建工程投资万元4398.252.1.1.1土建工程投资占比万元37.18%2.1.2设备投资万元5036.782.1.2.1设备投资占比42.57%2.1.3其它投资万元447.392.1.3.1其它投资占比3.78%2.1.4固定资产投资占比83.53%2.2流动资金万元1948.632.2.1流动资金占比16.47%3收入万元13473.004总成本万元10657.705利润总额万元2815.306净利润万元2111.487所得税万元1.388增值税万元388.329税金及附加万元196.2210纳税总额万元1288.3711利税总额万元3399.8412投资利润率23.80%13投资利税率28.74%14投资回报率17.85%15回收期年7.1016设备数量台(套)10717年用电量千瓦时452883.1618年用水量立方米5864.3719总能耗吨标准煤56.1620节能率20.38%21节能量吨标准煤24.0722员工数量人215第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.42%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度176.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17300.7117300.7134124.6334124.633198.361.1主要生产车间10380.4310380.4320474.7820474.781982.981.2辅助生产车间5536.235536.2310919.8810919.881023.481.3其他生产车间1384.061384.061979.231979.23191.902仓储工程3670.593670.5911371.6011371.60775.142.1成品贮存917.65917.652842.902842.90193.782.2原料仓储1908.711908.715913.235913.23403.072.3辅助材料仓库844.24844.242615.472615.47178.283供配电工程195.76195.76195.76195.7615.013.1供配电室195.76195.76195.76195.7615.014给排水工程225.13225.13225.13225.1313.434.1给排水225.13225.13225.13225.1313.435服务性工程2324.712324.712324.712324.71158.465.1办公用房1141.701141.701141.701141.7072.645.2生活服务1183.011183.011183.011183.0164.806消防及环保工程655.81655.81655.81655.8150.296.1消防环保工程655.81655.81655.81655.8150.297项目总图工程97.8897.8897.8897.88117.317.1场地及道路硬化6793.231379.461379.467.2场区围墙1379.466793.236793.237.3安全保卫室97.8897.8897.8897.888绿化工程2007.0070.25合计24470.5951619.4051619.404398.25六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8035.96万元,占计划投资的67.92%。其中:完成固定资产投资5043.36万元,占总投资的62.76%;完成流动资金投资2992.60,占总投资的37.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8035.961.1完成比例67.92%2完成固定资产投资万元5043.362.1完成比例62.76%3完成流动资金投资万元2992.603.1完成比例37.24%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员215人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1461.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元868.032工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元171.253企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元65.324品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元98.365其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元77.846职工工资总额万元7713.20五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9882.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4398.255036.78176.229882.421.1工程费用万元4398.255036.789661.831.1.1建筑工程费用万元4398.254398.2537.18%1.1.2设备购置及安装费万元5036.785036.7842.57%1.2工程建设其他费用万元447.39447.393.78%1.2.1无形资产万元246.49246.491.3预备费万元200.90200.901.3.1基本预备费万元105.45105.451.3.2涨价预备费万元95.4595.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元9882.429882.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1948.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9661.833896.207502.519661.839661.839661.831.1应收账款万元2898.551159.422318.842898.552898.552898.551.2存货万元4347.821739.133478.264347.824347.824347.821.2.1原辅材料万元1304.35521.741043.481304.351304.351304.351.2.2燃料动力万元65.2226.0952.1765.2265.2265.221.2.3在产品万元2000.00800.001600.002000.002000.002000.001.2.4产成品万元978.26391.30782.61978.26978.26978.261.3现金万元2415.46966.181932.372415.462415.462415.462流动负债万元7713.203085.286170.567713.207713.207713.202.1应付账款万元7713.203085.286170.567713.207713.207713.203流动资金万元1948.63779.451558.901948.631948.631948.634铺底流动资金万元649.54259.82519.63649.54649.54649.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11831.05万元,其中:固定资产投资9882.42万元,占项目总投资的83.53%;流动资金1948.63万元,占项目总投资的16.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4398.25万元,占项目总投资的37.18%;设备购置费5036.78万元,占项目总投资的42.57%;其它投资447.39万元,占项目总投资的3.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9882.42+1948.63=11831.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9882.4283.53%1.1项目建设投资万元9882.4283.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1948.6316.47%3总投资万元万元11831.05二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5389.20万元,总成本2534.05万元,利润总额2855.15万元,净利润168.26万元,增值税155.33万元,税金及附加2141.36万元,所得税713.79万元;第二年收入10778.40万元,总成本4239.50万元,利润总额6538.90万元,净利润4904.18万元,增值税310.66万元,税金及附加186.90万元,所得税1634.72万元;第三年生产负荷100%,收入13473.00万元,总成本10657.70万元,利润总额2815.30万元,净利润2111.48万元,增值税388.32万元,税金及附加196.22万元,所得税703.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13473.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5389.2010778.4013473.0013473.0013473.001.1羽绒手套加工万元5389.2010778.4013473.0013473.0013473.002现价增加值万元1724.543449.094311.364311.364311.36

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