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文档简介
泓域咨询MACRO/ 压刀树脂项目立项申请报告压刀树脂项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9072.61万元,同比增长21.49%(1605.08万元)。其中,主营业业务压刀树脂生产及销售收入为7293.33万元,占营业总收入的80.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2447.96万元,较去年同期相比增长566.73万元,增长率30.13%;实现净利润1835.97万元,较去年同期相比增长346.60万元,增长率23.27%。二、项目概况(一)项目名称压刀树脂项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35904.61平方米(折合约53.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.97%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度184.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35904.61平方米,建筑物基底占地面积21891.04平方米,总建筑面积40931.26平方米,其中:规划建设主体工程26515.62平方米,项目规划绿化面积2196.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3586.79万元。(七)节能分析“压刀树脂项目建设项目”,年用电量1267682.28千瓦时,年总用水量10069.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.66吨标准煤/年。达产年综合节能量55.04吨标准煤/年,项目总节能率29.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11678.36万元,其中:固定资产投资9940.79万元,占项目总投资的85.12%;流动资金1737.57万元,占项目总投资的14.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17344.00万元,总成本费用13478.41万元,税金及附加207.60万元,利润总额3865.59万元,利税总额4606.37万元,税后净利润2899.19万元,达产年纳税总额1707.18万元;达产年投资利润率33.10%,投资利税率39.44%,投资回报率24.83%,全部投资回收期5.53年,提供就业职位288个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地压刀树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地压刀树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“压刀树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位288个,达产年纳税总额1707.18万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.10%,投资利税率39.44%,全部投资回报率24.83%,全部投资回收期5.53年,固定资产投资回收期5.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35904.6153.83亩1.1容积率1.141.2建筑系数60.97%1.3投资强度万元/亩184.671.4基底面积平方米21891.041.5总建筑面积平方米40931.261.6绿化面积平方米2196.87绿化率5.37%2总投资万元11678.362.1固定资产投资万元9940.792.1.1土建工程投资万元3437.182.1.1.1土建工程投资占比万元29.43%2.1.2设备投资万元3586.792.1.2.1设备投资占比30.71%2.1.3其它投资万元2916.822.1.3.1其它投资占比24.98%2.1.4固定资产投资占比85.12%2.2流动资金万元1737.572.2.1流动资金占比14.88%3收入万元17344.004总成本万元13478.415利润总额万元3865.596净利润万元2899.197所得税万元1.148增值税万元533.189税金及附加万元207.6010纳税总额万元1707.1811利税总额万元4606.3712投资利润率33.10%13投资利税率39.44%14投资回报率24.83%15回收期年5.5316设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1267682.2818年用水量立方米10069.6319总能耗吨标准煤156.6620节能率29.16%21节能量吨标准煤55.0422员工数量人288第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.97%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度184.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15476.9715476.9726515.6226515.622449.301.1主要生产车间9286.189286.1815909.3715909.371518.571.2辅助生产车间4952.634952.638485.008485.00783.781.3其他生产车间1238.161238.161537.911537.91146.962仓储工程3283.663283.669370.179370.17629.482.1成品贮存820.91820.912342.542342.54157.372.2原料仓储1707.501707.504872.494872.49327.332.3辅助材料仓库755.24755.242155.142155.14144.783供配电工程175.13175.13175.13175.1313.243.1供配电室175.13175.13175.13175.1313.244给排水工程201.40201.40201.40201.4011.844.1给排水201.40201.40201.40201.4011.845服务性工程2079.652079.652079.652079.65139.715.1办公用房918.38918.38918.38918.3866.075.2生活服务1161.271161.271161.271161.2775.626消防及环保工程586.68586.68586.68586.6844.346.1消防环保工程586.68586.68586.68586.6844.347项目总图工程87.5687.5687.5687.5664.057.1场地及道路硬化6127.061294.571294.577.2场区围墙1294.576127.066127.067.3安全保卫室87.5687.5687.5687.568绿化工程2434.9985.22合计21891.0440931.2640931.263437.18六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6723.23万元,占计划投资的57.57%。其中:完成固定资产投资5010.00万元,占总投资的74.52%;完成流动资金投资1713.23,占总投资的25.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6723.231.1完成比例57.57%2完成固定资产投资万元5010.002.1完成比例74.52%3完成流动资金投资万元1713.233.1完成比例25.48%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员288人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1961.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元883.372工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元279.673企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元75.174品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元129.765其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.495.3年工资额万元77.996职工工资总额万元11475.78五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9940.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3437.183586.79184.679940.791.1工程费用万元3437.183586.7913213.351.1.1建筑工程费用万元3437.183437.1829.43%1.1.2设备购置及安装费万元3586.793586.7930.71%1.2工程建设其他费用万元2916.822916.8224.98%1.2.1无形资产万元1533.471533.471.3预备费万元1383.351383.351.3.1基本预备费万元600.77600.771.3.2涨价预备费万元782.58782.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元9940.799940.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1737.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13213.356379.758351.8713213.3513213.3513213.351.1应收账款万元3964.012378.402973.003964.013964.013964.011.2存货万元5946.013567.604459.515946.015946.015946.011.2.1原辅材料万元1783.801070.281337.851783.801783.801783.801.2.2燃料动力万元89.1953.5166.8989.1989.1989.191.2.3在产品万元2735.161641.102051.372735.162735.162735.161.2.4产成品万元1337.85802.711003.391337.851337.851337.851.3现金万元3303.341982.002477.503303.343303.343303.342流动负债万元11475.786885.478606.8411475.7811475.7811475.782.1应付账款万元11475.786885.478606.8411475.7811475.7811475.783流动资金万元1737.571042.541303.181737.571737.571737.574铺底流动资金万元579.18347.51434.39579.18579.18579.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11678.36万元,其中:固定资产投资9940.79万元,占项目总投资的85.12%;流动资金1737.57万元,占项目总投资的14.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3437.18万元,占项目总投资的29.43%;设备购置费3586.79万元,占项目总投资的30.71%;其它投资2916.82万元,占项目总投资的24.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9940.79+1737.57=11678.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9940.7985.12%1.1项目建设投资万元9940.7985.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1737.5714.88%3总投资万元万元11678.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10406.40万元,总成本23772.71万元,利润总额-13366.31万元,净利润182.01万元,增值税319.91万元,税金及附加-10024.73万元,所得税-3341.58万元;第二年收入13008.00万元,总成本28526.63万元,利润总额-15518.63万元,净利润-11638.97万元,增值税399.88万元,税金及附加191.60万元,所得税-3879.66万元;第三年生产负荷100%,收入17344.00万元,总成本13478.41万元,利润总额3865.59万元,净利润2899.19万元,增值税533.18万元,税金及附加207.60万元,所得税966.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17344.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=533.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10406.4013008.0017344.0017344.0017344.001.1压刀树脂万元10406.4013008.0017344.0017344.0017344.002现价增加值万元3330.054162.56555
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