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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料珠帘项目立项申请报告塑料珠帘项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8267.24万元,同比增长20.56%(1409.82万元)。其中,主营业业务塑料珠帘生产及销售收入为7508.59万元,占营业总收入的90.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1910.46万元,较去年同期相比增长147.54万元,增长率8.37%;实现净利润1432.85万元,较去年同期相比增长146.47万元,增长率11.39%。二、项目概况(一)项目名称塑料珠帘项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积48484.23平方米(折合约72.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度160.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48484.23平方米,建筑物基底占地面积34089.26平方米,总建筑面积64968.87平方米,其中:规划建设主体工程47861.67平方米,项目规划绿化面积4638.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费6147.00万元。(七)节能分析“塑料珠帘项目建设项目”,年用电量1171263.57千瓦时,年总用水量8238.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.65吨标准煤/年。达产年综合节能量38.45吨标准煤/年,项目总节能率24.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13920.37万元,其中:固定资产投资11663.11万元,占项目总投资的83.78%;流动资金2257.26万元,占项目总投资的16.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15682.00万元,总成本费用12397.95万元,税金及附加248.29万元,利润总额3284.05万元,利税总额3985.31万元,税后净利润2463.04万元,达产年纳税总额1522.27万元;达产年投资利润率23.59%,投资利税率28.63%,投资回报率17.69%,全部投资回收期7.15年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区塑料珠帘行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区塑料珠帘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料珠帘项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1522.27万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.59%,投资利税率28.63%,全部投资回报率17.69%,全部投资回收期7.15年,固定资产投资回收期7.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48484.2372.69亩1.1容积率1.341.2建筑系数70.31%1.3投资强度万元/亩160.451.4基底面积平方米34089.261.5总建筑面积平方米64968.871.6绿化面积平方米4638.88绿化率7.14%2总投资万元13920.372.1固定资产投资万元11663.112.1.1土建工程投资万元5667.262.1.1.1土建工程投资占比万元40.71%2.1.2设备投资万元6147.002.1.2.1设备投资占比44.16%2.1.3其它投资万元-151.152.1.3.1其它投资占比-1.09%2.1.4固定资产投资占比83.78%2.2流动资金万元2257.262.2.1流动资金占比16.22%3收入万元15682.004总成本万元12397.955利润总额万元3284.056净利润万元2463.047所得税万元1.348增值税万元452.979税金及附加万元248.2910纳税总额万元1522.2711利税总额万元3985.3112投资利润率23.59%13投资利税率28.63%14投资回报率17.69%15回收期年7.1516设备数量台(套)16317年用电量千瓦时1171263.5718年用水量立方米8238.9719总能耗吨标准煤144.6520节能率24.18%21节能量吨标准煤38.4522员工数量人230第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度160.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24101.1124101.1147861.6747861.674592.491.1主要生产车间14460.6714460.6728717.0028717.002847.341.2辅助生产车间7712.367712.3615315.7315315.731469.601.3其他生产车间1928.091928.092775.982775.98275.552仓储工程5113.395113.3911119.6811119.68775.982.1成品贮存1278.351278.352779.922779.92194.002.2原料仓储2658.962658.965782.235782.23403.512.3辅助材料仓库1176.081176.082557.532557.53178.483供配电工程272.71272.71272.71272.7121.413.1供配电室272.71272.71272.71272.7121.414给排水工程313.62313.62313.62313.6219.154.1给排水313.62313.62313.62313.6219.155服务性工程3238.483238.483238.483238.48226.005.1办公用房1440.641440.641440.641440.64126.965.2生活服务1797.841797.841797.841797.8491.496消防及环保工程913.59913.59913.59913.5971.726.1消防环保工程913.59913.59913.59913.5971.727项目总图工程136.36136.36136.36136.36-157.177.1场地及道路硬化9254.541606.601606.607.2场区围墙1606.609254.549254.547.3安全保卫室136.36136.36136.36136.368绿化工程3362.25117.68合计34089.2664968.8764968.875667.26六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7361.83万元,占计划投资的52.89%。其中:完成固定资产投资5346.94万元,占总投资的72.63%;完成流动资金投资2014.89,占总投资的27.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7361.831.1完成比例52.89%2完成固定资产投资万元5346.942.1完成比例72.63%3完成流动资金投资万元2014.893.1完成比例27.37%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元671.512工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元244.093企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元59.424品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元105.685其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.265.3年工资额万元62.556职工工资总额万元7778.75五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11663.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5667.266147.00160.4511663.111.1工程费用万元5667.266147.0010036.011.1.1建筑工程费用万元5667.265667.2640.71%1.1.2设备购置及安装费万元6147.006147.0044.16%1.2工程建设其他费用万元-151.15-151.15-1.09%1.2.1无形资产万元-71.59-71.591.3预备费万元-79.56-79.561.3.1基本预备费万元-41.59-41.591.3.2涨价预备费万元-37.97-37.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元11663.1111663.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2257.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10036.016341.946875.5410036.0110036.0110036.011.1应收账款万元3010.801655.942107.563010.803010.803010.801.2存货万元4516.202483.913161.344516.204516.204516.201.2.1原辅材料万元1354.86745.17948.401354.861354.861354.861.2.2燃料动力万元67.7437.2647.4267.7467.7467.741.2.3在产品万元2077.451142.601454.222077.452077.452077.451.2.4产成品万元1016.14558.88711.301016.141016.141016.141.3现金万元2509.001379.951756.302509.002509.002509.002流动负债万元7778.754278.315445.127778.757778.757778.752.1应付账款万元7778.754278.315445.127778.757778.757778.753流动资金万元2257.261241.491580.082257.262257.262257.264铺底流动资金万元752.41413.83526.69752.41752.41752.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13920.37万元,其中:固定资产投资11663.11万元,占项目总投资的83.78%;流动资金2257.26万元,占项目总投资的16.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5667.26万元,占项目总投资的40.71%;设备购置费6147.00万元,占项目总投资的44.16%;其它投资-151.15万元,占项目总投资的-1.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11663.11+2257.26=13920.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11663.1183.78%1.1项目建设投资万元11663.1183.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2257.2616.22%3总投资万元万元13920.37二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8625.10万元,总成本6718.23万元,利润总额1906.87万元,净利润223.83万元,增值税249.13万元,税金及附加1430.15万元,所得税476.72万元;第二年收入10977.40万元,总成本8069.88万元,利润总额2907.52万元,净利润2180.64万元,增值税317.08万元,税金及附加231.99万元,所得税726.88万元;第三年生产负荷100%,收入15682.00万元,总成本12397.95万元,利润总额3284.05万元,净利润2463.04万元,增值税452.97万元,税金及附加248.29万元,所得税821.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15682.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=452.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8625.1010977.4015682.0015682.0015682.001.1塑料珠帘万元8625.1010977.4015682.0015682.0015682.002现价增加值万元2760.033512.77
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