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文档简介
泓域咨询MACRO/ 工具显微镜项目立项申请报告工具显微镜项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7159.95万元,同比增长30.66%(1679.96万元)。其中,主营业业务工具显微镜生产及销售收入为6244.82万元,占营业总收入的87.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1629.54万元,较去年同期相比增长270.04万元,增长率19.86%;实现净利润1222.15万元,较去年同期相比增长178.49万元,增长率17.10%。二、项目概况(一)项目名称工具显微镜项目(二)项目选址某工业园(三)项目用地规模项目总用地面积22371.18平方米(折合约33.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.22%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度193.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22371.18平方米,建筑物基底占地面积11458.52平方米,总建筑面积37583.58平方米,其中:规划建设主体工程27186.52平方米,项目规划绿化面积2418.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费2431.65万元。(七)节能分析“工具显微镜项目建设项目”,年用电量579000.46千瓦时,年总用水量5932.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.67吨标准煤/年。达产年综合节能量27.87吨标准煤/年,项目总节能率22.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7514.96万元,其中:固定资产投资6495.69万元,占项目总投资的86.44%;流动资金1019.27万元,占项目总投资的13.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9440.00万元,总成本费用7479.49万元,税金及附加121.94万元,利润总额1960.51万元,利税总额2352.87万元,税后净利润1470.38万元,达产年纳税总额882.49万元;达产年投资利润率26.09%,投资利税率31.31%,投资回报率19.57%,全部投资回收期6.61年,提供就业职位156个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园工具显微镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园工具显微镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“工具显微镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位156个,达产年纳税总额882.49万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.09%,投资利税率31.31%,全部投资回报率19.57%,全部投资回收期6.61年,固定资产投资回收期6.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业,已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用,近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”:非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22371.1833.54亩1.1容积率1.681.2建筑系数51.22%1.3投资强度万元/亩193.671.4基底面积平方米11458.521.5总建筑面积平方米37583.581.6绿化面积平方米2418.77绿化率6.44%2总投资万元7514.962.1固定资产投资万元6495.692.1.1土建工程投资万元2694.012.1.1.1土建工程投资占比万元35.85%2.1.2设备投资万元2431.652.1.2.1设备投资占比32.36%2.1.3其它投资万元1370.032.1.3.1其它投资占比18.23%2.1.4固定资产投资占比86.44%2.2流动资金万元1019.272.2.1流动资金占比13.56%3收入万元9440.004总成本万元7479.495利润总额万元1960.516净利润万元1470.387所得税万元1.688增值税万元270.429税金及附加万元121.9410纳税总额万元882.4911利税总额万元2352.8712投资利润率26.09%13投资利税率31.31%14投资回报率19.57%15回收期年6.6116设备数量台(套)6317年用电量千瓦时579000.4618年用水量立方米5932.8719总能耗吨标准煤71.6720节能率22.33%21节能量吨标准煤27.8722员工数量人156第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某工业园。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.22%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度193.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8101.178101.1727186.5227186.522143.621.1主要生产车间4860.704860.7016311.9116311.911329.041.2辅助生产车间2592.372592.378699.698699.69685.961.3其他生产车间648.09648.091576.821576.82128.622仓储工程1718.781718.786758.096758.09387.542.1成品贮存429.69429.691689.521689.5296.892.2原料仓储893.77893.773514.213514.21201.522.3辅助材料仓库395.32395.321554.361554.3689.133供配电工程91.6791.6791.6791.675.913.1供配电室91.6791.6791.6791.675.914给排水工程105.42105.42105.42105.425.294.1给排水105.42105.42105.42105.425.295服务性工程1088.561088.561088.561088.5662.425.1办公用房501.53501.53501.53501.5328.615.2生活服务587.03587.03587.03587.0325.136消防及环保工程307.09307.09307.09307.0919.816.1消防环保工程307.09307.09307.09307.0919.817项目总图工程45.8345.8345.8345.8329.497.1场地及道路硬化2902.26479.28479.287.2场区围墙479.282902.262902.267.3安全保卫室45.8345.8345.8345.838绿化工程1140.9839.93合计11458.5237583.5837583.582694.01六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5678.46万元,占计划投资的75.56%。其中:完成固定资产投资4455.14万元,占总投资的78.46%;完成流动资金投资1223.32,占总投资的21.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5678.461.1完成比例75.56%2完成固定资产投资万元4455.142.1完成比例78.46%3完成流动资金投资万元1223.323.1完成比例21.54%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员156人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元516.742工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元129.063企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元44.944品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元60.815其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.775.3年工资额万元52.456职工工资总额万元6511.10五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6495.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2694.012431.65193.676495.691.1工程费用万元2694.012431.657530.371.1.1建筑工程费用万元2694.012694.0135.85%1.1.2设备购置及安装费万元2431.652431.6532.36%1.2工程建设其他费用万元1370.031370.0318.23%1.2.1无形资产万元671.19671.191.3预备费万元698.84698.841.3.1基本预备费万元398.59398.591.3.2涨价预备费万元300.25300.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元6495.696495.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1019.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7530.373480.154579.667530.377530.377530.371.1应收账款万元2259.111242.511581.382259.112259.112259.111.2存货万元3388.671863.772372.073388.673388.673388.671.2.1原辅材料万元1016.60559.13711.621016.601016.601016.601.2.2燃料动力万元50.8327.9635.5850.8350.8350.831.2.3在产品万元1558.79857.331091.151558.791558.791558.791.2.4产成品万元762.45419.35533.72762.45762.45762.451.3现金万元1882.591035.431317.811882.591882.591882.592流动负债万元6511.103581.114557.776511.106511.106511.102.1应付账款万元6511.103581.114557.776511.106511.106511.103流动资金万元1019.27560.60713.491019.271019.271019.274铺底流动资金万元339.75186.87237.83339.75339.75339.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7514.96万元,其中:固定资产投资6495.69万元,占项目总投资的86.44%;流动资金1019.27万元,占项目总投资的13.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2694.01万元,占项目总投资的35.85%;设备购置费2431.65万元,占项目总投资的32.36%;其它投资1370.03万元,占项目总投资的18.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6495.69+1019.27=7514.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6495.6986.44%1.1项目建设投资万元6495.6986.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1019.2713.56%3总投资万元万元7514.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5192.00万元,总成本14075.60万元,利润总额-8883.60万元,净利润107.33万元,增值税148.73万元,税金及附加-6662.70万元,所得税-2220.90万元;第二年收入6608.00万元,总成本17057.40万元,利润总额-10449.40万元,净利润-7837.05万元,增值税189.29万元,税金及附加112.20万元,所得税-2612.35万元;第三年生产负荷100%,收入9440.00万元,总成本7479.49万元,利润总额1960.51万元,净利润1470.38万元,增值税270.42万元,税金及附加121.94万元,所得税490.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9440.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=270.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5192.006608.009440.009440.009440.001.1工具显微镜万元5192.006608.009440.009440.009440.002现价增加值万元1661.442114
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