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泓域咨询MACRO/ 二氧化钛项目立项申请报告二氧化钛项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入22516.44万元,同比增长9.04%(1867.49万元)。其中,主营业业务二氧化钛生产及销售收入为19150.43万元,占营业总收入的85.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6633.86万元,较去年同期相比增长1618.96万元,增长率32.28%;实现净利润4975.39万元,较去年同期相比增长674.52万元,增长率15.68%。二、项目概况(一)项目名称二氧化钛项目(二)项目选址某出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积52979.81平方米(折合约79.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.10%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度160.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52979.81平方米,建筑物基底占地面积33430.26平方米,总建筑面积84767.70平方米,其中:规划建设主体工程67420.42平方米,项目规划绿化面积5314.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费4687.87万元。(七)节能分析“二氧化钛项目建设项目”,年用电量1091931.72千瓦时,年总用水量22504.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.12吨标准煤/年。达产年综合节能量36.18吨标准煤/年,项目总节能率28.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18422.97万元,其中:固定资产投资12758.05万元,占项目总投资的69.25%;流动资金5664.92万元,占项目总投资的30.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38912.00万元,总成本费用29486.09万元,税金及附加367.93万元,利润总额9425.91万元,利税总额11093.97万元,税后净利润7069.43万元,达产年纳税总额4024.54万元;达产年投资利润率51.16%,投资利税率60.22%,投资回报率38.37%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位591个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某出口加工区及某出口加工区二氧化钛行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某出口加工区二氧化钛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“二氧化钛项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位591个,达产年纳税总额4024.54万元,可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.16%,投资利税率60.22%,全部投资回报率38.37%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52979.8179.43亩1.1容积率1.601.2建筑系数63.10%1.3投资强度万元/亩160.621.4基底面积平方米33430.261.5总建筑面积平方米84767.701.6绿化面积平方米5314.64绿化率6.27%2总投资万元18422.972.1固定资产投资万元12758.052.1.1土建工程投资万元6174.472.1.1.1土建工程投资占比万元33.52%2.1.2设备投资万元4687.872.1.2.1设备投资占比25.45%2.1.3其它投资万元1895.712.1.3.1其它投资占比10.29%2.1.4固定资产投资占比69.25%2.2流动资金万元5664.922.2.1流动资金占比30.75%3收入万元38912.004总成本万元29486.095利润总额万元9425.916净利润万元7069.437所得税万元1.608增值税万元1300.139税金及附加万元367.9310纳税总额万元4024.5411利税总额万元11093.9712投资利润率51.16%13投资利税率60.22%14投资回报率38.37%15回收期年4.1116设备数量台(套)15817年用电量千瓦时1091931.7218年用水量立方米22504.6719总能耗吨标准煤136.1220节能率28.02%21节能量吨标准煤36.1822员工数量人591第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某出口加工区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.10%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度160.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23635.1923635.1967420.4267420.425401.991.1主要生产车间14181.1114181.1140452.2540452.253349.231.2辅助生产车间7563.267563.2621574.5321574.531728.641.3其他生产车间1890.821890.823910.383910.38324.122仓储工程5014.545014.5411275.7311275.73657.062.1成品贮存1253.631253.632818.932818.93164.262.2原料仓储2607.562607.565863.385863.38341.672.3辅助材料仓库1153.341153.342593.422593.42151.123供配电工程267.44267.44267.44267.4417.533.1供配电室267.44267.44267.44267.4417.534给排水工程307.56307.56307.56307.5615.684.1给排水307.56307.56307.56307.5615.685服务性工程3175.873175.873175.873175.87185.065.1办公用房1674.131674.131674.131674.1398.665.2生活服务1501.741501.741501.741501.7495.766消防及环保工程895.93895.93895.93895.9358.736.1消防环保工程895.93895.93895.93895.9358.737项目总图工程133.72133.72133.72133.72-295.867.1场地及道路硬化8729.031398.911398.917.2场区围墙1398.918729.038729.037.3安全保卫室133.72133.72133.72133.728绿化工程3836.66134.28合计33430.2684767.7084767.706174.47六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11787.19万元,占计划投资的63.98%。其中:完成固定资产投资8340.39万元,占总投资的70.76%;完成流动资金投资3446.80,占总投资的29.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11787.191.1完成比例63.98%2完成固定资产投资万元8340.392.1完成比例70.76%3完成流动资金投资万元3446.803.1完成比例29.24%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员591人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4021.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元2389.272工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元518.493企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元151.534品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元276.075其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元147.976职工工资总额万元19354.19五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12758.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6174.474687.87160.6212758.051.1工程费用万元6174.474687.8725019.111.1.1建筑工程费用万元6174.476174.4733.52%1.1.2设备购置及安装费万元4687.874687.8725.45%1.2工程建设其他费用万元1895.711895.7110.29%1.2.1无形资产万元772.94772.941.3预备费万元1122.771122.771.3.1基本预备费万元588.34588.341.3.2涨价预备费万元534.43534.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元12758.0512758.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5664.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25019.1118850.3318056.3225019.1125019.1125019.111.1应收账款万元7505.734878.735254.017505.737505.737505.731.2存货万元11258.607318.097881.0211258.6011258.6011258.601.2.1原辅材料万元3377.582195.432364.313377.583377.583377.581.2.2燃料动力万元168.88109.77118.22168.88168.88168.881.2.3在产品万元5178.963366.323625.275178.965178.965178.961.2.4产成品万元2533.181646.571773.232533.182533.182533.181.3现金万元6254.784065.614378.346254.786254.786254.782流动负债万元19354.1912580.2213547.9319354.1919354.1919354.192.1应付账款万元19354.1912580.2213547.9319354.1919354.1919354.193流动资金万元5664.923682.203965.445664.925664.925664.924铺底流动资金万元1888.291227.401321.811888.291888.291888.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18422.97万元,其中:固定资产投资12758.05万元,占项目总投资的69.25%;流动资金5664.92万元,占项目总投资的30.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6174.47万元,占项目总投资的33.52%;设备购置费4687.87万元,占项目总投资的25.45%;其它投资1895.71万元,占项目总投资的10.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12758.05+5664.92=18422.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12758.0569.25%1.1项目建设投资万元12758.0569.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5664.9230.75%3总投资万元万元18422.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25292.80万元,总成本2727.05万元,利润总额22565.75万元,净利润313.33万元,增值税845.08万元,税金及附加16924.31万元,所得税5641.44万元;第二年收入27238.40万元,总成本2890.18万元,利润总额24348.22万元,净利润18261.16万元,增值税910.09万元,税金及附加321.13万元,所得税6087.06万元;第三年生产负荷100%,收入38912.00万元,总成本29486.09万元,利润总额9425.91万元,净利润7069.43万元,增值税1300.13万元,税金及附加367.93万元,所得税2356.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38912.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1300.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25292.8027238.4038912.0038912.0038912.001.1二氧化钛万元25292.8027238.4038912.0038912.0038912.002现价增加值万元8093.708716.2912451.84124
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