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文档简介

梨新路改扩建工程 工序质量 检查申请 单 监表 1 编号: 合 同 段 施工单位 分项工程 桩 号 具体部位 检查内容 承包人递交 时间和签名 监理工程师收件时间和签名 致 监理工程师 : 我部承建的 工程, 工序已完工。并按有关规范、评定标准对工序进行了自检,自检合格,请 年 月 日前进行抽检。 质检负责人签名: 时间: 驻 地 办 签 收 编 号 桩 号 检查内容 监理工程师 日 期 : 梨新路改扩建工程 工作指示单 监表 2 编号: 分项工程名称: 结构名称和工程部位: 现场位置: 检验内容: 上述工程被接受 /不被接受 简述意见: 专业 监理工程师签名: 日期: 上述工程立即停止 /应继续进行 简述处理意见: 高级 驻地监理工程师 签名: 日期: 承包人签收: 日期: 梨新路改扩建工程 工程停工令 监表: 3 编号: 停工依据 停工范围 停工原因 停工起始时期 年 月 日 时 停工后应作如下处理及其注意事项 专业 监理工程师 签名: 年 月 日 高级 驻地 意见: 签名: 年 月 日 总监办 意见: 签名: 年 月 日 承包人项目经理(签名): 收件日期: 年 月 日 抄送: 梨新路改扩建工程 质量事故报告单 监表 4 编号: 工 程 名 称 桩 号 部 位 事故发生日期 报告日期 事故责任人 事故经过简述 原因及责任分析 事故损失: 直接 : 间接 : 合计: 处理措施: 承包人项目经理签名: 日期: 附件: 驻地 办签收: 日期: 抄送: 梨新路改扩建工程 质量事故处理报告单 监表 5 编号: 工 程 名 称 桩号 部位 事故发生日期 事故检查报告编号 原设计图名称 图号 补强设计图名称 图号 补强设计原因 补强设计内容 有无外观缺陷: 驻地办意见 : 日期: 总监办意见 : 日期: 抄送: 梨新路改扩建工程 工程复工申请单 监表 6 编号: 申请复工理由 申请复工范围 申请复工起始时间 年 月 日 停工后已作如下工作 : 附件 专业 监理工程师对以上工作评语: 签名 : 年 月 日 (注明编号) 承包人项目经理(签名): 交件日期: 年 月 日 驻地 办意见 (签名): 收件日期: 年 月 日 总监办意见 (签名): 收件日期: 年 月 日 抄送: 梨新路改扩建工程 工程复工令 监表 7 编号: 复工依据 申请单编号 复工范围 复工原因 复工起始时间 年 月 日 复工应 做 如下工作及注意事项 : 专业 监理工程师意见: 签名: 年 月 日 驻地办意见: 签名 : 年 月 日 总监办意见: 签名: 年 月 日 承包人承诺: 项目经理签名: 收件时间: 年 月 日 时 抄送: 梨新路改扩建工程 质量巡查通知 监表 8 巡查通知( )年( )号 编号: 签发: 会签: 签收: 第 项目部 (收) 200 年 月 日 时 分,巡查组在检查 K + 至(和) K + 段(处) 时发现: 天(小时)内及时进行处理,并将处理结果在通知期限内以回执的形式上报质量巡查队。 元,在 3 日之内,由被处罚单位或个人交 高速公路工程质量领导小组办公室。 现场负责人: 梨新路改扩建工程 质量巡查通知处理结果回执 200 年 月 日 时 分 巡查通知号:( )年第 号 存在问题: 总监理工程师: 高级驻地: 项目经理: 质检工程师: 处理结果: 工程质量巡查违约处 罚 项目一览表 编号 处罚 项目 单 位 处理标准 (元 ) 一 质 量 检查情况 101 自检、抽检频率达不到规范要求 类点 300 *1000 102 承包人自检合格但现场监理抽检不合格 点次 500 103 监理抽检合格而上级单位检查不合格 点次 *500 104 未通过首件工程认可制强行施工 点次 5000 *2000 原 材 料 105 自检不合格,未及时清 除 地材 ;料场有未经批准品牌的主材、地材 500 *200 106 非适用材料 用 作路基填料 0 路基施工 107 松铺厚度、填料粒径或级配不符合 规范 要求 处 500 108 路基填挖交界、半填半挖、新旧路基交界、台背回填等未按规定 要求挖 台阶施工 处 500 *200 109 压实度不合格 点 1000 110 临时排水设施不完善 段 100 111 雨后路基冲刷未及时修复或修复不合格 处 100 112 宽度 (加超宽度 )及平整度检查 不合格 处 各 500 混 凝 土 113 砼强度达不到要求 每构件 5000 114 片石砼中片石含量超标、片石不合格 处 300 115 砼跑模、漏浆、蜂窝麻面、错台、形成明显工作缝、色泽不一、 有 收缩裂缝等 每构件 2000 116 砼拌和配比不准,拌和时间不够 次 1000 117 砼未按规范要求养 生 处次 500 118 砼浇筑点坍落度检测设备不全,试件未按要求制作,试验人员操作不规范 