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泓域咨询MACRO/ 加重晶面机项目立项申请报告加重晶面机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入28141.19万元,同比增长25.55%(5726.41万元)。其中,主营业业务加重晶面机生产及销售收入为23653.40万元,占营业总收入的84.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6326.91万元,较去年同期相比增长913.13万元,增长率16.87%;实现净利润4745.18万元,较去年同期相比增长964.12万元,增长率25.50%。二、项目概况(一)项目名称加重晶面机项目(二)项目选址某某科技园(三)项目用地规模项目总用地面积38859.42平方米(折合约58.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.31%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度161.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38859.42平方米,建筑物基底占地面积30430.81平方米,总建筑面积54791.78平方米,其中:规划建设主体工程35315.66平方米,项目规划绿化面积4210.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3297.67万元。(七)节能分析“加重晶面机项目建设项目”,年用电量1360602.25千瓦时,年总用水量27505.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.57吨标准煤/年。达产年综合节能量50.65吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13648.35万元,其中:固定资产投资9382.77万元,占项目总投资的68.75%;流动资金4265.58万元,占项目总投资的31.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33327.00万元,总成本费用25852.94万元,税金及附加279.15万元,利润总额7474.06万元,利税总额8784.11万元,税后净利润5605.55万元,达产年纳税总额3178.57万元;达产年投资利润率54.76%,投资利税率64.36%,投资回报率41.07%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位681个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某科技园及某某科技园加重晶面机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某科技园加重晶面机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“加重晶面机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展,为社会提供就业职位681个,达产年纳税总额3178.57万元,可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.76%,投资利税率64.36%,全部投资回报率41.07%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38859.4258.26亩1.1容积率1.411.2建筑系数78.31%1.3投资强度万元/亩161.051.4基底面积平方米30430.811.5总建筑面积平方米54791.781.6绿化面积平方米4210.56绿化率7.68%2总投资万元13648.352.1固定资产投资万元9382.772.1.1土建工程投资万元4769.722.1.1.1土建工程投资占比万元34.95%2.1.2设备投资万元3297.672.1.2.1设备投资占比24.16%2.1.3其它投资万元1315.382.1.3.1其它投资占比9.64%2.1.4固定资产投资占比68.75%2.2流动资金万元4265.582.2.1流动资金占比31.25%3收入万元33327.004总成本万元25852.945利润总额万元7474.066净利润万元5605.557所得税万元1.418增值税万元1030.909税金及附加万元279.1510纳税总额万元3178.5711利税总额万元8784.1112投资利润率54.76%13投资利税率64.36%14投资回报率41.07%15回收期年3.9316设备数量台(套)8417年用电量千瓦时1360602.2518年用水量立方米27505.3019总能耗吨标准煤169.5720节能率23.52%21节能量吨标准煤50.6522员工数量人681第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某某科技园。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.31%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度161.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21514.5821514.5835315.6635315.663381.721.1主要生产车间12908.7512908.7521189.4021189.402096.671.2辅助生产车间6884.676884.6711301.0111301.011082.151.3其他生产车间1721.171721.172048.312048.31202.902仓储工程4564.624564.6212659.4812659.48881.622.1成品贮存1141.151141.153164.873164.87220.412.2原料仓储2373.602373.606582.936582.93458.442.3辅助材料仓库1049.861049.862911.682911.68202.773供配电工程243.45243.45243.45243.4519.073.1供配电室243.45243.45243.45243.4519.074给排水工程279.96279.96279.96279.9617.064.1给排水279.96279.96279.96279.9617.065服务性工程2890.932890.932890.932890.93201.335.1办公用房1549.301549.301549.301549.30104.645.2生活服务1341.631341.631341.631341.6397.996消防及环保工程815.55815.55815.55815.5563.906.1消防环保工程815.55815.55815.55815.5563.907项目总图工程121.72121.72121.72121.7292.427.1场地及道路硬化8175.731731.331731.337.2场区围墙1731.338175.738175.737.3安全保卫室121.72121.72121.72121.728绿化工程3217.23112.60合计30430.8154791.7854791.784769.72六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10503.22万元,占计划投资的76.96%。其中:完成固定资产投资8152.14万元,占总投资的77.62%;完成流动资金投资2351.08,占总投资的22.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10503.221.1完成比例76.96%2完成固定资产投资万元8152.142.1完成比例77.62%3完成流动资金投资万元2351.083.1完成比例22.38%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员681人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4631.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元2610.852工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元689.983企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元163.694品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元295.875其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元228.886职工工资总额万元20561.93五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9382.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4769.723297.67161.059382.771.1工程费用万元4769.723297.6724827.511.1.1建筑工程费用万元4769.724769.7234.95%1.1.2设备购置及安装费万元3297.673297.6724.16%1.2工程建设其他费用万元1315.381315.389.64%1.2.1无形资产万元625.51625.511.3预备费万元689.87689.871.3.1基本预备费万元354.57354.571.3.2涨价预备费万元335.30335.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元9382.779382.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4265.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24827.519425.4718282.8224827.5124827.5124827.511.1应收账款万元7448.253351.715213.787448.257448.257448.251.2存货万元11172.385027.577820.6711172.3811172.3811172.381.2.1原辅材料万元3351.711508.272346.203351.713351.713351.711.2.2燃料动力万元167.5975.41117.31167.59167.59167.591.2.3在产品万元5139.292312.683597.515139.295139.295139.291.2.4产成品万元2513.791131.201759.652513.792513.792513.791.3现金万元6206.882793.094344.816206.886206.886206.882流动负债万元20561.939252.8714393.3520561.9320561.9320561.932.1应付账款万元20561.939252.8714393.3520561.9320561.9320561.933流动资金万元4265.581919.512985.914265.584265.584265.584铺底流动资金万元1421.85639.84995.301421.851421.851421.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13648.35万元,其中:固定资产投资9382.77万元,占项目总投资的68.75%;流动资金4265.58万元,占项目总投资的31.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4769.72万元,占项目总投资的34.95%;设备购置费3297.67万元,占项目总投资的24.16%;其它投资1315.38万元,占项目总投资的9.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9382.77+4265.58=13648.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9382.7768.75%1.1项目建设投资万元9382.7768.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4265.5831.25%3总投资万元万元13648.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14997.15万元,总成本11677.19万元,利润总额3319.96万元,净利润211.11万元,增值税463.91万元,税金及附加2489.97万元,所得税829.99万元;第二年收入23328.90万元,总成本16167.50万元,利润总额7161.40万元,净利润5371.05万元,增值税721.63万元,税金及附加242.03万元,所得税1790.35万元;第三年生产负荷100%,收入33327.00万元,总成本25852.94万元,利润总额7474.06万元,净利润5605.55万元,增值税1030.90万元,税金及附加279.15万元,所得税1868.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33327.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1030.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14997.1523328.9033327.0033327.0033327.001.1加重晶面机万元14997.1523328.9033327.0033327.0033327.002现价增加值万元4799.097465.2510664.6410664
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