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文档简介
泓域咨询MACRO/ 喷油嘴项目立项说明及投资计划喷油嘴项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14028.71万元,同比增长9.94%(1268.72万元)。其中,主营业业务喷油嘴生产及销售收入为11792.24万元,占营业总收入的84.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3176.90万元,较去年同期相比增长743.99万元,增长率30.58%;实现净利润2382.68万元,较去年同期相比增长447.21万元,增长率23.11%。二、项目概况(一)项目名称喷油嘴项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积17435.38平方米(折合约26.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.03%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度175.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17435.38平方米,建筑物基底占地面积11512.58平方米,总建筑面积22317.29平方米,其中:规划建设主体工程13723.28平方米,项目规划绿化面积1328.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费1730.91万元。(七)节能分析“喷油嘴项目建设项目”,年用电量941241.89千瓦时,年总用水量17554.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.18吨标准煤/年。达产年综合节能量41.17吨标准煤/年,项目总节能率21.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6353.99万元,其中:固定资产投资4590.97万元,占项目总投资的72.25%;流动资金1763.02万元,占项目总投资的27.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15773.00万元,总成本费用12510.09万元,税金及附加123.75万元,利润总额3262.91万元,利税总额3836.72万元,税后净利润2447.18万元,达产年纳税总额1389.54万元;达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.38%,投资回报率38.51%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位326个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心喷油嘴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心喷油嘴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“喷油嘴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位326个,达产年纳税总额1389.54万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.38%,全部投资回报率38.51%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17435.3826.14亩1.1容积率1.281.2建筑系数66.03%1.3投资强度万元/亩175.631.4基底面积平方米11512.581.5总建筑面积平方米22317.291.6绿化面积平方米1328.90绿化率5.95%2总投资万元6353.992.1固定资产投资万元4590.972.1.1土建工程投资万元1715.982.1.1.1土建工程投资占比万元27.01%2.1.2设备投资万元1730.912.1.2.1设备投资占比27.24%2.1.3其它投资万元1144.082.1.3.1其它投资占比18.01%2.1.4固定资产投资占比72.25%2.2流动资金万元1763.022.2.1流动资金占比27.75%3收入万元15773.004总成本万元12510.095利润总额万元3262.916净利润万元2447.187所得税万元1.288增值税万元450.069税金及附加万元123.7510纳税总额万元1389.5411利税总额万元3836.7212投资利润率51.35%13投资利税率60.38%14投资回报率38.51%15回收期年4.1016设备数量台(套)11717年用电量千瓦时941241.8918年用水量立方米17554.3319总能耗吨标准煤117.1820节能率21.40%21节能量吨标准煤41.1722员工数量人326第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.03%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度175.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8139.398139.3913723.2813723.281160.701.1主要生产车间4883.634883.638233.978233.97719.631.2辅助生产车间2604.602604.604391.454391.45371.421.3其他生产车间651.15651.15795.95795.9569.642仓储工程1726.891726.895586.115586.11343.612.1成品贮存431.72431.721396.531396.5385.902.2原料仓储897.98897.982904.782904.78178.682.3辅助材料仓库397.18397.181284.811284.8179.033供配电工程92.1092.1092.1092.106.373.1供配电室92.1092.1092.1092.106.374给排水工程105.92105.92105.92105.925.704.1给排水105.92105.92105.92105.925.705服务性工程1093.701093.701093.701093.7067.285.1办公用房628.30628.30628.30628.3031.295.2生活服务465.40465.40465.40465.4032.286消防及环保工程308.54308.54308.54308.5421.356.1消防环保工程308.54308.54308.54308.5421.357项目总图工程46.0546.0546.0546.0565.207.1场地及道路硬化3070.47599.18599.187.2场区围墙599.183070.473070.477.3安全保卫室46.0546.0546.0546.058绿化工程1307.8045.77合计11512.5822317.2922317.291715.98六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5624.09万元,占计划投资的88.51%。其中:完成固定资产投资4133.11万元,占总投资的73.49%;完成流动资金投资1490.98,占总投资的26.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5624.091.1完成比例88.51%2完成固定资产投资万元4133.112.1完成比例73.49%3完成流动资金投资万元1490.983.1完成比例26.51%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员326人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元1106.972工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元326.483企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元87.804品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元153.125其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.325.3年工资额万元114.946职工工资总额万元9758.22五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4590.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1715.981730.91175.634590.971.1工程费用万元1715.981730.9111521.241.1.1建筑工程费用万元1715.981715.9827.01%1.1.2设备购置及安装费万元1730.911730.9127.24%1.2工程建设其他费用万元1144.081144.0818.01%1.2.1无形资产万元528.31528.311.3预备费万元615.77615.771.3.1基本预备费万元254.64254.641.3.2涨价预备费万元361.13361.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4590.974590.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1763.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11521.243801.199218.1411521.2411521.2411521.241.1应收账款万元3456.371382.552592.283456.373456.373456.371.2存货万元5184.562073.823888.425184.565184.565184.561.2.1原辅材料万元1555.37622.151166.531555.371555.371555.371.2.2燃料动力万元77.7731.1158.3377.7777.7777.771.2.3在产品万元2384.90953.961788.672384.902384.902384.901.2.4产成品万元1166.53466.61874.891166.531166.531166.531.3现金万元2880.311152.122160.232880.312880.312880.312流动负债万元9758.223903.297318.679758.229758.229758.222.1应付账款万元9758.223903.297318.679758.229758.229758.223流动资金万元1763.02705.211322.261763.021763.021763.024铺底流动资金万元587.67235.07440.75587.67587.67587.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6353.99万元,其中:固定资产投资4590.97万元,占项目总投资的72.25%;流动资金1763.02万元,占项目总投资的27.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1715.98万元,占项目总投资的27.01%;设备购置费1730.91万元,占项目总投资的27.24%;其它投资1144.08万元,占项目总投资的18.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4590.97+1763.02=6353.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4590.9772.25%1.1项目建设投资万元4590.9772.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1763.0227.75%3总投资万元万元6353.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6309.20万元,总成本6142.78万元,利润总额166.42万元,净利润91.34万元,增值税180.02万元,税金及附加124.81万元,所得税41.60万元;第二年收入11829.75万元,总成本9558.33万元,利润总额2271.42万元,净利润1703.56万元,增值税337.55万元,税金及附加110.25万元,所得税567.86万元;第三年生产负荷100%,收入15773.00万元,总成本12510.09万元,利润总额3262.91万元,净利润2447.18万元,增值税450.06万元,税金及附加123.75万元,所得税815.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15773.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=450.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6309.2011829.7515773.0015773.0015773.001.1喷油嘴万元6309.2011829.7515773.0015773.0015773.002现价增加值万元2018.943785.525047.365047.365047.363增值
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