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泓域咨询MACRO/ 冰箱电容器项目立项申请报告冰箱电容器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入36286.73万元,同比增长23.35%(6869.85万元)。其中,主营业业务冰箱电容器生产及销售收入为30413.45万元,占营业总收入的83.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7242.58万元,较去年同期相比增长1605.21万元,增长率28.47%;实现净利润5431.93万元,较去年同期相比增长1023.28万元,增长率23.21%。二、项目概况(一)项目名称冰箱电容器项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积54040.34平方米(折合约81.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度198.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54040.34平方米,建筑物基底占地面积32213.45平方米,总建筑面积72414.06平方米,其中:规划建设主体工程46713.70平方米,项目规划绿化面积5034.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4326.80万元。(七)节能分析“冰箱电容器项目建设项目”,年用电量1036846.94千瓦时,年总用水量36851.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.58吨标准煤/年。达产年综合节能量48.30吨标准煤/年,项目总节能率21.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20170.48万元,其中:固定资产投资16062.21万元,占项目总投资的79.63%;流动资金4108.27万元,占项目总投资的20.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37832.00万元,总成本费用29607.66万元,税金及附加352.29万元,利润总额8224.34万元,利税总额9711.02万元,税后净利润6168.26万元,达产年纳税总额3542.77万元;达产年投资利润率40.77%,投资利税率48.14%,投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位707个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区冰箱电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区冰箱电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冰箱电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位707个,达产年纳税总额3542.77万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.77%,投资利税率48.14%,全部投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54040.3481.02亩1.1容积率1.341.2建筑系数59.61%1.3投资强度万元/亩198.251.4基底面积平方米32213.451.5总建筑面积平方米72414.061.6绿化面积平方米5034.33绿化率6.95%2总投资万元20170.482.1固定资产投资万元16062.212.1.1土建工程投资万元5085.312.1.1.1土建工程投资占比万元25.21%2.1.2设备投资万元4326.802.1.2.1设备投资占比21.45%2.1.3其它投资万元6650.102.1.3.1其它投资占比32.97%2.1.4固定资产投资占比79.63%2.2流动资金万元4108.272.2.1流动资金占比20.37%3收入万元37832.004总成本万元29607.665利润总额万元8224.346净利润万元6168.267所得税万元1.348增值税万元1134.399税金及附加万元352.2910纳税总额万元3542.7711利税总额万元9711.0212投资利润率40.77%13投资利税率48.14%14投资回报率30.58%15回收期年4.7716设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1036846.9418年用水量立方米36851.2319总能耗吨标准煤130.5820节能率21.24%21节能量吨标准煤48.3022员工数量人707第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度198.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22774.9122774.9146713.7046713.703608.541.1主要生产车间13664.9513664.9528028.2228028.222237.291.2辅助生产车间7287.977287.9714948.3814948.381154.731.3其他生产车间1821.991821.992709.392709.39216.512仓储工程4832.024832.0216705.2316705.23938.512.1成品贮存1208.011208.014176.314176.31234.632.2原料仓储2512.652512.658686.728686.72488.032.3辅助材料仓库1111.361111.363842.203842.20215.863供配电工程257.71257.71257.71257.7116.293.1供配电室257.71257.71257.71257.7116.294给排水工程296.36296.36296.36296.3614.574.1给排水296.36296.36296.36296.3614.575服务性工程3060.283060.283060.283060.28171.935.1办公用房1511.501511.501511.501511.5094.155.2生活服务1548.781548.781548.781548.7877.576消防及环保工程863.32863.32863.32863.3254.566.1消防环保工程863.32863.32863.32863.3254.567项目总图工程128.85128.85128.85128.85188.227.1场地及道路硬化8092.271564.181564.187.2场区围墙1564.188092.278092.277.3安全保卫室128.85128.85128.85128.858绿化工程2648.1992.69合计32213.4572414.0672414.065085.31六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16147.89万元,占计划投资的80.06%。其中:完成固定资产投资10541.36万元,占总投资的65.28%;完成流动资金投资5606.53,占总投资的34.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16147.891.1完成比例80.06%2完成固定资产投资万元10541.362.1完成比例65.28%3完成流动资金投资万元5606.533.1完成比例34.72%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员707人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4811.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元2541.552工程技术人员工资2.1平均人数人1062.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元606.433企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元205.124品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元326.915其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元4.895.3年工资额万元153.886职工工资总额万元24594.89五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16062.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5085.314326.80198.2516062.211.1工程费用万元5085.314326.8028703.161.1.1建筑工程费用万元5085.315085.3125.21%1.1.2设备购置及安装费万元4326.804326.8021.45%1.2工程建设其他费用万元6650.106650.1032.97%1.2.1无形资产万元3574.983574.981.3预备费万元3075.123075.121.3.1基本预备费万元1637.571637.571.3.2涨价预备费万元1437.551437.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元16062.2116062.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4108.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28703.1612997.2819326.2928703.1628703.1628703.161.1应收账款万元8610.954736.026027.668610.958610.958610.951.2存货万元12916.427104.039041.5012916.4212916.4212916.421.2.1原辅材料万元3874.932131.212712.453874.933874.933874.931.2.2燃料动力万元193.75106.56135.62193.75193.75193.751.2.3在产品万元5941.553267.854159.095941.555941.555941.551.2.4产成品万元2906.191598.412034.342906.192906.192906.191.3现金万元7175.793946.685023.057175.797175.797175.792流动负债万元24594.8913527.1917216.4224594.8924594.8924594.892.1应付账款万元24594.8913527.1917216.4224594.8924594.8924594.893流动资金万元4108.272259.552875.794108.274108.274108.274铺底流动资金万元1369.41753.18958.601369.411369.411369.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20170.48万元,其中:固定资产投资16062.21万元,占项目总投资的79.63%;流动资金4108.27万元,占项目总投资的20.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5085.31万元,占项目总投资的25.21%;设备购置费4326.80万元,占项目总投资的21.45%;其它投资6650.10万元,占项目总投资的32.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16062.21+4108.27=20170.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16062.2179.63%1.1项目建设投资万元16062.2179.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4108.2720.37%3总投资万元万元20170.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20807.60万元,总成本9584.83万元,利润总额11222.77万元,净利润291.03万元,增值税623.91万元,税金及附加8417.08万元,所得税2805.69万元;第二年收入26482.40万元,总成本11403.49万元,利润总额15078.91万元,净利润11309.18万元,增值税794.07万元,税金及附加311.45万元,所得税3769.73万元;第三年生产负荷100%,收入37832.00万元,总成本29607.66万元,利润总额8224.34万元,净利润6168.26万元,增值税1134.39万元,税金及附加352.29万元,所得税2056.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37832.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1134.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20807.6026482.4037832.0037832.0037832.001.1冰箱电容器万元20807.6026482.4037832.0037832.0037832.002现价增加值万元6658.438474.3712106.2412106.2
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