点次 500 工程质量巡查违约处 罚 项目一览表 编号 处罚 项目 单 位 处理标准 (元 ) 119 砼浇筑点无技术人员、监理值班 点次 300 *300 120 外露砼面未采用钢制新大模板 处 300 *200 钢 筋 121 主筋、箍筋间距超标 点 50 122 搭接焊、帮条焊缝长度不够,焊缝不饱满或焊接接头在同一断面处数量超过规定值 每构件 2000 123 闪光对焊缝有裂纹,不光滑 点 200 124 钢筋保护层厚度不够 处 200 125 钢筋除锈不彻底 每构件 200 126 主筋数量不足 每缺 1米 5000 *1000 127 锚固筋数量 长度 不足 根 200 *100 预 应 力 128 张拉程序不规范,记录不准确,放张不规格 次 1000 129 张拉设备未按时校验 台 500 130 预留管道偏位、变形、破损 点 200 131 预应力筋编束不合格 束 500 *200 浆 砌 132 片石不合格,砂浆采用人工拌和 ,砂浆拌和配比不准。 处 次 500 *200 133 基底处理不合格,砌体结构尺寸不合格。砌缝不直,砂浆不饱满。 处 500 *200 134 泄水孔未按要求设置 个 500 *200 135 未按 规范要求养 生 处 500 *200 路面工程 136 基层、底基层施工 钢模板支撑不合格 处 500 *200 137 基层未按规定养生 次 1000 *500 138 灰剂量检验不合格 次 1000 *500 139 压实度不合格 点 1000 *500 140 路 面层厚不合格 处 1000 *500 工程质量巡查违约处罚项目一览表 编号 处罚项目 单 位 处理标准 (元 ) 141 平整度不合格 处 1000 142 弯沉不合格 处 2000 交通、绿化工程 143 隔离栅 安装不牢固,刺铁丝松弛、 不 平直、线形不顺畅 m 200 *100 144 交通标志金属构件镀层损伤,板面安装不平整 件 500 *200 145 标线曲折、不圆滑、出现裂缝起泡现象 m 100 146 护栏安装出现起伏现象,曲线段不圆滑顺畅 m 500 *200 147 护栏安装不牢固,漏安螺栓、垫圈等配件 处 200 *100 148 防阻块、托架、端头安装出现明显变形、扭转、倾斜 处 500 *200 149 防眩设施安装不牢固安装高度不一致 处 200 150 绿化场地不平整、含有杂 质 m 50 151 中央分隔带苗木修剪不齐 棵 100 152 路侧绿化苗木定杆高度不一致,栽植不整齐 m 50 153 乔木树干不笔直,灌木枝条稀疏 棵 100 内 业 资 料 143 原始资料填写不及时、不齐全、不规范、不整洁 项 200 *200 144 自检、抽检资料不真实,弄虚作假 项 1000 *1000 145 分项评定不及时 项 100 *100 二 安全生产 201 边施工边通车路段,未设立醒目警示标志 处 500 *200 202 高空作业人员未佩戴安全 带、系安全绳 人次 100 *100 203 现场操作人员未按规定戴安全帽、穿鞋 人次 50 *50 204 违反操作规程发生意外 次 1000 *500 205 仓库、住人工棚未按规定配备消防设施 处 500 206 施工现场、仓库、住人工棚的供电线路存在严重安全隐患 处 1000 *200 207 雷管、炸药、燃油等易燃易爆品未按要求存 处 5000 放管理 *200 三 文明施工、环境保护 工程质量巡查违约处罚项目一览表 编号 处罚项目 单 位 处理标准 (元 ) 301 在工地施 工现场的技术人员和特殊工种施工人员、监理人员未按规定佩戴上岗证 人次 50 *50 302 施工现场料场未按规定设立标识牌 处 200 303 施工便道不符合要求 处 500 304 工地扬尘没有按时洒水或不按通知要求洒水 次 1000 305 工程废料或包装品没有集中回收处理而随地弃置 处 500 306 在承诺期限内,对弃土场未有效防护 处 500 307 对已完工程的施工场地或已废弃的驻地,未进行必要的清理恢复 处 1000 308 现场设施摆放不整齐,料场未按要求硬化,料场材料未分隔 堆放 处 500 *200 309 弃渣、弃土乱堆乱放,堵塞河道、水渠 处 1000 *200 310 绿化施工污染路面 处 1000 311 驻地建设 及卫生 情况 处 200 *200 四 合 同 执 行 401 项目经理、总工、试验室主任、高级驻地不称职,未能在限期内更换人员 人天 2000 *1000 402 桥梁、测量、试验、路基、路面计划工程师不到位,或不称职,未能在限期内更换人员 人天 200 *200 403 施工现场技术工人或普通工人数量不能满足施工要求,又未能按期增加人 员 天 1000 404 业主

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