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文档简介

泓域咨询MACRO/ 叫号机项目立项申请报告叫号机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9872.09万元,同比增长27.95%(2156.24万元)。其中,主营业业务叫号机生产及销售收入为8026.04万元,占营业总收入的81.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2130.67万元,较去年同期相比增长325.80万元,增长率18.05%;实现净利润1598.00万元,较去年同期相比增长286.97万元,增长率21.89%。二、项目概况(一)项目名称叫号机项目(二)项目选址某某经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积11078.87平方米(折合约16.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.24%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度184.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11078.87平方米,建筑物基底占地面积7006.28平方米,总建筑面积13516.22平方米,其中:规划建设主体工程10537.91平方米,项目规划绿化面积737.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1464.20万元。(七)节能分析“叫号机项目建设项目”,年用电量1205193.19千瓦时,年总用水量10214.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.99吨标准煤/年。达产年综合节能量60.86吨标准煤/年,项目总节能率22.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4439.93万元,其中:固定资产投资3068.86万元,占项目总投资的69.12%;流动资金1371.07万元,占项目总投资的30.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9988.00万元,总成本费用7898.10万元,税金及附加78.91万元,利润总额2089.90万元,利税总额2457.07万元,税后净利润1567.43万元,达产年纳税总额889.65万元;达产年投资利润率47.07%,投资利税率55.34%,投资回报率35.30%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位219个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济合作区及某某经济合作区叫号机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济合作区叫号机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“叫号机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位219个,达产年纳税总额889.65万元,可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.07%,投资利税率55.34%,全部投资回报率35.30%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11078.8716.61亩1.1容积率1.221.2建筑系数63.24%1.3投资强度万元/亩184.761.4基底面积平方米7006.281.5总建筑面积平方米13516.221.6绿化面积平方米737.65绿化率5.46%2总投资万元4439.932.1固定资产投资万元3068.862.1.1土建工程投资万元1076.602.1.1.1土建工程投资占比万元24.25%2.1.2设备投资万元1464.202.1.2.1设备投资占比32.98%2.1.3其它投资万元528.062.1.3.1其它投资占比11.89%2.1.4固定资产投资占比69.12%2.2流动资金万元1371.072.2.1流动资金占比30.88%3收入万元9988.004总成本万元7898.105利润总额万元2089.906净利润万元1567.437所得税万元1.228增值税万元288.269税金及附加万元78.9110纳税总额万元889.6511利税总额万元2457.0712投资利润率47.07%13投资利税率55.34%14投资回报率35.30%15回收期年4.3316设备数量台(套)7517年用电量千瓦时1205193.1918年用水量立方米10214.3119总能耗吨标准煤148.9920节能率22.84%21节能量吨标准煤60.8622员工数量人219第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某经济合作区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.24%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度184.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4953.444953.4410537.9110537.91923.311.1主要生产车间2972.062972.066322.756322.75572.451.2辅助生产车间1585.101585.103372.133372.13295.461.3其他生产车间396.28396.28611.20611.2055.402仓储工程1050.941050.941935.901935.90123.362.1成品贮存262.74262.74483.98483.9830.842.2原料仓储546.49546.491006.671006.6764.152.3辅助材料仓库241.72241.72445.26445.2628.373供配电工程56.0556.0556.0556.054.023.1供配电室56.0556.0556.0556.054.024给排水工程64.4664.4664.4664.463.594.1给排水64.4664.4664.4664.463.595服务性工程665.60665.60665.60665.6042.415.1办公用房282.92282.92282.92282.9217.375.2生活服务382.68382.68382.68382.6820.796消防及环保工程187.77187.77187.77187.7713.466.1消防环保工程187.77187.77187.77187.7713.467项目总图工程28.0328.0328.0328.03-58.317.1场地及道路硬化1867.77374.36374.367.2场区围墙374.361867.771867.777.3安全保卫室28.0328.0328.0328.038绿化工程707.4924.76合计7006.2813516.2213516.221076.60六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4115.05万元,占计划投资的92.68%。其中:完成固定资产投资3020.46万元,占总投资的73.40%;完成流动资金投资1094.59,占总投资的26.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4115.051.1完成比例92.68%2完成固定资产投资万元3020.462.1完成比例73.40%3完成流动资金投资万元1094.593.1完成比例26.60%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员219人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1491.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元774.722工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.552.3年工资额万元183.283企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元58.834品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元105.575其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.825.3年工资额万元53.246职工工资总额万元4911.48五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3068.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1076.601464.20184.763068.861.1工程费用万元1076.601464.206282.551.1.1建筑工程费用万元1076.601076.6024.25%1.1.2设备购置及安装费万元1464.201464.2032.98%1.2工程建设其他费用万元528.06528.0611.89%1.2.1无形资产万元227.27227.271.3预备费万元300.79300.791.3.1基本预备费万元160.75160.751.3.2涨价预备费万元140.04140.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元3068.863068.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1371.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6282.554352.005247.636282.556282.556282.551.1应收账款万元1884.761036.621413.571884.761884.761884.761.2存货万元2827.151554.932120.362827.152827.152827.151.2.1原辅材料万元848.14466.48636.11848.14848.14848.141.2.2燃料动力万元42.4123.3231.8142.4142.4142.411.2.3在产品万元1300.49715.27975.371300.491300.491300.491.2.4产成品万元636.11349.86477.08636.11636.11636.111.3现金万元1570.64863.851177.981570.641570.641570.642流动负债万元4911.482701.313683.614911.484911.484911.482.1应付账款万元4911.482701.313683.614911.484911.484911.483流动资金万元1371.07754.091028.301371.071371.071371.074铺底流动资金万元457.02251.36342.77457.02457.02457.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4439.93万元,其中:固定资产投资3068.86万元,占项目总投资的69.12%;流动资金1371.07万元,占项目总投资的30.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1076.60万元,占项目总投资的24.25%;设备购置费1464.20万元,占项目总投资的32.98%;其它投资528.06万元,占项目总投资的11.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3068.86+1371.07=4439.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3068.8669.12%1.1项目建设投资万元3068.8669.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1371.0730.88%3总投资万元万元4439.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5493.40万元,总成本16721.82万元,利润总额-11228.42万元,净利润63.34万元,增值税158.54万元,税金及附加-8421.32万元,所得税-2807.11万元;第二年收入7491.00万元,总成本21296.49万元,利润总额-13805.49万元,净利润-10354.12万元,增值税216.19万元,税金及附加70.26万元,所得税-3451.37万元;第三年生产负荷100%,收入9988.00万元,总成本7898.10万元,利润总额2089.90万元,净利润1567.43万元,增值税288.26万元,税金及附加78.91万元,所得税522.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9988.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=288.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5493.407491.009988.009988.009988.001.1叫号机万元5493.407491.009988.009988.009988.002现价增加值万元1757.892

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