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泓域咨询MACRO/ 齿轮电机项目立项申请报告齿轮电机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入8330.73万元,同比增长33.89%(2108.73万元)。其中,主营业业务齿轮电机生产及销售收入为7857.13万元,占营业总收入的94.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1962.78万元,较去年同期相比增长452.67万元,增长率29.98%;实现净利润1472.09万元,较去年同期相比增长277.06万元,增长率23.18%。二、项目概况(一)项目名称齿轮电机项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积33096.54平方米(折合约49.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.28%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度179.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33096.54平方米,建筑物基底占地面积22267.35平方米,总建筑面积47659.02平方米,其中:规划建设主体工程33739.49平方米,项目规划绿化面积3634.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3658.01万元。(七)节能分析“齿轮电机项目建设项目”,年用电量506421.98千瓦时,年总用水量6388.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.79吨标准煤/年。达产年综合节能量18.76吨标准煤/年,项目总节能率22.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10414.66万元,其中:固定资产投资8903.81万元,占项目总投资的85.49%;流动资金1510.85万元,占项目总投资的14.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10305.00万元,总成本费用8001.09万元,税金及附加170.52万元,利润总额2303.91万元,利税总额2792.21万元,税后净利润1727.93万元,达产年纳税总额1064.28万元;达产年投资利润率22.12%,投资利税率26.81%,投资回报率16.59%,全部投资回收期7.53年,提供就业职位196个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园齿轮电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园齿轮电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“齿轮电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位196个,达产年纳税总额1064.28万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.12%,投资利税率26.81%,全部投资回报率16.59%,全部投资回收期7.53年,固定资产投资回收期7.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33096.5449.62亩1.1容积率1.441.2建筑系数67.28%1.3投资强度万元/亩179.441.4基底面积平方米22267.351.5总建筑面积平方米47659.021.6绿化面积平方米3634.41绿化率7.63%2总投资万元10414.662.1固定资产投资万元8903.812.1.1土建工程投资万元4015.222.1.1.1土建工程投资占比万元38.55%2.1.2设备投资万元3658.012.1.2.1设备投资占比35.12%2.1.3其它投资万元1230.582.1.3.1其它投资占比11.82%2.1.4固定资产投资占比85.49%2.2流动资金万元1510.852.2.1流动资金占比14.51%3收入万元10305.004总成本万元8001.095利润总额万元2303.916净利润万元1727.937所得税万元1.448增值税万元317.789税金及附加万元170.5210纳税总额万元1064.2811利税总额万元2792.2112投资利润率22.12%13投资利税率26.81%14投资回报率16.59%15回收期年7.5316设备数量台(套)10917年用电量千瓦时506421.9818年用水量立方米6388.8919总能耗吨标准煤62.7920节能率22.88%21节能量吨标准煤18.7622员工数量人196第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.28%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度179.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15743.0215743.0233739.4933739.493126.771.1主要生产车间9445.819445.8120243.6920243.691938.601.2辅助生产车间5037.775037.7710796.6410796.641000.571.3其他生产车间1259.441259.441956.891956.89187.612仓储工程3340.103340.109047.699047.69609.812.1成品贮存835.02835.022261.922261.92152.452.2原料仓储1736.851736.854704.804704.80317.102.3辅助材料仓库768.22768.222080.972080.97140.263供配电工程178.14178.14178.14178.1413.513.1供配电室178.14178.14178.14178.1413.514给排水工程204.86204.86204.86204.8612.084.1给排水204.86204.86204.86204.8612.085服务性工程2115.402115.402115.402115.40142.585.1办公用房938.69938.69938.69938.6975.015.2生活服务1176.711176.711176.711176.7157.736消防及环保工程596.76596.76596.76596.7645.256.1消防环保工程596.76596.76596.76596.7645.257项目总图工程89.0789.0789.0789.07-22.717.1场地及道路硬化5694.90978.26978.267.2场区围墙978.265694.905694.907.3安全保卫室89.0789.0789.0789.078绿化工程2512.1887.93合计22267.3547659.0247659.024015.22六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8065.99万元,占计划投资的77.45%。其中:完成固定资产投资5522.98万元,占总投资的68.47%;完成流动资金投资2543.01,占总投资的31.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8065.991.1完成比例77.45%2完成固定资产投资万元5522.982.1完成比例68.47%3完成流动资金投资万元2543.013.1完成比例31.53%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员196人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1331.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元711.212工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元172.593企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元60.834品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元87.275其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.605.3年工资额万元50.556职工工资总额万元5099.49五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8903.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4015.223658.01179.448903.811.1工程费用万元4015.223658.016610.341.1.1建筑工程费用万元4015.224015.2238.55%1.1.2设备购置及安装费万元3658.013658.0135.12%1.2工程建设其他费用万元1230.581230.5811.82%1.2.1无形资产万元726.10726.101.3预备费万元504.48504.481.3.1基本预备费万元268.08268.081.3.2涨价预备费万元236.40236.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元8903.818903.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1510.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6610.344430.914690.346610.346610.346610.341.1应收账款万元1983.101090.711487.331983.101983.101983.101.2存货万元2974.651636.062230.992974.652974.652974.651.2.1原辅材料万元892.39490.82669.30892.39892.39892.391.2.2燃料动力万元44.6224.5433.4644.6244.6244.621.2.3在产品万元1368.34752.591026.251368.341368.341368.341.2.4产成品万元669.30368.11501.97669.30669.30669.301.3现金万元1652.59908.921239.441652.591652.591652.592流动负债万元5099.492804.723824.625099.495099.495099.492.1应付账款万元5099.492804.723824.625099.495099.495099.493流动资金万元1510.85830.971133.141510.851510.851510.854铺底流动资金万元503.61276.99377.71503.61503.61503.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10414.66万元,其中:固定资产投资8903.81万元,占项目总投资的85.49%;流动资金1510.85万元,占项目总投资的14.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4015.22万元,占项目总投资的38.55%;设备购置费3658.01万元,占项目总投资的35.12%;其它投资1230.58万元,占项目总投资的11.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8903.81+1510.85=10414.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8903.8185.49%1.1项目建设投资万元8903.8185.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1510.8514.51%3总投资万元万元10414.66二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5667.75万元,总成本4235.16万元,利润总额1432.59万元,净利润153.36万元,增值税174.78万元,税金及附加1074.44万元,所得税358.15万元;第二年收入7728.75万元,总成本5390.27万元,利润总额2338.48万元,净利润1753.86万元,增值税238.33万元,税金及附加160.99万元,所得税584.62万元;第三年生产负荷100%,收入10305.00万元,总成本8001.09万元,利润总额2303.91万元,净利润1727.93万元,增值税317.78万元,税金及附加170.52万元,所得税575.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10305.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=317.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5667.757728.7510305.0010305.0010305.001.1齿轮电机万元5667.757728.7510305.0010305.0010305.002现价增加值万元1813.682473.203297.603297.6032

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